612.0 | ||
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt | ||
Jahrgang 2019 | Nr. 314 | ausgegeben am 2. Dezember 2019 |
Erfolgsrechnung
|
|||
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
||
011
|
Landtag
|
||
011.300.00
|
Taggelder
|
1'674'000
|
|
011.301.00
|
Gehälter
|
799'000
|
|
011.303.01
|
Sozialbeiträge Taggelder
|
110'000
|
|
011.303.02
|
Sozialbeiträge Parlamentsdienst
|
174'000
|
|
011.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
|
|
011.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
10'000
|
|
011.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
78'000
|
|
011.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
5'000
|
|
011.315.00
|
Betriebskosten Informatik Landtag
|
110'000
|
|
011.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
326'000
|
|
011.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
190'000
|
|
011.318.01
|
Sonderaufgaben, Experten und Gutachten
|
105'000
|
|
011.365.01
|
Beiträge an Wählergruppen
|
165'000
|
|
011.365.02
|
Beiträge an politische Parteien
|
985'000
|
|
011.367.01
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
25'000
|
|
Total Landtag
|
4'765'000
|
0
|
|
012
|
Regierung
|
||
012.300.01
|
Gehälter Regierungsmitglieder
|
1'518'000
|
|
012.300.02
|
Kommissionen
|
490'000
|
|
012.300.03
|
Beschwerdekommission
|
243'000
|
|
012.301.00
|
Gehälter Regierungsmitarbeiter
|
4'772'000
|
|
012.303.00
|
Sozialbeiträge Regierungsmitarbeiter
|
1'041'000
|
|
012.303.02
|
Sozialbeiträge Regierungsmitglieder
|
331'000
|
|
012.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
163'000
|
|
012.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
855'000
|
|
012.317.01
|
Jubiläen Fürstenhaus
|
150'000
|
|
012.318.03
|
Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit
|
3'700'000
|
|
012.318.04
|
Experten, Öffentlichkeitsarbeit Finanzplatzentwicklung
|
480'000
|
|
012.318.08
|
Finanzmarktregulierung
|
500'000
|
|
012.365.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Finance
|
320'000
|
|
Total Regierung
|
14'563'000
|
0
|
|
015
|
Stabsstelle EWR
|
||
015.301.00
|
Gehälter
|
820'000
|
|
015.303.01
|
Sozialbeiträge
|
179'000
|
|
015.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
25'000
|
|
015.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
77'000
|
|
015.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
2'000
|
|
Total Stabsstelle EWR
|
1'101'000
|
2'000
|
|
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
019
|
Stabsstelle Regierungssekretär
|
||
019.301.00
|
Gehälter
|
2'597'000
|
|
019.303.01
|
Sozialbeiträge
|
566'000
|
|
019.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
88'000
|
|
019.310.01
|
Wahlen und Abstimmungen
|
60'000
|
|
019.313.00
|
Betrieb und Unterhalt Regierungswagen
|
30'000
|
|
019.317.01
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
42'000
|
|
019.317.03
|
Ankauf von Geschenken, Fahnen
|
38'000
|
|
019.318.00
|
Information und Kommunikation
|
677'000
|
|
019.365.00
|
Interregprojekte/Bodenseekonferenz
|
407'000
|
|
019.431.01
|
Stempel- und Verwaltungsgebühren
|
557'000
|
|
019.435.00
|
Verkauf von Gesetzblättern und Drucksachen
|
2'000
|
|
Total Stabsstelle Regierungssekretär
|
4'505'000
|
559'000
|
|
020
|
Allgemeine Verwaltung
|
||
020.301.01
|
Gehälter
|
2'147'000
|
|
020.301.02
|
Fixer Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
824'000
|
|
020.301.03
|
Variabler Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
205'000
|
|
020.301.05
|
Pauschalreduktion Gehälter
|
-3'000'000
|
|
020.303.01
|
Sozialbeiträge
|
305'000
|
|
020.303.02
|
Sozialbeiträge Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
225'000
|
|
020.303.05
|
Pauschalreduktion Sozialbeiträge
|
-654'000
|
|
020.309.00
|
Betrieb Kindertagesstätte Landesverwaltung
|
120'000
|
|
020.310.01
|
Telekommunikationsaufwendungen
|
1'180'000
|
|
020.310.02
|
Veröffentlichung Gerichtsentscheide (LES)
|
55'000
|
|
020.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
680'000
|
|
020.317.02
|
Veranstaltungen und Repräsentationen
|
1'690'000
|
|
020.317.03
|
300 Jahre Liechtenstein
|
100'000
|
|
020.319.01
|
Amtshaftungen
|
20'000
|
|
020.319.02
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
10'000
|
|
020.366.00
|
Verfahrenshilfe in Verwaltungssachen
|
120'000
|
|
020.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
76'000
|
|
020.436.00
|
Rückerstattungen ISF-Borders
|
905'000
|
|
020.436.01
|
Provisionen Flug- und Bahnreisen
|
7'000
|
|
Total Allgemeine Verwaltung
|
4'103'000
|
912'000
|
|
022
|
Landeskasse
|
||
022.301.00
|
Gehälter
|
686'000
|
|
022.303.01
|
Sozialbeiträge
|
150'000
|
|
022.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
7'000
|
|
Total Landeskasse
|
843'000
|
0
|
|
023
|
Steuerverwaltung
|
||
023.301.00
|
Gehälter
|
6'664'000
|
|
023.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'453'000
|
|
023.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
150'000
|
|
023.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
110'000
|
|
023.318.00
|
Eidg. Steuerverwaltung/Mitwirkung Stempelabgaben
|
470'000
|
|
023.430.00
|
Gründungsabgabe
|
150'000
|
|
023.431.01
|
Verwaltungsgebühren und Ordnungsbussen
|
1'450'000
|
|
023.436.01
|
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen
|
100'000
|
|
Total Steuerverwaltung
|
8'847'000
|
1'700'000
|
|
024
|
Amt für Personal und Organisation
|
||
024.301.00
|
Gehälter
|
1'833'000
|
|
024.301.01
|
Gehälter Lehrlinge
|
318'000
|
|
024.303.01
|
Sozialbeiträge
|
400'000
|
|
024.303.02
|
Sozialbeiträge Lehrlinge
|
41'000
|
|
024.309.01
|
Weiterbildung
|
980'000
|
|
024.309.02
|
Rekrutierungskosten
|
300'000
|
|
024.309.03
|
Sonstiger Personalaufwand
|
280'000
|
|
024.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
23'000
|
|
024.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
|
|
024.317.02
|
Veranstaltungen Gesamtverwaltung
|
216'000
|
|
024.318.00
|
Organisation
|
300'000
|
|
Total Amt für Personal und Organisation
|
4'699'000
|
0
|
|
025
|
Amt für Informatik
|
||
025.301.00
|
Gehälter
|
5'998'000
|
|
025.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'308'000
|
|
025.310.00
|
Materialaufwand
|
140'000
|
|
025.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
24'000
|
|
025.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
5'994'000
|
|
025.315.00
|
Betriebskosten Informatik
|
5'618'000
|
|
025.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
97'000
|
|
025.434.03
|
IT-Dienstleistungen für Dritte
|
210'000
|
|
025.434.04
|
Weiterverrechnung IT-Betriebskosten
|
690'000
|
|
Total Amt für Informatik
|
19'179'000
|
900'000
|
|
028
|
Amt für Bau und Infrastruktur
|
||
028.301.00
|
Gehälter
|
3'726'000
|
|
028.303.01
|
Sozialbeiträge
|
812'000
|
|
028.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
68'000
|
|
028.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
130'000
|
|
028.318.02
|
Baurecht, Baupolizei, Brandschutz
|
95'000
|
|
028.318.03
|
Genereller Hochbauplanungskredit
|
300'000
|
|
028.318.04
|
Liegenschaftsschätzungen
|
15'000
|
|
028.318.06
|
Raumentwicklung
|
300'000
|
|
028.318.09
|
Kosten für Ersatzvornahmen
|
50'000
|
|
028.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
90'000
|
|
028.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
420'000
|
|
028.435.00
|
Verkauf Drucksachen
|
5'000
|
|
028.436.00
|
Energiekontrollen und -gebühren
|
20'000
|
|
028.436.01
|
Weiterverrechnung Kosten Ersatzvornahmen
|
50'000
|
|
Total Amt für Bau und Infrastruktur
|
5'586'000
|
495'000
|
|
030
|
Leistungen an Pensionierte
|
||
030.307.02
|
Pensionen Magistraten
|
202'000
|
|
030.307.04
|
Frühzeitige Pensionierung
|
1'800'000
|
|
Total Leistungen an Pensionierte
|
2'002'000
|
0
|
|
041
|
Stabsstelle Rechtsdienst
|
||
041.301.00
|
Gehälter
|
1'341'000
|
|
041.303.01
|
Sozialbeiträge
|
292'000
|
|
041.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
|
|
041.310.01
|
Gesetzblätter, Nachdrucke, Textausgaben
|
36'000
|
|
041.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
|
|
041.318.00
|
Systematisches Register (LR), Rechtsdaten
|
45'000
|
|
Total Stabsstelle Rechtsdienst
|
1'749'000
|
0
|
|
043
|
Finanzkontrolle/Finanzaufsicht
|
||
043.301.01
|
Gehälter
|
1'037'000
|
|
043.303.01
|
Sozialbeiträge
|
226'000
|
|
043.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
|
|
043.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
9'000
|
|
043.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
7'000
|
|
043.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
20'000
|
|
043.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
13'000
|
|
043.318.00
|
Beizug von Sachverständigen und Revisionsges.
