612.0 | ||
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt | ||
Jahrgang 2020 | Nr. 345 | ausgegeben am 20. November 2020 |
Erfolgsrechnung
| |||
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
011
|
Landtag
| ||
011.300.00
|
Taggelder
|
1'674'000
| |
011.301.00
|
Gehälter
|
807'000
| |
011.303.01
|
Sozialbeiträge Taggelder
|
110'000
| |
011.303.02
|
Sozialbeiträge Parlamentsdienst
|
176'000
| |
011.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
| |
011.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
10'000
| |
011.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
78'000
| |
011.315.00
|
Betriebskosten Informatik Landtag
|
210'000
| |
011.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
326'000
| |
011.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
190'000
| |
011.318.01
|
Sonderaufgaben, Experten und Gutachten
|
125'000
| |
011.365.01
|
Beiträge an Wählergruppen
|
165'000
| |
011.365.02
|
Beiträge an politische Parteien
|
985'000
| |
011.367.01
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
25'000
| |
Total Landtag
|
4'890'000
|
0
|
|
012
|
Regierung
| ||
012.300.01
|
Gehälter Regierungsmitglieder
|
1'518'000
| |
012.300.02
|
Kommissionen
|
515'000
| |
012.300.03
|
Beschwerdekommission
|
268'000
| |
012.301.00
|
Gehälter Regierungsmitarbeiter
|
5'007'000
| |
012.303.00
|
Sozialbeiträge Regierungsmitarbeiter
|
1'082'000
| |
012.303.02
|
Sozialbeiträge Regierungsmitglieder
|
328'000
| |
012.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
163'000
| |
012.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
855'000
| |
012.318.03
|
Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit
|
3'700'000
| |
012.318.04
|
Experten, Öffentlichkeitsarbeit Finanzplatzentwicklung
|
480'000
| |
012.318.08
|
Finanzmarktregulierung
|
500'000
| |
012.365.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Finance
|
320'000
| |
Total Regierung
|
14'736'000
|
0
|
|
015
|
Stabsstelle EWR
| ||
015.301.00
|
Gehälter
|
883'000
| |
015.303.01
|
Sozialbeiträge
|
191'000
| |
015.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
25'000
| |
015.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
117'000
| |
015.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
1'000
|
|
Total Stabsstelle EWR
|
1'216'000
|
1'000
|
|
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
019
|
Stabsstelle Regierungssekretär
| ||
019.301.00
|
Gehälter
|
2'612'000
| |
019.303.01
|
Sozialbeiträge
|
564'000
| |
019.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
88'000
| |
019.310.01
|
Wahlen und Abstimmungen
|
100'000
| |
019.313.00
|
Betrieb und Unterhalt Regierungswagen
|
25'000
| |
019.317.01
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
42'000
| |
019.317.03
|
Ankauf von Geschenken, Fahnen
|
38'000
| |
019.318.00
|
Information und Kommunikation
|
832'000
| |
019.365.00
|
Interregprojekte/Bodenseekonferenz
|
321'000
| |
019.431.01
|
Stempel- und Verwaltungsgebühren
|
541'000
|
|
Total Stabsstelle Regierungssekretär
|
4'622'000
|
541'000
|
|
020
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
020.301.01
|
Gehälter
|
2'168'000
| |
020.301.02
|
Fixer Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
866'000
| |
020.301.03
|
Variabler Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
215'000
| |
020.301.05
|
Pauschalreduktion Gehälter
|
-3'000'000
| |
020.303.01
|
Sozialbeiträge
|
308'000
| |
020.303.02
|
Sozialbeiträge Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
233'000
| |
020.303.05
|
Pauschalreduktion Sozialbeiträge
|
-648'000
| |
020.309.00
|
Betrieb Kindertagesstätte Landesverwaltung
|
120'000
| |
020.310.01
|
Telekommunikationsaufwendungen
|
1'320'000
| |
020.310.02
|
Veröffentlichung Gerichtsentscheide (LES)
|