|
290'000
|
|
043.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
3'000
|
|
043.434.00
|
Verrechnete Revisionsdienstleistungen
|
97'000
|
|
Total Finanzkontrolle/Finanzaufsicht
|
1'614'000
|
97'000
|
|
045
|
Stabsstelle Finanzen
|
||
045.301.00
|
Gehälter
|
501'000
|
|
045.303.01
|
Sozialbeiträge
|
109'000
|
|
045.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
2'000
|
|
045.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'000
|
|
Total Stabsstelle Finanzen
|
613'000
|
0
|
|
046
|
Amt für Statistik
|
||
046.301.00
|
Gehälter
|
1'170'000
|
|
046.303.01
|
Sozialbeiträge
|
255'000
|
|
046.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
14'000
|
|
046.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
22'000
|
|
046.318.00
|
Statistische Arbeiten
|
130'000
|
|
046.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
6'000
|
|
Total Amt für Statistik
|
1'591'000
|
6'000
|
|
047
|
Stabsstelle für Finanzplatzinnovation
|
||
047.301.00
|
Gehälter
|
520'000
|
|
047.303.01
|
Sozialbeiträge
|
113'000
|
|
047.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
17'000
|
|
047.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
|
|
Total Stabsstelle für Finanzplatzinnovation
|
690'000
|
0
|
|
050
|
Amt für Auswärtige Angelegenheiten
|
||
050.301.00
|
Gehälter
|
1'702'000
|
|
050.303.01
|
Sozialbeiträge
|
371'000
|
|
050.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
30'000
|
|
050.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
168'000
|
|
050.317.01
|
Honorarkonsulate
|
120'000
|
|
050.317.02
|
Umsetzung von Abkommen
|
152'000
|
|
050.317.03
|
Umzugskosten dipl. Personal
|
90'000
|
|
050.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen/intern. Organisationen
|
741'000
|
|
050.367.01
|
Auslandkulturpolitik
|
125'000
|
|
Total Amt für Auswärtige Angelegenheiten
|
3'499'000
|
0
|
|
051
|
Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg
|
||
051.301.00
|
Gehälter
|
311'000
|
|
051.303.01
|
Sozialbeiträge
|
75'000
|
|
051.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
26'000
|
|
051.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
93'000
|
|
051.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung
|
48'000
|
|
051.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
110'000
|
|
051.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
496'000
|
|
Total Ständige Vertretung beim Europarat in
Strassburg |
1'159'000
|
0
|
|
052
|
Mission bei den Vereinten Nationen in New York
|
||
052.301.00
|
Gehälter
|
848'000
|
|
052.303.01
|
Sozialbeiträge
|
120'000
|
|
052.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
45'000
|
|
052.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
162'000
|
|
052.316.00
|
Raumkosten Ständige Mission
|
98'000
|
|
052.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
212'000
|
|
052.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
159'000
|
|
052.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
950'000
|
|
Total Mission bei den Vereinten Nationen in
New York |
2'594'000
|
0
|
|
053
|
Botschaft in Washington
|
||
053.301.00
|
Gehälter
|
492'000
|
|
053.303.01
|
Sozialbeiträge
|
105'000
|
|
053.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
41'000
|
|
053.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
40'000
|
|
053.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
166'000
|
|
053.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
170'000
|
|
Total Botschaft in Washington
|
1'014'000
|
0
|
|
054
|
Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
|
||
054.301.00
|
Gehälter
|
898'000
|
|
054.303.01
|
Sozialbeiträge
|
196'000
|
|
054.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
34'000
|
|
054.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
119'000
|
|
054.316.00
|
Raumkosten Mission
|
106'000
|
|
054.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
120'000
|
|
054.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
92'000
|
|
054.367.00
|
Mitgliedsbeiträge EWR/Schengen
|
6'085'000
|
|
Total Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
|
7'650'000
|
0
|
|
055
|
Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
|
||
055.301.00
|
Gehälter
|
684'000
|
|
055.303.01
|
Sozialbeiträge
|
147'000
|
|
055.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
|
|
055.316.01
|
Raumkosten Ständige Mission
|
88'000
|
|
055.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
151'000
|
|
055.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
86'000
|
|
055.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
170'000
|
|
055.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
350'000
|
|
Total Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
|
1'696'000
|
0
|
|
056
|
Ständige Vertretung bei OSZE/UNO, Botschaft in Wien
|
||
056.301.00
|
Gehälter
|
734'000
|
|
056.303.01
|
Sozialbeiträge
|
152'000
|
|
056.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
56'000
|
|
056.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung/Botschaft
|
78'000
|
|
056.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
159'000
|
|
056.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
70'000
|
|
056.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
112'000
|
|
056.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
248'000
|
|
Total Ständige Vertretung bei
OSZE/UNO, Botschaft in Wien |
1'609'000
|
0
|
|
057
|
Botschaft in Bern
|
||
057.301.00
|
Gehälter
|
472'000
|
|
057.303.01
|
Sozialbeiträge
|
106'000
|
|
057.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
|
|
057.315.00
|
Raumkosten Botschaft und Residenz
|
234'000
|
|
057.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
41'000
|
|
057.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
|
|
Total Botschaft in Bern
|
945'000
|
0
|
|
058
|
Botschaft in Berlin
|
||
058.301.00
|
Gehälter
|
427'000
|
|
058.303.01
|
Sozialbeiträge
|
94'000
|
|
058.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
10'000
|
|
058.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
102'000
|
|
058.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
159'000
|
|
058.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
|
|
Total Botschaft in Berlin
|
857'000
|
0
|
|
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
|
||
090.318.03
|
Versicherungen
|
550'000
|
|
090.318.04
|
Postalische Leistungen
|
1'400'000
|
|
090.435.00
|
Verkauf von Mobilien, Maschinen und Geräten
|
20'000
|
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
1'950'000
|
20'000
|
|
091
|
Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
|
||
091.301.00
|
Gehälter Verwaltung, Hauswarte
|
2'051'000
|
|
091.303.01
|
Sozialbeiträge
|
447'000
|
|
091.312.00
|
Betriebskosten Verwaltungsgebäude
|
4'210'000
|
|
091.314.00
|
Instandsetzung Verwaltungsgebäude
|
5'100'000
|
|
091.316.00
|
Mieten Verwaltungsbereich
|
4'877'000
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
|
16'685'000
|
0
|
|
092
|
Betriebliches Mobilitätsmanagement
|
||
092.309.00
|
Mobilitätsbeiträge und Förderaktionen
|
296'000
|
|
092.314.00
|
Betrieb und Unterhalt BMM
|
18'000
|
|
092.434.01
|
Erträge betriebliches Mobilitätsmanagement
|
296'000
|
|
Total Betriebliches Mobilitätsmanagement
|
314'000
|
296'000
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
|
||
Total Aufwand
|
116'422'000
|
||
Total Ertrag
|
4'987'000
|
||
Saldo
|
111'435'000
|
||
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
||
100
|
Amt für Justiz
|
||
100.300.00
|
Schätzungskommission
|
150'000
|
|
100.301.00
|
Gehälter
|
4'611'000
|
|
100.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'005'000
|
|
100.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
80'000
|
|
100.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
45'000
|
|
100.318.04
|
Verfahrenskosten
|
220'000
|
|
100.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
4'000
|
|
100.431.01
|
Grundbuchgebühren
|
4'300'000
|
|
100.431.02
|
Schätzungsgebühren
|
130'000
|
|
100.431.03
|
Handelsregistergebühren
|
3'800'000
|
|
Total Amt für Justiz
|
6'115'000
|
8'230'000
|
|
101
|
Zivilstandsamt
|
||
101.301.00
|
Gehälter
|
449'000
|
|
101.303.01
|
Sozialbeiträge
|
98'000
|
|
101.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
18'000
|
|
101.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'000
|
|
101.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
200'000
|
|
Total Zivilstandsamt
|
566'000
|
200'000
|
|
103
|
Ausländer- und Passamt
|
||
103.301.00
|
Gehälter
|
2'607'000
|
|
103.303.01
|
Sozialbeiträge
|
568'000
|
|
103.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
|
|
103.313.01
|
Heimatschriften/Aufenthaltsausweise
|
920'000
|
|
103.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
123'000
|
|
103.365.00
|
Integrationsmassnahmen
|
100'000
|
|
103.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
2'180'000
|
|
Total Ausländer- und Passamt
|
4'338'000
|
2'180'000
|
|
104
|
Landesvermessung
|
||
104.301.00
|
Gehälter
|
370'000
|
|
104.303.01
|
Sozialbeiträge
|
81'000
|
|
104.318.01
|
Landes- und Amtliche Vermessung
|
420'000
|
|
104.318.03
|
Geodateninfrastruktur und ÖREB-Kataster
|
160'000
|
|
104.434.01
|
Ertrag Landesinformationssystem
|
60'000
|
|
Total Landesvermessung
|
1'031'000
|
60'000
|
|
110
|
Landespolizei
|
||
110.301.01
|
Gehälter
|
15'491'000
|
|
110.303.01
|
Sozialbeiträge
|
3'267'000
|
|
110.309.01
|
Ausbildung Polizeiaspirantinnen und -aspiranten
|
145'000
|
|
110.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
210'000
|
|
110.311.00
|
Nicht aktivierbare Güter
|
340'000
|
|
110.313.01
|
Ausrüstung
|
400'000
|
|
110.313.02
|
Treibstoff
|
70'000
|
|
110.315.00
|
Fahrzeugunterhalt
|
130'000
|
|
110.315.02
|
Betriebskosten Informatik Landespolizei
|
1'060'000
|
|
110.315.03
|
Unterhalt Polycom
|
275'000
|
|
110.315.09
|
Unterhalt Polizeiequipment
|
88'000
|
|
110.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
200'000
|
|
110.318.00
|
Haftpflichtversicherung Fahrzeuge
|
26'000
|
|
110.318.02
|
Analysen, Gutachten
|
180'000
|
|
110.318.03
|
Externe polizeiliche Dienstleistungen
|
166'000
|
|
110.318.09
|
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen, Honorare
|
200'000
|
|
110.319.00
|
Verschiedenes
|
145'000
|
|
110.319.10
|
Aktivitäten Gewaltschutzkommission
|
10'000
|
|
110.365.00
|
Unfallverhütung
|
120'000
|
|
110.367.00
|
Jahresbeiträge
|
240'000
|
|
110.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
100'000
|
|
110.434.00
|
Ertrag für polizeiliche Leistungen
|
100'000
|
|
110.436.00
|
Unfallverhütungsbeiträge
|
120'000
|
|
110.437.01
|
Bussen
|
1'300'000
|
|
Total Landespolizei
|
22'763'000
|
1'620'000
|
|
111
|
Amt für Strassenverkehr
|
||
111.301.00
|
Gehälter
|
1'789'000
|
|
111.303.01
|
Sozialbeiträge
|
390'000
|
|
111.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
33'000
|
|
111.313.00
|
Schilder, Ausweise
|
145'000
|
|
111.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
13'000
|
|
111.431.00
|
Motorfahrzeuggebühren
|
2'734'000
|
|
111.431.01
|
Altfahrzeug Entsorgungsgebühren
|
40'000
|
|
111.435.00
|
Erlös aus Versteigerung von Fahrzeugschildern
|
50'000
|
|
Total Amt für Strassenverkehr
|
2'370'000
|
2'824'000
|
|
112
|
Finanzmarktaufsicht
|
||
112.363.00
|
Staatsbeitrag Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
|
5'000'000
|
|
Total Finanzmarktaufsicht
|
5'000'000
|
0
|
|
113
|
Financial Intelligence Unit
|
||
113.301.00
|
Gehälter
|
1'382'000
|
|
113.303.01
|
Sozialbeiträge
|
301'000
|
|
113.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
80'000
|
|
113.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
55'000
|
|
113.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
15'000
|
|
Total Financial Intelligence Unit
|
1'833'000
|
0
|
|
118
|
Datenschutzstelle
|
||
118.301.00
|
Gehälter
|
941'000
|
|
118.303.01
|
Sozialbeiträge
|
205'000
|
|
118.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
15'000
|
|
118.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
|
|
118.318.00
|
Experten, Gutachten
|
25'000
|
|
118.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
3'000
|
|
118.434.00
|
Ertrag aus Dienstleistungen
|
2'000
|
|
Total Datenschutzstelle
|
1'254'000
|
2'000
|
|
120
|
Landgericht
|
||
120.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
3'689'000
|
|
120.301.02
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
3'478'000
|
|
120.303.01
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
804'000
|
|
120.303.02
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
758'000
|
|
120.309.00
|
Weiterbildung
|
33'000
|
|
120.310.01
|
Kanzleibedarf
|
184'000
|
|
120.310.02
|
Inseratekosten
|
135'000
|
|
120.310.03
|
Gerichtsbibliothek
|
100'000
|
|
120.315.00
|
Betriebskosten Informatik Gerichte
|
299'000
|
|
120.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
|
|
120.318.01
|
Zeugengebühren
|
10'000
|
|
120.318.02
|
Experten, Gutachten
|
925'000
|
|
120.319.01
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
450'000
|
|
120.366.00
|
Verfahrenshilfe in Zivil- und Strafsachen
|
1'600'000
|
|
120.431.00
|
Gerichtsgebühren
|
2'720'000
|
|
120.436.00
|
Rückerstattungen Auslagen
|
250'000
|
|
120.436.02
|
Rückerstattung Verfahrenshilfe
|
242'000
|
|
120.437.00
|
Geldstrafen
|
750'000
|
|
Total Landgericht
|
12'490'000
|
3'962'000
|
|
121
|
Staatsanwaltschaft
|
||
121.301.00
|
Gehälter Staatsanwälte
|
1'697'000
|
|
121.301.02
|
Gehälter Sekretariate
|
413'000
|
|
121.303.01
|
Sozialbeiträge Staatsanwälte
|
370'000
|
|
121.303.02
|
Sozialbeiträge Sekretariate
|
90'000
|
|
121.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
39'000
|
|
121.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
52'000
|
|
121.318.01
|
Kosten für Übersetzungen und Gutachten
|
20'000
|
|
121.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
5'000
|
|
121.437.00
|
Erträge aus Diversionsverfahren
|
89'000
|
|
Total Staatsanwaltschaft
|
2'681'000
|
94'000
|
|
125
|
Opferhilfe
|
||
125.366.00
|
Leistungen und Schadenersatz gem. Opferhilfegesetz
|
30'000
|
|
Total Opferhilfe
|
30'000
|
0
|
|
130
|
Landesgefängnis
|
||
130.301.01
|
Gehälter
|
729'000
|
|
130.303.01
|
Sozialbeiträge
|
155'000
|
|
130.313.00
|
Haft- und Betriebskosten
|
230'000
|
|
130.318.00
|
Unterbringung im Ausland
|
1'230'000
|
|
130.436.00
|
Kostenrückerstattungen Landesgefängnis
|
5'000
|
|
Total Landesgefängnis
|
2'344'000
|
5'000
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
|
||
160.301.00
|
Gehälter
|
906'000
|
|
160.303.01
|
Sozialbeiträge
|
198'000
|
|
160.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
|
|
160.313.00
|
Betrieb Fahrzeuge, Geräte und Anlagen
|
143'000
|
|
160.315.02
|
Schutzraumbauten
|
20'000
|
|
160.315.03
|
Alarmierung, Funkbetrieb
|
227'000
|
|
160.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
60'000
|
|
160.318.01
|
Landesversorgung
|
17'000
|
|
160.318.06
|
Projekte Bevölkerungsschutz/Drittleistungen
|
290'000
|
|
160.319.01
|
Zuweisung Stiftung für Brandschutz und Löschwesen
|
75'000
|
|
160.365.01
|
Rettungs- und Hilfsdienste
|
441'000
|
|
160.365.02
|
Aus- und Weiterbildung Rettungs- und Hilfsdienste
|
780'000
|
|
160.434.00
|
Benützungsgebühren, Weiterverrechnung
|
130'000
|
|
160.439.00
|
Beitrag Schweiz. Sachversicherungsverband
|
75'000
|
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
3'177'000
|
205'000
|
|
171
|
Obergericht
|
||
171.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter
|
182'000
|
|
171.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
1'285'000
|
|
171.301.01
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
291'000
|
|
171.303.00
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
280'000
|
|
171.303.01
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
63'000
|
|
171.309.00
|
Weiterbildung
|
10'000
|
|
171.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
36'000
|
|
171.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
11'000
|
|
171.318.00
|
Experten, Gutachten, Zeugengebühren
|
20'000
|
|
171.431.00
|
Entscheidungsgebühren
|
100'000
|
|
171.431.01
|
Gerichtsgebühren
|
450'000
|
|
Total Obergericht
|
2'178'000
|
550'000
|
|
179
|
Weitere Gerichte
|
||
179.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter
|
2'800'000
|
|
179.431.00
|
Gerichtsgebühren
|
425'000
|
|
Total Weitere Gerichte
|
2'800'000
|
425'000
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
|
||
Total Aufwand
|
70'970'000
|
||
Total Ertrag
|
20'357'000
|
||
Saldo
|
50'613'000
|
||
2
|
Bildung
|
||
205
|
Gemeindeschulen
|
||
205.302.00
|
Gehälter Gemeindeschulen
|
30'859'000
|
|
205.303.01
|
Sozialbeiträge
|
6'679'000
|
|
205.434.00
|
Weiterverrechnung IT-Dienstleistungen Schulen
|
841'000
|
|
205.462.00
|
50 % Gemeindeanteil an Personalaufwand GS
|
18'188'000
|
|
Total Gemeindeschulen
|
37'538'000
|
19'029'000
|
|
208
|
Sekundarschulen
|
||
208.302.00
|
Gehälter Sekundarschulen
|
34'376'000
|
|
208.303.01
|
Sozialbeiträge
|
7'385'000
|
|
208.310.00
|
Schulmaterial und Beiträge
|
1'886'000
|
|
208.310.01
|
Beiträge Sprachaufenthalte/wiederk. Schulveranst.