45'000
| |
020.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
920'000
| |
020.317.02
|
Veranstaltungen und Repräsentationen
|
2'050'000
| |
020.318.06
|
Staatenbeschwerde EGMR
|
500'000
| |
020.319.01
|
Amtshaftungen
|
40'000
| |
020.319.02
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
10'000
| |
020.366.00
|
Verfahrenshilfe in Verwaltungssachen
|
173'000
| |
020.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
76'000
| |
020.436.00
|
Rückerstattungen ISF-Borders
|
1'500'000
|
|
020.436.01
|
Provisionen Flug- und Bahnreisen
|
5'000
|
|
Total Allgemeine Verwaltung
|
5'396'000
|
1'505'000
|
|
022
|
Landeskasse
| ||
022.301.00
|
Gehälter
|
684'000
| |
022.303.01
|
Sozialbeiträge
|
148'000
| |
022.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
7'000
| |
Total Landeskasse
|
839'000
|
0
|
|
023
|
Steuerverwaltung
| ||
023.301.00
|
Gehälter
|
6'838'000
| |
023.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'477'000
| |
023.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
150'000
| |
023.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
100'000
| |
023.318.00
|
Eidg. Steuerverwaltung/Mitwirkung Stempelabgaben
|
480'000
| |
023.430.00
|
Gründungsabgabe
|
150'000
|
|
023.431.01
|
Verwaltungsgebühren und Ordnungsbussen
|
1'450'000
|
|
023.436.01
|
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen
|
100'000
|
|
Total Steuerverwaltung
|
9'045'000
|
1'700'000
|
|
024
|
Amt für Personal und Organisation
| ||
024.301.00
|
Gehälter
|
1'906'000
| |
024.301.01
|
Gehälter Lehrlinge
|
318'000
| |
024.303.01
|
Sozialbeiträge
|
412'000
| |
024.303.02
|
Sozialbeiträge Lehrlinge
|
41'000
| |
024.309.01
|
Weiterbildung
|
1'065'000
| |
024.309.02
|
Rekrutierungskosten
|
300'000
| |
024.309.03
|
Sonstiger Personalaufwand
|
292'000
| |
024.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
23'000
| |
024.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
| |
024.317.02
|
Veranstaltungen Gesamtverwaltung
|
216'000
| |
024.318.00
|
Organisation
|
300'000
| |
Total Amt für Personal und Organisation
|
4'881'000
|
0
|
|
025
|
Amt für Informatik
| ||
025.301.00
|
Gehälter
|
6'468'000
| |
025.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'397'000
| |
025.310.00
|
Materialaufwand
|
140'000
| |
025.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
24'000
| |
025.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
5'860'000
| |
025.315.00
|
Betriebskosten Informatik
|
6'837'000
| |
025.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
130'000
| |
025.434.03
|
IT-Dienstleistungen für Dritte
|
70'000
|
|
025.434.04
|
Weiterverrechnung IT-Betriebskosten
|
1'018'000
|
|
Total Amt für Informatik
|
20'856'000
|
1'088'000
|
|
028
|
Amt für Bau und Infrastruktur
| ||
028.301.00
|
Gehälter
|
4'426'000
| |
028.303.01
|
Sozialbeiträge
|
956'000
| |
028.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
68'000
| |
028.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
130'000
| |
028.318.02
|
Baurecht, Baupolizei, Brandschutz
|
135'000
| |
028.318.03
|
Genereller Hochbauplanungskredit
|
750'000
| |
028.318.04
|
Liegenschaftsschätzungen
|
15'000
| |
028.318.06
|
Raumentwicklung
|
220'000
| |
028.318.09
|
Kosten für Ersatzvornahmen
|
70'000
| |
028.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
90'000
| |
028.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
420'000
|
|
028.435.00
|
Verkauf Drucksachen
|
5'000
|
|
028.436.00
|
Energiekontrollen und -gebühren
|
20'000
|
|
028.436.01
|
Weiterverrechnung Kosten Ersatzvornahmen
|
70'000
|
|
Total Amt für Bau und Infrastruktur
|
6'860'000
|
515'000
|
|
030
|
Leistungen an Pensionierte
| ||
030.307.02
|
Pensionen Magistraten
|
78'000
| |
030.307.04
|
Frühzeitige Pensionierung
|
2'355'000