|
425'000
|
|
208.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
1'051'000
|
|
208.433.00
|
Schulgelder
|
795'000
|
|
Total Sekundarschulen
|
45'123'000
|
795'000
|
|
213
|
Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
||
213.301.00
|
Gehälter
|
484'000
|
|
213.303.01
|
Sozialbeiträge
|
106'000
|
|
213.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
25'000
|
|
213.312.00
|
Wasser, Energie, Heizung
|
190'000
|
|
213.315.01
|
Betriebskosten
|
105'000
|
|
213.315.02
|
Unterhaltskosten
|
179'000
|
|
213.434.01
|
Eintritte
|
250'000
|
|
213.434.02
|
Gemeindebeiträge für Mitbenützung
|
888'000
|
|
213.434.03
|
Stromverkäufe BHKW
|
2'000
|
|
Total Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
1'089'000
|
1'140'000
|
|
218
|
Schulamt
|
||
218.301.00
|
Gehälter
|
4'495'000
|
|
218.303.01
|
Sozialbeiträge
|
980'000
|
|
218.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
82'000
|
|
218.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
121'000
|
|
Total Schulamt
|
5'678'000
|
0
|
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
|
||
219.300.01
|
Kommissionen
|
110'000
|
|
219.307.00
|
Ruhegehälter Ordenslehrer
|
38'000
|
|
219.309.01
|
Lehrerweiterbildung
|
720'000
|
|
219.310.00
|
Drucksachen Schulen
|
54'000
|
|
219.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
6'844'000
|
|
219.315.00
|
Unterhalt Schulmobiliar
|
20'000
|
|
219.317.02
|
Reisespesen, Repräsentationen Schulen
|
30'000
|
|
219.318.01
|
Diverse Schulprojekte
|
756'000
|
|
219.318.02
|
EDV-Support weiterführende Schulen
|
198'000
|
|
219.318.06
|
Qualitätssicherung und Evaluation
|
160'000
|
|
219.365.01
|
Beitrag an MINT-Lab
|
175'000
|
|
219.366.01
|
Zubringerdienst
|
1'571'000
|
|
219.366.02
|
Subvention für Mittagsverpflegung von Schülern
|
225'000
|
|
219.366.05
|
Skikurse
|
40'000
|
|
219.366.06
|
Unfallversicherung
|
44'000
|
|
219.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
152'000
|
|
Total Allgemeine Ausgaben
|
11'137'000
|
0
|
|
220
|
Sonderschulung
|
||
220.365.01
|
Sonderpädagogische Tagesschule (SiS)
|
3'471'000
|
|
220.366.00
|
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM)
|
3'299'000
|
|
220.367.00
|
Sonderschulung (SiS)
|
1'268'000
|
|
220.462.00
|
Gemeindeanteile an Sonderschulung (SiR/SiS, PTM)
|
1'634'000
|
|
Total Sonderschulung
|
8'038'000
|
1'634'000
|
|
225
|
Diverse Schulen
|
||
225.365.00
|
Subventionen an Privatschulen
|
512'000
|
|
225.367.01
|
Schulabkommen, Beiträge
|
604'000
|
|
225.367.02
|
Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene
|
52'000
|
|
Total Diverse Schulen
|
1'168'000
|
0
|
|
260
|
Hochschulwesen
|
||
260.364.01
|
Universität Liechtenstein
|
14'800'000
|
|
260.365.00
|
Liechtenstein Institut
|
1'428'000
|
|
260.367.00
|
Beiträge gem. interkant. Universitätsvereinbarung
|
4'725'000
|
|
260.367.01
|
Beiträge gem. interkant. Fachhochschulvereinbarung
|
4'650'000
|
|
260.367.02
|
Trägerbeitrag an Hochschule für Technik Buchs NTB
|
912'000
|
|
260.367.05
|
Projektbeiträge im Hochschulwesen
|
105'000
|
|
Total Hochschulwesen
|
26'620'000
|
0
|
|
272
|
Forschung
|
||
272.365.00
|
Forschungsförderung Liechtenstein
|
1'000'000
|
|
272.365.01
|
Beiträge an Forschungsinstitutionen
|
340'000
|
|
272.367.01
|
Beitrag an Schweiz. Nationalfonds
|
250'000
|
|
272.367.02
|
Beitrag an österr. Fonds für wissensch. Forschung
|
250'000
|
|
272.367.05
|
Beitrag an RhySearch
|
567'000
|
|
Total Forschung
|
2'407'000
|
0
|
|
273
|
Internationale Programme
|
||
273.363.00
|
Staatsbeitrag AIBA
|
909'000
|
|
273.366.03
|
EU-Programm "Jugend"
|
141'000
|
|
Total Internationale Programme
|
1'050'000
|
0
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
||
280.366.01
|
Stipendien
|
3'400'000
|
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
3'400'000
|
0
|
|
281
|
Liechtensteinische Musikschule
|
||
281.364.00
|
Staatsbeitrag Musikschule
|
6'650'000
|
|
281.365.00
|
Staatsbeitrag Internationale Meisterkurse
|
40'000
|
|
Total Liechtensteinische Musikschule
|
6'690'000
|
0
|
|
282
|
Erwachsenenbildung
|
||
282.366.02
|
Staatsbeitrag Stiftung Erwachsenenbildung
|
1'371'000
|
|
Total Erwachsenenbildung
|
1'371'000
|
0
|
|
290
|
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
||
290.300.01
|
Kommissionen
|
5'000
|
|
290.301.00
|
Gehälter
|
1'253'000
|
|
290.303.01
|
Sozialbeiträge
|
273'000
|
|
290.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
65'000
|
|
290.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
27'000
|
|
290.367.00
|
Berufsbildung
|
13'275'000
|
|
290.436.01
|
Kostenrückerstattungen Internationale Mobilität
|
75'000
|
|
Total Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
14'898'000
|
75'000
|
|
292
|
Kunstschule
|
||
292.364.00
|
Staatsbeitrag Kunstschule
|
598'000
|
|
Total Kunstschule
|
598'000
|
0
|
|
293
|
Amtlicher Lehrmittelverlag/
Didaktische Medienstelle |
||
293.310.05
|
Ankäufe Lehrmittel
|
598'000
|
|
293.310.09
|
Ankäufe Didaktische Medienstelle
|
35'000
|
|
293.435.05
|
Verkäufe Lehrmittel
|
515'000
|
|
Total Amtlicher Lehrmittelverlag/
Didaktische Medienstelle |
633'000
|
515'000
|
|
294
|
Jugendhaus Malbun
|
||
294.301.00
|
Gehälter
|
215'000
|
|
294.303.01
|
Sozialbeiträge
|
47'000
|
|
294.310.00
|
Verwaltungskosten
|
5'000
|
|
294.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
12'000
|
|
294.313.00
|
Verpflegungskosten
|
70'000
|
|
294.315.00
|
Betrieb und Unterhalt
|
8'000
|
|
294.432.00
|
Verpflegungstaxen
|
170'000
|
|
Total Jugendhaus Malbun
|
357'000
|
170'000
|
|
295
|
Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
|
||
295.301.00
|
Gehälter Hauswarte
|
1'680'000
|
|
295.303.01
|
Sozialbeiträge
|
366'000
|
|
295.312.00
|
Betriebskosten Schulgebäude
|
2'400'000
|
|
295.314.00
|
Instandsetzung Schulgebäude
|
5'250'000
|
|
295.316.00
|
Mieten Bildungsbereich
|
1'005'000
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
|
10'701'000
|
0
|
|
Total 2
|
Bildung
|
||
Total Aufwand
|
178'496'000
|
||
Total Ertrag
|
23'358'000
|
||
Saldo
|
155'138'000
|
||
3
|
Kultur, Freizeit
|
||
300
|
Landesbibliothek
|
||
300.363.00
|
Staatsbeitrag Landesbibliothek
|
1'791'000
|
|
Total Landesbibliothek
|
1'791'000
|
0
|
|
301
|
Landesmuseum
|
||
301.363.00
|
Staatsbeitrag Landesmuseum
|
3'003'000
|
|
Total Landesmuseum
|
3'003'000
|
0
|
|
302
|
Theater, Konzerte
|
||
302.365.00
|
Staatsbeitrag Theater am Kirchplatz
|
2'100'000
|
|
Total Theater, Konzerte
|
2'100'000
|
0
|
|
303
|
Kunstmuseum
|
||
303.363.01
|
Staatsbeitrag Kunstmuseum
|
3'876'000
|
|
Total Kunstmuseum
|
3'876'000
|
0
|
|
304
|
Amt für Kultur
|
||
304.301.00
|
Gehälter
|
1'998'000
|
|
304.303.01
|
Sozialbeiträge
|
436'000
|
|
304.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
67'000
|
|
304.313.00
|
Verbrauchsmaterialien
|
54'000
|
|
304.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
35'000
|
|
304.318.01
|
Archivierung, Archäologie, Kulturgüter
|
679'000
|
|
304.365.00
|
Programmbeteiligung Jugend und Musik
|
20'000
|
|
304.366.00
|
Kulturprojekte
|
164'000
|
|
304.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
19'000
|
|
304.434.00
|
Ertrag aus Dienstleistungen
|
2'000
|
|
304.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
4'000
|
|
Total Amt für Kultur
|
3'472'000
|
6'000
|
|
305
|
Historische Projekte
|
||
305.365.01
|
Liechtensteinisches Urkundenbuch
|
100'000
|
|
Total Historische Projekte
|
100'000
|
0
|
|
309
|
Kulturstiftung
|
||
309.363.00
|
Staatsbeitrag Kulturstiftung
|
1'581'000
|
|
309.363.01
|
Gewinnanteil Landeslotterie für Kulturstiftung
|
1'334'000
|
|
Total Kulturstiftung
|
2'915'000
|
0
|
|
321
|
Medien
|
||
321.363.00
|
Landesbeitrag Liecht. Rundfunkanstalt
|
2'330'000
|
|
321.365.05
|
Weitere Veranstaltungen und Massnahmen
|
5'000
|
|
321.365.06
|
Direkte Medienförderung
|
1'300'000
|
|
321.365.07
|
Indirekte Medienförderung/Verbreitung
|
480'000
|
|
321.365.08
|
Indirekte Medienförderung/Aus- und Weiterbildung
|
60'000
|
|
Total Medien
|
4'175'000
|
0
|
|
330
|
Parkanlagen, Wanderwege
|
||
330.314.00
|
Unterhalt von Berg- und Wanderwegen
|
120'000
|
|
330.365.00
|
Alpenverein
|
100'000
|
|
Total Parkanlagen, Wanderwege
|
220'000
|
0
|
|
340
|
Sport
|
||
340.301.00
|
Gehälter
|
214'000
|
|
340.303.01
|
Sozialbeiträge
|
47'000
|
|
340.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
4'000
|
|
340.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
2'000
|
|
340.365.02
|
Sport- und Bewegungsförderung SSP
|
1'460'000
|
|
340.365.04
|
Verbandsorganisierte Sportförderung LOC
|
1'790'000
|
|
340.365.09
|
Basisbeitrag Liechtenstein Olympic Committee
|
972'000
|
|
340.434.00
|
Teilnehmergebühren
|
20'000
|
|
Total Sport
|
4'489'000
|
20'000
|
|
390
|
Kirche
|
||
390.365.01
|
Beitrag an römisch-katholische Landeskirche
|
300'000
|
|
390.365.02
|
Konfessionsbeiträge
|
53'000
|
|
Total Kirche
|
353'000
|
0
|
|
391
|
Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
|
||
391.312.00
|
Betriebskosten Kulturgebäude
|
1'700'000
|
|
391.314.00
|
Instandsetzung Kulturgebäude
|
1'130'000
|
|
391.316.00
|
Mieten Kulturgebäude
|
901'000
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
|
3'731'000
|
0
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
|
||
Total Aufwand
|
30'225'000
|
||
Total Ertrag
|
26'000
|
||
Saldo
|
30'199'000
|
||
4
|
Gesundheit
|
||
400
|
Spitäler
|
||
400.363.01
|
Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital
|
11'300'000
|
|
400.367.01
|
Beitrag an ausländische Spitäler
|
20'415'000
|
|
Total Spitäler
|
31'715'000
|
0
|
|
450
|
Amt für Gesundheit
|
||
450.301.00
|
Gehälter
|
1'740'000
|
|
450.303.01
|
Sozialbeiträge
|
379'000
|
|
450.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
42'000
|
|
450.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
35'000
|
|
450.318.00
|
Drittleistungen im Gesundheitsbereich
|
551'000
|
|
450.318.02
|
Gesundheitsvorsorge und -förderung
|
200'000
|
|
450.318.05
|
Umgebungs- und Reihenuntersuchungen
|
33'000
|
|
450.318.06
|
Elektronisches Gesundheitsnetz
|
200'000
|
|
450.365.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
303'000
|
|
450.431.01
|
Gebühren im Gesundheitswesen
|
151'000
|
|
Total Amt für Gesundheit
|
3'483'000
|
151'000
|
|
460
|
Schulgesundheitsdienst
|
||
460.366.00
|
Kinder- und Jugendzahnpflege
|
1'225'000
|
|
Total Schulgesundheitsdienst
|
1'225'000
|
0
|
|
465
|
Suchtprävention
|
||
465.318.01
|
Informationsmaterial der Landespolizei
|
4'000
|
|
465.318.02
|
Suchtprävention in Schulen
|
30'000
|
|
465.318.05
|
Organisation und allgemeine Projekte
|
100'000
|
|
Total Suchtprävention
|
134'000
|
0
|
|
470
|
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
|
||
470.301.00
|
Gehälter
|
922'000
|
|
470.303.01
|
Sozialbeiträge
|
201'000
|
|
470.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
23'000
|
|
470.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
|
|
470.318.03
|
Lebensmitteluntersuchungen, Qualitätsverbesserung
|
38'000
|
|
470.318.04
|
Seuchenbekämpfung
|
242'000
|
|
470.318.05
|
Drittleist., Kontrollen Lebensmittelk./Veterinärw.
|
74'000
|
|
470.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
18'000
|
|
470.431.00
|
Gebühren und Kostenrückerstattungen
|
119'000
|
|
470.431.01
|
Beiträge und Gebühren (Viehhandel, Sömmerung)
|
60'000
|
|
Total Amt für Lebensmittelkontrolle und
Veterinärwesen |
1'543'000
|
179'000
|
|
490
|
Übriges Gesundheitswesen
|
||
490.365.02
|
Rettungsdienst (Subv. Rotes Kreuz)
|
220'000
|
|
Total Übriges Gesundheitswesen
|
220'000
|
0
|
|
Total 4
|
Gesundheit
|
||
Total Aufwand
|
38'320'000
|
||
Total Ertrag
|
330'000
|
||
Saldo
|
37'990'000
|
||
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
||
500
|
Altersversicherung
|
||
500.363.00
|
Staatsbeitrag AHV
|
30'301'000
|
|
Total Altersversicherung
|
30'301'000
|
0
|
|
520
|
Krankenversicherung
|
||
520.365.00
|
Staatsbeitrag Krankenkassen
|
41'000'000
|
|
520.366.00
|
Prämienverbilligung für Einkommensschwache
|
14'500'000
|
|
520.436.01
|
Rückerstattungen Prämienverbilligungen
|
35'000
|
|
Total Krankenversicherung
|
55'500'000
|
35'000
|
|
530
|
Sonstige Sozialversicherungen
|
||
530.366.00
|
Ergänzungsleistungen zur AHV-IV
|
33'519'000
|
|
530.450.00
|
50 %-Anteil der Gemeinden an Ergänzungsleistungen
|
12'234'000
|
|
Total Sonstige Sozialversicherungen
|
33'519'000
|
12'234'000
|
|
540
|
Beihilfen gemäss Jugendgesetz
|
||
540.318.00
|
Kinder- und Jugendschutz
|
46'000
|
|
540.365.00
|
Kinder- und Jugendförderung
|
1'072'000
|
|
540.366.02
|
Kinder- und Jugendhilfe Einzelfallhilfe
|
4'038'000
|
|
540.366.03
|
Kinder- und Jugendhilfe Einrichtungen
|
4'281'000
|
|
Total Beihilfen gemäss Jugendgesetz
|
9'437'000
|
0
|
|
550
|
Invalidität
|
||
550.365.00
|
Stift. für Heilpäd. Hilfe (Werkstätten, Wohnheime)
|
8'726'000
|
|
550.366.00
|
Blindenbeihilfe
|
248'000
|
|
Total Invalidität
|
8'974'000
|
0
|
|
560
|
Wohnungswesen
|
||
560.366.00
|
Bausubventionen
|
6'000
|
|
560.366.01
|
Mietbeiträge für Familien
|
2'000'000
|
|
Total Wohnungswesen
|
2'006'000
|
0
|
|
580
|
Amt für Soziale Dienste
|
||
580.301.00
|
Gehälter
|
3'576'000
|
|
580.303.01
|
Sozialbeiträge
|
780'000
|
|
580.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
70'000
|
|
580.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
15'000
|
|
580.318.00
|
Projekte Integration und Chancengleichheit
|
212'000
|
|
Total Amt für Soziale Dienste
|
4'653'000
|
0
|
|
581
|
Allgemeine Fürsorge
|
||
581.362.00
|
Landesbeiträge Alters- und Pflegeheime
|
6'261'000
|
|
581.365.00
|
Bewährungshilfe
|
404'000
|
|
581.365.01
|
Förderung nach Artikel 24 SHG
|
1'833'000
|
|
581.366.01
|
Landesbeitrag Wirtschaftliche Hilfe
|
5'936'000
|
|
581.366.02
|
Persönliche Hilfe
|
1'392'000
|
|
Total Allgemeine Fürsorge
|
15'826'000
|
0
|
|
583
|
Familienhilfe
|
||
583.365.01
|
Landessubventionen an Familienhilfen
|
3'234'000
|
|
Total Familienhilfe
|
3'234'000
|
0
|
|
589
|
Sonstige Beiträge
|
||
589.318.00
|
Verwaltungskosten für übertragene Aufgaben
|
1'471'000
|
|
589.365.01
|
Caritasverein
|
60'000
|
|
589.365.02
|
Liechtensteinisches Rotes Kreuz
|
110'000
|
|
589.365.05
|
Sachwalterschaft
|
430'000
|
|
589.365.06
|
Verein für Menschenrechte
|
350'000
|
|
589.366.02
|
Mutterschaftszulagen
|
180'000
|
|
589.366.04
|
Unterhaltsvorschüsse
|
630'000
|
|
589.367.02
|
Mitgliedschaftsbeiträge
|
11'000
|
|
Total Sonstige Beiträge
|
3'242'000
|
0
|
|
590
|
Flüchtlingswesen
|
||
590.318.01
|
Betreuung Aufnahmezentrum
|
954'000
|
|
590.318.03
|
Verfahrenskosten
|
60'000
|
|
590.318.04
|
Rechtsberatungen, Verwaltungskosten der Hilfswerke
|
50'000
|
|
590.366.00
|
Sozialhilfe für Asylsuchende/Rückkehrhilfe
|
1'244'000
|
|
590.436.00
|