| |
Total Leistungen an Pensionierte
|
2'433'000
|
0
|
|
041
|
Stabsstelle Rechtsdienst
| ||
041.301.00
|
Gehälter
|
1'412'000
| |
041.303.01
|
Sozialbeiträge
|
305'000
| |
041.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
| |
041.310.01
|
Gesetzblätter, Nachdrucke, Textausgaben
|
36'000
| |
041.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
| |
041.318.00
|
Systematisches Register (LR), Rechtsdaten
|
45'000
| |
Total Stabsstelle Rechtsdienst
|
1'833'000
|
0
|
|
043
|
Finanzkontrolle
| ||
043.301.01
|
Gehälter
|
1'037'000
| |
043.303.01
|
Sozialbeiträge
|
227'000
| |
043.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
| |
043.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
27'000
| |
043.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
7'000
| |
043.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
20'000
| |
043.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
13'000
| |
043.318.00
|
Beizug von Sachverständigen und Revisionsges.
|
290'000
| |
043.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
3'000
| |
043.434.00
|
Verrechnete Revisionsdienstleistungen
|
90'000
|
|
Total Finanzkontrolle
|
1'633'000
|
90'000
|
|
045
|
Stabsstelle Finanzen
| ||
045.301.00
|
Gehälter
|
530'000
| |
045.303.01
|
Sozialbeiträge
|
114'000
| |
045.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
2'000
| |
045.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'000
| |
Total Stabsstelle Finanzen
|
647'000
|
0
|
|
046
|
Amt für Statistik
| ||
046.301.00
|
Gehälter
|
1'180'000
| |
046.303.01
|
Sozialbeiträge
|
255'000
| |
046.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
13'000
| |
046.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
22'000
| |
046.318.00
|
Statistische Arbeiten
|
135'000
| |
046.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
5'000
|
|
Total Amt für Statistik
|
1'605'000
|
5'000
|
|
047
|
Stabsstelle für Finanzplatzinnovation
| ||
047.301.00
|
Gehälter
|
526'000
| |
047.303.01
|
Sozialbeiträge
|
114'000
| |
047.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
17'000
| |
047.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
| |
Total Stabsstelle für Finanzplatzinnovation
|
697'000
|
0
|
|
050
|
Amt für Auswärtige Angelegenheiten
| ||
050.301.00
|
Gehälter
|
1'644'000
| |
050.303.01
|
Sozialbeiträge
|
355'000
| |
050.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
30'000
| |
050.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
168'000
| |
050.317.01
|
Honorarkonsulate
|
130'000
| |
050.317.02
|
Umsetzung von Abkommen
|
152'000
| |
050.317.03
|
Umzugskosten dipl. Personal
|
90'000
| |
050.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen/intern. Organisationen
|
741'000
| |
050.367.01
|
Auslandkulturpolitik
|
125'000
| |
Total Amt für Auswärtige Angelegenheiten
|
3'435'000
|
0
|
|
051
|
Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg
| ||
051.301.00
|
Gehälter
|
297'000
| |
051.303.01
|
Sozialbeiträge
|
72'000
| |
051.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
26'000
| |
051.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
93'000
| |
051.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung
|
48'000
| |
051.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
91'000
| |
051.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
470'000
| |
Total Ständige Vertretung beim Europarat in
Strassburg |
1'097'000
|
0
|
|
052
|
Mission bei den Vereinten Nationen in New York
| ||
052.301.00
|
Gehälter
|
1'025'000
| |
052.303.01
|
Sozialbeiträge
|
129'000
| |
052.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
40'000
| |
052.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
162'000
| |
052.316.00
|
Raumkosten Ständige Mission
|
98'000
| |