Rückerstattungen Lohnverwaltung Asylsuchende
|
10'000
|
|
Total Flüchtlingswesen
|
2'308'000
|
10'000
|
|
591
|
Hilfsaktionen im Ausland
|
||
591.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
50'000
|
|
591.367.01
|
Not- und Wiederaufbauhilfe
|
2'600'000
|
|
591.367.02
|
Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (LED)
|
14'690'000
|
|
591.367.05
|
Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
|
2'600'000
|
|
591.367.09
|
Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
|
2'700'000
|
|
Total Hilfsaktionen im Ausland
|
22'640'000
|
0
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
|
||
Total Aufwand
|
191'640'000
|
||
Total Ertrag
|
12'279'000
|
||
Saldo
|
179'361'000
|
||
6
|
Verkehr
|
||
600
|
Landstrassen, Brücken
|
||
600.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
2'467'000
|
|
600.303.01
|
Sozialbeiträge
|
538'000
|
|
600.314.02
|
Technischer Dienst
|
868'000
|
|
600.314.03
|
Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge
|
689'000
|
|
600.314.04
|
Unterhalt von Strassen
|
2'850'000
|
|
600.314.05
|
Unterhalt von Brücken und Stützbauten
|
950'000
|
|
600.314.06
|
Winterdienst
|
850'000
|
|
600.314.09
|
Unterhalt Werkleitungsstollen
|
15'000
|
|
600.318.01
|
Diverse Strassenprojektierungen
|
500'000
|
|
600.431.00
|
Gebühren für Strassensignalisationen und -reklamen
|
60'000
|
|
600.434.00
|
Externe Weiterverrechnung Arbeiten Regiepersonal
|
30'000
|
|
600.435.02
|
Materialverkauf, Vermietung, Signalisationen
|
15'000
|
|
600.436.02
|
Kostenverrechnung Unfallschäden
|
40'000
|
|
Total Landstrassen, Brücken
|
9'727'000
|
145'000
|
|
650
|
Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
|
||
650.314.00
|
Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung
|
250'000
|
|
650.314.01
|
Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
|
250'000
|
|
650.318.02
|
Werbung öffentlicher Verkehr
|
25'000
|
|
650.318.04
|
Experten, Gutachten Verkehrsbereich
|
980'000
|
|
650.363.00
|
Staatsbeitrag LIECHTENSTEINmobil
|
14'500'000
|
|
650.407.00
|
Ertragsanteil LSVA
|
11'864'000
|
|
Total Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
|
16'005'000
|
11'864'000
|
|
684
|
Amt für Kommunikation
|
||
684.301.00
|
Gehälter
|
1'110'000
|
|
684.303.01
|
Sozialbeiträge
|
242'000
|
|
684.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
|
|
684.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
75'000
|
|
684.318.03
|
Gutachten, Experten, Drittleistungen
|
360'000
|
|
684.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen und intern. Organisationen
|
20'000
|
|
684.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
569'000
|
|
Total Amt für Kommunikation
|
1'819'000
|
569'000
|
|
Total 6
|
Verkehr
|
||
Total Aufwand
|
27'551'000
|
||
Total Ertrag
|
12'578'000
|
||
Saldo
|
14'973'000
|
||
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
||
700
|
Wasserwirtschaft
|
||
700.318.01
|
Untersuchungen, Kontrollen Wasser
|
368'000
|
|
700.434.00
|
Wasserzinsen
|
29'000
|
|
700.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
10'000
|
|
Total Wasserwirtschaft
|
368'000
|
39'000
|
|
701
|
Luftreinhaltung/Klima
|
||
701.313.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Luft
|
346'000
|
|
701.318.00
|
Vollzug CO2-Gesetz
|
25'000
|
|
701.318.02
|
Vollzug Emissionshandelsgesetz
|
27'000
|
|
701.365.00
|
Rückverteilung CO2-Abgabe
|
5'000'000
|
|
701.365.01
|
Beitrag an Holzheizwerk Balzers
|
180'000
|
|
701.365.02
|
Ausgleich für zusätzliche Emissionsverminderungen
|
260'000
|
|
701.367.00
|
Projekte gem. Kyoto-Protokoll
|
50'000
|
|
701.407.00
|
CO2-Ertrag auf Treibstoffabsatz
|
400'000
|
|
701.407.01
|
CO2-Abgabe
|
7'010'000
|
|
701.435.00
|
Erlös aus Versteigerung von Emissionsrechten
|
875'000
|
|
701.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
45'000
|
|
701.436.01
|
Kostenrückerstattung VOC
|
6'000
|
|
701.436.02
|
Rückerstattung CO2-Anteil Land
|
270'000
|
|
Total Luftreinhaltung/Klima
|
5'888'000
|
8'606'000
|
|
702
|
Lärmschutz
|
||
702.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Lärm
|
60'000
|
|
Total Lärmschutz
|
60'000
|
0
|
|
703
|
Bodenschutz
|
||
703.318.00
|
Untersuchungen Boden
|
36'000
|
|
Total Bodenschutz
|
36'000
|
0
|
|
704
|
Abfall und Verdachtsflächen
|
||
704.318.00
|
Untersuchungen Abfall, Verdachtsflächen
|
115'000
|
|
704.318.01
|
Entsorgungsbeiträge Altfahrzeuge
|
40'000
|
|
704.362.00
|
Kostenbeiträge Altlastensanierung
|
137'000
|
|
Total Abfall und Verdachtsflächen
|
292'000
|
0
|
|
705
|
Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
|
||
705.318.00
|
Risikoanalysen, Untersuchungen Störfälle
|
120'000
|
|
Total Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
|
120'000
|
0
|
|
706
|
Nichtionisierende Strahlung
|
||
706.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen NIS
|
18'000
|
|
Total Nichtionisierende Strahlung
|
18'000
|
0
|
|
710
|
Amt für Umwelt
|
||
710.300.01
|
Kommissionen, Arbeitsgruppen
|
48'000
|
|
710.301.00
|
Gehälter
|
3'558'000
|
|
710.303.01
|
Sozialbeiträge
|
776'000
|
|
710.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
37'000
|
|
710.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
167'000
|
|
710.318.01
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
190'000
|
|
710.318.02
|
Umweltverträglichkeits-Prüfungen
|
10'000
|
|
710.318.03
|
Aktionsprogramm Alpenrhein 2000plus
|
49'000
|
|
710.318.04
|
Umweltdaten, Berichterstattung
|
390'000
|
|
710.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
85'000
|
|
710.431.02
|
Verwaltungsgebühren
|
40'000
|
|
Total Amt für Umwelt
|
5'310'000
|
40'000
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
|
||
750.301.00
|
Gehälter
|
768'000
|
|
750.303.01
|
Sozialbeiträge
|
167'000
|
|
750.312.00
|
Maschinen, Fahrzeuge und Magazine
|
80'000
|
|
750.314.01
|
Unterhalt Rheinwuhr
|
100'000
|
|
750.315.00
|
Unterhalt Kraftwerk Mühleholz
|
20'000
|
|
750.318.00
|
Geologie
|
116'000
|
|
750.362.00
|
Gewässerunterhalt
|
1'100'000
|
|
750.423.00
|
Pachterträge Kraftwerk Mühleholz
|
50'000
|
|
Total Schutz vor Naturgefahren
|
2'351'000
|
50'000
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
|
||
770.310.01
|
Beratung, Naturerziehung
|
83'000
|
|
770.314.01
|
Geschützte Gebiete und Objekte
|
60'000
|
|
770.315.03
|
Betrieb der naturkundlichen Sammlung
|
58'000
|
|
770.318.01
|
Biodiversitätsmonitoring
|
40'000
|
|
770.318.03
|
Konzepte und Planungen
|
35'000
|
|
770.362.01
|
Landschaftsschutzgebiete
|
70'000
|
|
770.365.00
|
Zusammenarbeit mit priv. Naturschutzorganisationen
|
187'000
|
|
770.365.01
|
Beitrag CIPRA-Geschäftsstelle
|
500'000
|
|
770.366.00
|
Bewirtschaftungsprämien/Pacht für Magerstandorte
|
730'000
|
|
770.366.01
|
Schadensverhütung/-vergütung geschützte Tierarten
|
15'000
|
|
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
1'778'000
|
0
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
|
||
Total Aufwand
|
16'221'000
|
||
Total Ertrag
|
8'735'000
|
||
Saldo
|
7'486'000
|
||
8
|
Volkswirtschaft
|
||
800
|
Landwirtschaft
|
||
800.318.00
|
Drittleistungen im Landwirtschaftsbereich
|
252'000
|
|
800.318.02
|
Untersuchungen, Kontrollen
|
38'000
|
|
800.365.02
|
Beiträge an Organisationen
|
72'000
|
|
Total Landwirtschaft
|
362'000
|
0
|
|
801
|
Förderung der Rahmenbedingungen
|
||
801.366.00
|
Förderung der Tierzucht
|