052.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
212'000
| |
052.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
159'000
| |
052.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
950'000
| |
052.439.00
|
Projektbeteiligungen Dritter
|
120'000
|
|
Total Mission bei den Vereinten Nationen in
New York |
2'775'000
|
120'000
|
|
053
|
Botschaft in Washington
| ||
053.301.00
|
Gehälter
|
496'000
| |
053.303.01
|
Sozialbeiträge
|
106'000
| |
053.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
41'000
| |
053.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
40'000
| |
053.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
166'000
| |
053.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
169'000
| |
Total Botschaft in Washington
|
1'018'000
|
0
|
|
054
|
Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
| ||
054.301.00
|
Gehälter
|
950'000
| |
054.303.01
|
Sozialbeiträge
|
201'000
| |
054.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
34'000
| |
054.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
119'000
| |
054.316.00
|
Raumkosten Mission
|
106'000
| |
054.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
120'000
| |
054.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
92'000
| |
054.367.00
|
Mitgliedsbeiträge EWR/Schengen
|
5'982'000
| |
Total Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
|
7'604'000
|
0
|
|
055
|
Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
| ||
055.301.00
|
Gehälter
|
714'000
| |
055.303.01
|
Sozialbeiträge
|
154'000
| |
055.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
| |
055.316.01
|
Raumkosten Ständige Mission
|
88'000
| |
055.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
151'000
| |
055.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
85'000
| |
055.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
170'000
| |
055.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
346'000
| |
Total Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
|
1'728'000
|
0
|
|
056
|
Ständige Vertretung bei OSZE/UNO, Botschaft in Wien
| ||
056.301.00
|
Gehälter
|
636'000
| |
056.303.01
|
Sozialbeiträge
|
137'000
| |
056.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
55'000
| |
056.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung/Botschaft
|
78'000
| |
056.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
155'000
| |
056.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
36'000
| |
056.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
112'000
| |
056.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
248'000
| |
Total Ständige Vertretung bei OSZE/UNO,
Botschaft in Wien |
1'457'000
|
0
|
|
057
|
Botschaft in Bern
| ||
057.301.00
|
Gehälter
|
490'000
| |
057.303.01
|
Sozialbeiträge
|
108'000
| |
057.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
27'000
| |
057.315.00
|
Raumkosten Botschaft und Residenz
|
234'000
| |
057.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
36'000
| |
057.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
| |
Total Botschaft in Bern
|
960'000
|
0
|
|
058
|
Botschaft in Berlin
| ||
058.301.00
|
Gehälter
|
494'000
| |
058.303.01
|
Sozialbeiträge
|
109'000
| |
058.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
10'000
| |
058.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
102'000
| |
058.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
154'000
| |
058.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
| |
Total Botschaft in Berlin
|
934'000
|
0
|
|
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
| ||
090.318.03
|
Versicherungen
|
550'000
| |
090.318.04
|
Postalische Leistungen
|
1'400'000
| |
090.435.00
|
Verkauf von Mobilien, Maschinen und Geräten
|
20'000
|
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
1'950'000
|
20'000
|
|
091
|
Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
| ||
091.301.00
|
Gehälter Verwaltung, Hauswarte
|
2'204'000
| |
091.303.01
|
Sozialbeiträge
|
476'000
| |
091.312.00
|
Betriebskosten Verwaltungsgebäude
|
4'327'000
| |
091.314.00
|
Instandsetzung Verwaltungsgebäude
|
5'650'000
| |
091.316.00
|
Mieten Verwaltungsbereich
|
5'155'000
| |
Total Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
|
17'812'000
|
0
|
|
092
|
Betriebliches Mobilitätsmanagement
| ||
092.309.00
|
Mobilitätsbeiträge und Förderaktionen
|
335'000
| |
092.314.00
|
Betrieb und Unterhalt BMM
|
18'000
| |
092.434.01
|
Erträge betriebliches Mobilitätsmanagement
|
335'000
|
|
Total Betriebliches Mobilitätsmanagement
|
353'000
|
335'000
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
Total Aufwand
|
123'312'000
| ||
Total Ertrag
|
5'920'000
|
||
Saldo
|
117'392'000
|
||
1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
100
|
Amt für Justiz
| ||
100.300.00
|
Schätzungskommission
|
150'000
| |
100.301.00
|
Gehälter
|
4'702'000
| |
100.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'016'000
| |
100.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
80'000
| |
100.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
| |
100.318.04
|
Verfahrenskosten
|
50'000
| |
100.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
4'000
| |
100.431.01
|
Grundbuchgebühren
|
4'200'000
|
|
100.431.02
|
Schätzungsgebühren
|
130'000
|
|
100.431.03
|
Handelsregistergebühren
|
3'400'000
|
|
100.431.04
|
Gebühren Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer
|
50'000
|
|
Total Amt für Justiz
|
6'042'000
|
7'780'000
|
|
101
|
Zivilstandsamt
| ||
101.301.00
|
Gehälter
|
465'000
| |
101.303.01
|
Sozialbeiträge
|
100'000
| |
101.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
18'000
| |
101.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'000
| |
101.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
200'000
|
|
Total Zivilstandsamt
|
584'000
|
200'000
|
|
103
|
Ausländer- und Passamt
| ||
103.301.00
|
Gehälter
|
2'671'000
| |
103.303.01
|
Sozialbeiträge
|
577'000
| |
103.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
| |
103.313.01
|
Heimatschriften/Aufenthaltsausweise
|
575'000
| |
103.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
83'000
| |
103.365.00
|
Integrationsmassnahmen
|
100'000
| |
103.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
2'205'000
|
|
Total Ausländer- und Passamt
|
4'026'000
|
2'205'000
|
|
104
|
Landesvermessung
| ||
104.301.00
|
Gehälter
|
409'000
| |
104.303.01
|
Sozialbeiträge
|
88'000
| |
104.318.01
|
Landes- und Amtliche Vermessung
|
370'000
| |
104.318.03
|
Geodateninfrastruktur und ÖREB-Kataster
|
110'000
| |
104.434.01
|
Ertrag Landesinformationssystem
|
60'000
|
|
Total Landesvermessung
|
977'000
|
60'000
|
|
110
|
Landespolizei
| ||
110.301.01
|
Gehälter
|
16'006'000
| |
110.303.01
|
Sozialbeiträge
|
3'346'000
| |
110.309.01
|
Ausbildung Polizeiaspirantinnen und -aspiranten
|
180'000
| |
110.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
210'000
| |
110.311.00
|
Nicht aktivierbare Güter
|
420'000
| |
110.313.01
|
Ausrüstung
|
440'000
| |
110.313.02
|
Treibstoff
|
70'000
| |
110.315.00
|
Fahrzeugunterhalt
|
130'000
| |
110.315.02
|
Betriebskosten Informatik Landespolizei
|
1'220'000
| |
110.315.03
|
Unterhalt Polycom
|
275'000
| |
110.315.09
|
Unterhalt Polizeiequipment
|
88'000
| |
110.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
200'000
| |
110.318.00
|
Haftpflichtversicherung Fahrzeuge
|
26'000
| |
110.318.02
|
Analysen, Gutachten
|
180'000
| |
110.318.03
|
Externe polizeiliche Dienstleistungen
|
200'000
| |
110.318.09
|
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen, Honorare