64'000
|
|
801.366.01
|
Pflanzenschutz
|
20'000
|
|
Total Förderung der Rahmenbedingungen
|
84'000
|
0
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
||
803.366.00
|
Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens
|
6'077'000
|
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
6'077'000
|
0
|
|
804
|
Ökologische Förderungen
|
||
804.365.03
|
Pflege der Alpen
|
750'000
|
|
804.366.01
|
Abgeltung ökologischer Leistungen
|
5'668'000
|
|
804.366.02
|
Pflege von Berggebiet und Hanglagen
|
530'000
|
|
Total Ökologische Förderungen
|
6'948'000
|
0
|
|
805
|
Marktfördermassnahmen
|
||
805.365.02
|
Beitrag Stiftung Agrarmarketing
|
220'000
|
|
805.367.00
|
Entschädigung gemeinsamer Agrarmarkt mit Schweiz
|
680'000
|
|
Total Marktfördermassnahmen
|
900'000
|
0
|
|
806
|
Dienstleistungen von Dritten
|
||
806.318.00
|
Landwirt. Beratung, Forschung und Selbsthilfe
|
192'000
|
|
Total Dienstleistungen von Dritten
|
192'000
|
0
|
|
811
|
Waldwirtschaft
|
||
811.318.03
|
Grundlagenerhebungen
|
110'000
|
|
811.362.04
|
Waldbewirtschaftung und -erhaltung
|
1'300'000
|
|
Total Waldwirtschaft
|
1'410'000
|
0
|
|
812
|
Landesforstbetrieb Unterau
|
||
812.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
499'000
|
|
812.303.01
|
Sozialbeiträge
|
109'000
|
|
812.313.02
|
Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien
|
45'000
|
|
812.315.01
|
Betriebs- und Unterhaltskosten
|
13'000
|
|
812.318.01
|
Drittleistungen Landesforstbetrieb
|
93'000
|
|
812.435.00
|
Verkauf Holz, Materialien
|
162'000
|
|
Total Landesforstbetrieb Unterau
|
759'000
|
162'000
|
|
820
|
Jagd
|
||
820.319.01
|
Jagdwesen
|
55'000
|
|
820.362.00
|
Beiträge für Massnahmen der Wildschadenverhütung
|
215'000
|
|
820.439.01
|
Jagdabgabe
|
97'000
|
|
820.439.02
|
Jagdkarten
|
17'000
|
|
820.439.03
|
Rückbehalt Jagdpachtschilling
|
110'000
|
|
820.439.04
|
Jagdprüfungen
|
7'000
|
|
Total Jagd
|
270'000
|
231'000
|
|
825
|
Fischerei
|
||
825.319.00
|
Fischereiwesen
|
55'000
|
|
825.439.01
|
Fischereipachtzinsen
|
13'000
|
|
825.439.02
|
Fischereiprüfungen
|
5'000
|
|
Total Fischerei
|
55'000
|
18'000
|
|
830
|
Standortförderung
|
||
830.364.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Marketing
|
2'600'000
|
|
Total Standortförderung
|
2'600'000
|
0
|
|
840
|
Amt für Volkswirtschaft
|
||
840.301.00
|
Gehälter
|
5'390'000
|
|
840.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'175'000
|
|
840.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
97'000
|
|
840.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
185'000
|
|
840.318.02
|
Gebühren für intern. Markeneintragungen
|
100'000
|
|
840.318.05
|
Drittleistungen Wirtschaft
|
123'000
|
|
840.365.00
|
Beiträge für Wirtschaftsförderung
|
1'500'000
|
|
840.366.00
|
Arbeitsmarktliche Massnahmen
|
1'250'000
|
|
840.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
196'000
|
|
840.431.01
|
Verwaltungsgebühren
|
1'546'000
|
|
840.431.02
|
Gebühren Geistiges Eigentum
|
800'000
|
|
840.431.03
|
Urheberrechte Verwertungsgesellschaften
|
8'000
|
|
840.436.00
|
Verwaltungskostenbeitrag ALV
|
2'500'000
|
|
840.437.00
|
Bussen
|
60'000
|
|
Total Amt für Volkswirtschaft
|
10'016'000
|
4'914'000
|
|
842
|
Gewerbe
|
||
842.365.00
|
Leistungsvereinbarungen mit Wirtschaftsverbänden
|
710'000
|
|
Total Gewerbe
|
710'000
|
0
|
|
860
|
Energie
|
||
860.318.00
|
Energiefachstelle
|
100'000
|
|
860.366.00
|
Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG)
|
4'000'000
|
|
Total Energie
|
4'100'000
|
0
|
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
|
||
Total Aufwand
|
34'483'000
|
||
Total Ertrag
|
5'325'000
|
||
Saldo
|
29'158'000
|
||
9
|
Finanzen, Steuern
|
||
900
|
Landessteuern
|
||
900.400.01
|
Vermögens- und Erwerbssteuer (Landesanteil)
|
103'000'000
|
|
900.400.02
|
Aufwandbesteuerung
|
10'400'000
|
|
900.400.03
|
Quellensteuer
|
31'500'000
|
|
900.401.01
|
Ertragssteuer
|
231'000'000
|
|
900.403.00
|
Grundstückgewinnsteuer
|
30'000'000
|
|
900.406.00
|
Motorfahrzeugsteuer
|
15'400'000
|
|
900.407.00
|
Mehrwertsteuer
|
205'000'000
|
|
900.407.01
|
Geldspielabgabe
|
26'610'000
|
|
Total Landessteuern
|
0
|
652'910'000
|
|
905
|
Eidgenössische Abgaben
|
||
905.404.00
|
Stempelabgaben
|
44'000'000
|
|
Total Eidgenössische Abgaben
|
0
|
44'000'000
|
|
920
|
Zuweisungen an Gemeinden
|
||
920.352.02
|
Anteil an Ertragssteuer
|
56'800'000
|
|
920.352.09
|
Finanzausgleich
|
54'300'000
|
|
Total Zuweisungen an Gemeinden
|
111'100'000
|
0
|
|
940
|
Vermögens- und Schuldenverwaltung
|
||
940.318.00
|
Bankspesen
|
190'000
|
|
940.321.00
|
Zinsaufwand
|
30'000
|
|
940.329.00
|
Aufwand Fremdwährungsdifferenzen
|
150'000
|
|
940.420.00
|
Kontokorrentzinsen
|
1'100'000
|
|
940.426.01
|
Gewinnanteil LKW
|
1'800'000
|
|
940.426.02
|
Dividende LLB AG
|
37'170'000
|
|
940.426.03
|
Gewinnanteil LGV
|
660'000
|
|
940.426.05
|
Abgeltung Staatsgarantie LLB
|
432'000
|
|
940.426.08
|
Sonstige Beteiligungserträge
|
70'000
|
|
940.429.01
|
Gewinnanteil Landeslotterie
|
2'014'000
|
|
940.429.05
|
Ertrag Fremdwährungsdifferenzen
|
150'000
|
|
940.429.08
|
Sonstige betriebliche Erträge
|
300'000
|
|
Total Vermögens- und Schuldenverwaltung
|
370'000
|
43'696'000
|
|
941
|
Poolanlagen - extern verwaltetes Vermögen
|
||
941.422.00
|
Erträge aus Poolanlagen
|
17'000'000
|
|
941.422.01
|
Realisierte Kursgewinne
|
34'000'000
|
|
941.422.10
|
Verwaltungskosten Poolanlagen
|
- 3'200'000
|
|
Total Poolanlagen - extern verwaltetes Vermögen
|
0
|
47'800'000
|
|
942
|
Liegenschaftserträge
|
||
942.423.00
|
Miet- und Pachtzinsen
|
1'120'000
|
|
Total Liegenschaftserträge
|
0
|
1'120'000
|
|
950
|
Zölle
|
||
950.407.00
|
Zollerträge, Mineralölsteuer
|
33'150'000
|
|
Total Zölle
|
0
|
33'150'000
|
|
990
|
Wertveränderungen Finanzvermögen
|
||
990.330.01
|
Debitorenverluste
|
670'000
|
|
Total Wertveränderungen Finanzvermögen
|
670'000
|
0
|
|
991
|
Abschreibungen Finanzvermögen
|
||
991.330.00
|
Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen
|
93'000
|
|
Total Abschreibungen Finanzvermögen
|
93'000
|
0
|
|
992
|
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
|
||
992.331.02
|
Tiefbauten
|
6'255'000
|
|
992.331.03
|
Hochbauten
|
11'665'000
|
|
992.331.05
|
Mobilien/Immaterielle Anlagegüter
|
4'774'000
|
|
992.331.21
|
Investitionsbeiträge
|
11'348'000
|
|
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen
|
34'042'000
|
0
|
|
997
|
Einlagen in Spezialfinanzierungen
|
||
997.380.03
|
Einlagen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
184'000
|
|
997.380.07
|
Einlagen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
130'000
|
|
Total Einlagen in Spezialfinanzierungen
|
314'000
|
0
|
|
998
|
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
|
||
998.480.03
|
Entnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
103'000
|
|
998.480.07
|
Entnahmen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
120'000
|
|
Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
|
0
|
223'000
|
|
Total 9
|
Finanzen, Steuern
|
||
Total Aufwand
|
146'589'000
|
||
Total Ertrag
|
822'899'000
|
||
Saldo
|
676'310'000
|
||
Zusammenfassung Erfolgsrechnung für 2020
|
|||
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
116'422'000
|
4'987'000
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
70'970'000
|
20'357'000
|
2
|
Bildung
|