|
200'000
| |
110.319.00
|
Verschiedenes
|
145'000
| |
110.319.10
|
Aktivitäten Gewaltschutzkommission
|
10'000
| |
110.365.00
|
Unfallverhütung
|
150'000
| |
110.367.00
|
Jahresbeiträge
|
260'000
| |
110.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
100'000
|
|
110.434.00
|
Ertrag für polizeiliche Leistungen
|
100'000
|
|
110.436.00
|
Unfallverhütungsbeiträge
|
150'000
|
|
110.437.01
|
Bussen
|
1'300'000
|
|
Total Landespolizei
|
23'756'000
|
1'650'000
|
|
111
|
Amt für Strassenverkehr
| ||
111.301.00
|
Gehälter
|
1'835'000
| |
111.303.01
|
Sozialbeiträge
|
396'000
| |
111.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
33'000
| |
111.313.00
|
Schilder, Ausweise
|
135'000
| |
111.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
20'000
| |
111.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
22'000
| |
111.431.00
|
Motorfahrzeuggebühren
|
2'734'000
|
|
111.431.01
|
Altfahrzeug Entsorgungsgebühren
|
40'000
|
|
111.435.00
|
Erlös aus Versteigerung von Fahrzeugschildern
|
175'000
|
|
Total Amt für Strassenverkehr
|
2'441'000
|
2'949'000
|
|
112
|
Finanzmarktaufsicht
| ||
112.363.00
|
Staatsbeitrag Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
|
4'085'000
| |
Total Finanzmarktaufsicht
|
4'085'000
|
0
|
|
113
|
Financial Intelligence Unit
| ||
113.301.00
|
Gehälter
|
1'504'000
| |
113.303.01
|
Sozialbeiträge
|
325'000
| |
113.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
80'000
| |
113.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
55'000
| |
113.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
15'000
| |
Total Financial Intelligence Unit
|
1'979'000
|
0
|
|
118
|
Datenschutzstelle
| ||
118.301.00
|
Gehälter
|
941'000
| |
118.303.01
|
Sozialbeiträge
|
203'000
| |
118.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
15'000
| |
118.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
| |
118.318.00
|
Experten, Gutachten
|
25'000
| |
118.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
3'000
| |
Total Datenschutzstelle
|
1'252'000
|
0
|
|
120
|
Landgericht
| ||
120.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
3'657'000
| |
120.301.02
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
3'681'000
| |
120.303.01
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
790'000
| |
120.303.02
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
795'000
| |
120.309.00
|
Weiterbildung
|
33'000
| |
120.310.01
|
Kanzleibedarf
|
184'000
| |
120.310.02
|
Inseratekosten
|
135'000
| |
120.310.03
|
Gerichtsbibliothek
|
113'000
| |
120.315.00
|
Betriebskosten Informatik Gerichte
|
408'000
| |
120.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
| |
120.318.01
|
Zeugengebühren
|
10'000
| |
120.318.02
|
Experten, Gutachten
|
1'195'000
| |
120.319.01
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
400'000
| |
120.366.00
|
Verfahrenshilfe in Zivil- und Strafsachen
|
1'600'000
| |
120.431.00
|
Gerichtsgebühren
|
2'595'000
|
|
120.436.00
|
Rückerstattungen Auslagen
|
200'000
|
|
120.436.02
|
Rückersatz/Nachzahlung Verfahrenshilfe
|
269'000
|
|
120.437.00
|
Geldstrafen
|
750'000
|
|
Total Landgericht
|
13'026'000
|
3'814'000
|
|
121
|
Staatsanwaltschaft
| ||
121.301.00
|
Gehälter Staatsanwälte
|
1'970'000
| |
121.301.02
|
Gehälter Sekretariate
|
414'000
| |
121.303.01
|
Sozialbeiträge Staatsanwälte
|
426'000
| |
121.303.02
|
Sozialbeiträge Sekretariate
|
89'000
| |
121.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
39'000
| |
121.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
52'000
| |
121.318.01
|
Kosten für Übersetzungen und Gutachten
|
20'000
| |
121.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
4'000
|
|
121.437.00
|
Erträge aus Diversionsverfahren
|
100'000
|
|
Total Staatsanwaltschaft
|
3'010'000
|
104'000
|
|
125
|
Opferhilfe
| ||
125.366.00
|
Leistungen und Schadenersatz gem. Opferhilfegesetz
|
30'000
| |
Total Opferhilfe
|
30'000
|
0
|
|
130
|
Landesgefängnis
| ||
130.301.01
|
Gehälter
|
735'000
| |
130.303.01
|
Sozialbeiträge
|
155'000
| |
130.313.00
|
Haft- und Betriebskosten
|
230'000
| |
130.318.00
|
Unterbringung im Ausland
|
1'420'000
| |
130.436.00
|
Kostenrückerstattungen Landesgefängnis
|
5'000
|
|
Total Landesgefängnis
|
2'540'000
|
5'000
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
| ||
160.301.00
|
Gehälter
|
806'000
| |
160.303.01
|
Sozialbeiträge
|
174'000
| |
160.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
| |
160.313.00
|
Betrieb Fahrzeuge, Geräte und Anlagen
|
91'000
| |
160.315.02
|
Schutzraumbauten
|
15'000
| |
160.315.03
|
Alarmierung, Funkbetrieb
|
250'000
| |
160.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
60'000
| |
160.318.01
|
Landesversorgung
|
17'000
| |
160.318.06
|
Projekte Bevölkerungsschutz/Drittleistungen
|
290'000
| |
160.319.01
|
Zuweisung Stiftung für Brandschutz und Löschwesen
|
75'000
| |
160.365.01
|
Rettungs- und Hilfsdienste
|
410'000
| |
160.365.02
|
Aus- und Weiterbildung Rettungs- und Hilfsdienste
|
863'000
| |
160.434.00
|
Benützungsgebühren, Weiterverrechnung
|
180'000
|
|
160.439.00
|
Beitrag Schweiz. Sachversicherungsverband
|
75'000
|
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
3'071'000
|
255'000
|
|
161
|
Stabsstelle Cyber-Sicherheit
| ||
161.301.00
|
Gehälter
|
375'000
| |
161.303.01
|
Sozialbeiträge
|
81'000
| |
161.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
5'000
| |
161.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
| |
161.318.00
|
Drittleistungen Cyber-Sicherheit
|
200'000
| |
Total Stabsstelle Cyber-Sicherheit
|
686'000
|
0
|
|
171
|
Obergericht
| ||
171.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter
|
182'000
| |
171.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
1'286'000
| |
171.301.01
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
293'000
| |
171.303.00
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
278'000
| |
171.303.01
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
63'000
| |
171.309.00
|
Weiterbildung
|
10'000
| |
171.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
36'000
| |
171.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
11'000
| |
171.318.00
|
Experten, Gutachten, Zeugengebühren
|
20'000
| |
171.431.00
|
Entscheidungsgebühren
|
100'000
|
|
171.431.01
|
Gerichtsgebühren
|
550'000
|
|
Total Obergericht
|
2'179'000
|
650'000
|
|
179
|
Weitere Gerichte
| ||
179.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter
|
2'144'000
| |
179.301.01
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
618'000
| |
179.303.01
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
134'000
| |
179.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
66'000
| |
179.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
10'000
| |
179.431.00
|
Gerichtsgebühren
|
360'000
|
|
Total Weitere Gerichte
|
2'972'000
|
360'000
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
Total Aufwand
|
72'656'000
| ||
Total Ertrag
|
20'032'000
|
||
Saldo
|
52'624'000
|
||
2
|
Bildung
| ||
205
|
Gemeindeschulen
| ||
205.302.00
|
Gehälter Gemeindeschulen
|
32'862'000
| |
205.303.01
|
Sozialbeiträge
|
7'057'000
| |
205.462.00
|
50 % Gemeindeanteil an Personalaufwand GS
|
19'698'000
|
|
Total Gemeindeschulen
|
39'919'000
|
19'698'000
|
|
208
|
Sekundarschulen
| ||
208.302.00
|
Gehälter Sekundarschulen
|
34'711'000
| |
208.303.01
|
Sozialbeiträge
|
7'390'000
| |
208.310.00
|
Schulmaterial und Beiträge
|
1'886'000
| |
208.310.01
|
Beiträge Sprachaufenthalte/wiederk. Schulveranst.