178'496'000
|
23'358'000
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
30'225'000
|
26'000
|
4
|
Gesundheit
|
38'320'000
|
330'000
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
191'640'000
|
12'279'000
|
6
|
Verkehr
|
27'551'000
|
12'578'000
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
16'221'000
|
8'735'000
|
8
|
Volkswirtschaft
|
34'483'000
|
5'325'000
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
146'589'000
|
822'899'000
|
Zwischentotal
|
850'917'000
|
910'874'000
|
|
Ertragsüberschuss
|
59'957'000
|
||
Total
|
910'874'000
|
910'874'000
|
|
Investitionsrechnung
|
|||
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
||
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
|
||
090.503.00
|
Dienstleistungszentrum Giessen Vaduz
|
3'000'000
|
|
090.506.01
|
Büromobiliar, -maschinen, Fahrzeuge
|
550'000
|
|
090.506.02
|
Informationstechnologie (IT)
|
8'000'000
|
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
11'550'000
|
0
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
|
||
Total Ausgaben
|
11'550'000
|
||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
11'550'000
|
||
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
||
110
|
Landespolizei
|
||
110.506.01
|
Informatik Landespolizei
|
1'768'000
|
|
110.506.02
|
Fahrzeuge und übrige Anschaffungen Landespolizei
|
469'000
|
|
110.506.04
|
Digitales Funknetzwerk Polycom
|
200'000
|
|
Total Landespolizei
|
2'437'000
|
0
|
|
120
|
Landgericht
|
||
120.506.00
|
Informatik Gerichtswesen/Staatsanwaltschaft
|
135'000
|
|
Total Landgericht
|
135'000
|
0
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
|
||
160.506.03
|
Feuerwehr-Übungsanlage
|
50'000
|
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
50'000
|
0
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
|
||
Total Ausgaben
|
2'622'000
|
||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
2'622'000
|
||
2
|
Bildung
|
||
208
|
Sekundarschulen
|
||
208.503.00
|
Schulzentrum Unterland II
|
250'000
|
|
208.503.02
|
Schulzentrum Mühleholz I
|
900'000
|
|
Total Sekundarschulen
|
1'150'000
|
0
|
|
213
|
Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
||
213.506.02
|
Ausstattungen/Einrichtungen Hallenbad SZU
|
15'000
|
|
Total Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
15'000
|
0
|
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
|
||
219.506.01
|
Sekundarschulen
|
15'000
|
|
Total Allgemeine Ausgaben
|
15'000
|
0
|
|
272
|
Forschung
|
||
272.567.05
|
Investitionskostenbeitrag an RhySearch
|
1'833'000
|
|
Total Forschung
|
1'833'000
|
0
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
||
280.520.00
|
Studiendarlehen
|
1'930'000
|
|
280.620.00
|
Rückzahlung von Studiendarlehen
|
2'012'000
|
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
1'930'000
|
2'012'000
|
|
Total 2
|
Bildung
|
||
Total Ausgaben
|
4'943'000
|
||
Total Einnahmen
|
2'012'000
|
||
Saldo
|
2'931'000
|
||
3
|
Kultur, Freizeit
|
||
304
|
Amt für Kultur
|
||
304.565.00
|
Denkmalschutzsubventionen
|
1'000'000
|
|
Total Amt für Kultur
|
1'000'000
|
0
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
|
||
Total Ausgaben
|
1'000'000
|
||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
1'000'000
|
||
4
|
Gesundheit
|
||
400
|
Spitäler
|
||
400.520.00
|
Darlehen Ostschweiz. Kinderspital St. Gallen
|
40'000
|
|
400.563.00
|
Neubau Liechtensteinisches Landesspital
|
860'000
|
|
Total Spitäler
|
900'000
|
||
Total 4
|
Gesundheit
|
||
Total Ausgaben
|
900'000
|
||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
900'000
|
||
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
||
560
|
Wohnungswesen
|
||
560.520.01
|
Darlehen Wohnbau-Förderung
|
7'000'000
|
|
560.620.00
|
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen
|
12'500'000
|
|
Total Wohnungswesen
|
7'000'000
|
12'500'000
|
|
570
|
Altersheime
|
||
570.564.00
|
Investitionsbeiträge Land Alters- und Pflegeheime
|
450'000
|
|
570.564.01
|
Hochbausubventionen Land Alters- und Pflegeheime
|
275'000
|
|
Total Altersheime
|
725'000
|
0
|
|
589
|
Sonstige Beiträge
|
||
589.565.00
|
Liechtensteinisches Rotes Kreuz
|
1'100'000
|
|
Total Sonstige Beiträge
|
1'100'000
|
0
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
|
||
Total Ausgaben
|
8'825'000
|
||
Total Einnahmen
|
12'500'000
|
||
Saldo
|
3'675'000
|
||
6
|
Verkehr
|
||
600
|
Landstrassen, Brücken
|
||
600.500.00
|
Bodenerwerb für Tiefbauten
|
1'550'000
|
|
600.501.01
|
Strassenverbesserungen und -neubauten
|
7'350'000
|
|
600.501.02
|
Brücken und Stützbauten
|
3'700'000
|
|
600.562.00
|
Investitionskostenbeiträge Verkehrsinfrastruktur
|
200'000
|
|
Total Landstrassen, Brücken
|
12'800'000
|
0
|
|
Total 6
|
Verkehr
|
||
Total Ausgaben
|
12'800'000
|
||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
12'800'000
|
||
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
||
710
|
Amt für Umwelt
|
||
710.564.01
|
Landessubvention Berggebietsentwicklung
|
980'000
|
|
Total Amt für Umwelt
|
980'000
|
0
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
|
||
750.501.02
|
Gewässerbau
|
130'000
|
|
750.501.03
|
Investitionen Rheinwuhr
|
800'000
|
|
750.562.02
|
Rüfeschutzbauten
|
2'500'000
|
|
750.562.03
|
Massnahmen Naturgefahren
|
400'000
|
|
750.562.04
|
Rutschsanierungen
|
300'000
|
|
Total Schutz vor Naturgefahren
|
4'130'000
|
0
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
|
||
770.500.01
|
Bodenerwerb Naturschutzflächen
|
100'000
|
|
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
100'000
|
0
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
|
||
Total Ausgaben
|
5'210'000
|
||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
5'210'000
|
||
8
|
Volkswirtschaft
|
||
802
|
Strukturfördermassnahmen
|
||
802.565.02
|
Förderung von landwirtschaftlichen Infrastrukturen
|
1'450'000
|
|
Total Strukturfördermassnahmen
|
1'450'000
|
0
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
||
803.520.00
|
Darlehen an Ein- und Ausstieg Landwirtschaft
|
300'000
|
|
803.620.00
|
Darlehensrückzahlungen an Ein- und Ausstieg
|
170'000
|
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
300'000
|
170'000
|
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
|
||
Total Ausgaben
|
1'750'000
|
||
Total Einnahmen
|
170'000
|
||
Saldo
|
1'580'000
|
||
Zusammenfassung Investitionsrechnung für 2020
|
|||
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
11'550'000
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
2'622'000
|
|
2
|
Bildung
|
4'943'000
|
2'012'000
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
1'000'000
|
|
4
|
Gesundheit
|
900'000
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
8'825'000
|
12'500'000
|
6
|
Verkehr
|
12'800'000
|
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
5'210'000
|
|
8
|
Volkswirtschaft
|
1'750'000
|
170'000
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
||
Zwischentotal
|
49'600'000
|
14'682'000
|
|
Nettoinvestitionen
|
34'918'000
|
||
Total
|
49'600'000
|
49'600'000
|
|
Nettoinvestitionen
|
34'918'000
|
||
Mittel der Selbstfinanzierung:
|
|||
Jahresergebnis der Erfolgsrechnung
|
59'957'000
|
||
Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen
|
34'042'000
|
||
Zwischentotal
|
34'918'000
|
93'999'000
|
|
Saldo Finanzierungsüberschuss
|
59'081'000
|
||
Total
|
93'999'000
|
93'999'000
|