|
437'000
| |
208.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
1'034'000
| |
208.433.00
|
Schulgelder
|
747'000
|
|
Total Sekundarschulen
|
45'458'000
|
747'000
|
|
213
|
Hallenbad Schulzentrum Unterland
| ||
213.301.00
|
Gehälter
|
491'000
| |
213.303.01
|
Sozialbeiträge
|
106'000
| |
213.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
35'000
| |
213.312.00
|
Wasser, Energie, Heizung
|
190'000
| |
213.315.01
|
Betriebskosten
|
130'000
| |
213.315.02
|
Unterhaltskosten
|
117'000
| |
213.434.01
|
Eintritte
|
255'000
|
|
213.434.02
|
Gemeindebeiträge für Mitbenützung
|
470'000
|
|
213.434.03
|
Stromverkäufe BHKW
|
2'000
|
|
Total Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
1'069'000
|
727'000
|
|
218
|
Schulamt
| ||
218.301.00
|
Gehälter
|
4'700'000
| |
218.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'015'000
| |
218.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
82'000
| |
218.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
121'000
| |
Total Schulamt
|
5'918'000
|
0
|
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
| ||
219.300.01
|
Kommissionen
|
110'000
| |
219.307.00
|
Ruhegehälter Ordenslehrer
|
48'000
| |
219.309.01
|
Lehrerweiterbildung
|
720'000
| |
219.310.00
|
Drucksachen Schulen
|
54'000
| |
219.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
3'050'000
| |
219.315.00
|
Unterhalt Schulmobiliar
|
20'000
| |
219.317.02
|
Reisespesen, Repräsentationen Schulen
|
30'000
| |
219.318.01
|
Diverse Schulprojekte
|
749'000
| |
219.318.02
|
EDV-Support weiterführende Schulen
|
310'000
| |
219.318.06
|
Qualitätssicherung und Evaluation
|
220'000
| |
219.365.01
|
Beitrag an MINT-Lab
|
175'000
| |
219.366.01
|
Zubringerdienst
|
1'850'000
| |
219.366.02
|
Subvention für Mittagsverpflegung von Schülern
|
225'000
| |
219.366.05
|
Skikurse
|
40'000
| |
219.366.06
|
Unfallversicherung
|
44'000
| |
219.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
150'000
| |
Total Allgemeine Ausgaben
|
7'795'000
|
0
|
|
220
|
Sonderschulung
| ||
220.365.01
|
Sonderpädagogische Tagesschule (SiS)
|
3'531'000
| |
220.366.00
|
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM)
|
3'399'000
| |
220.367.00
|
Sonderschulung (SiS)
|
1'268'000
| |
220.462.00
|
Gemeindeanteile an Sonderschulung (SiR/SiS, PTM)
|
1'765'000
|
|
Total Sonderschulung
|
8'198'000
|
1'765'000
|
|
225
|
Diverse Schulen
| ||
225.365.00
|
Subventionen an Privatschulen
|
536'000
| |
225.367.01
|
Schulabkommen, Beiträge
|
546'000
| |
225.367.02
|
Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene
|
74'000
| |
Total Diverse Schulen
|
1'156'000
|
0
|
|
260
|
Hochschulwesen
| ||
260.364.01
|
Universität Liechtenstein
|
15'300'000
| |
260.365.00
|
Liechtenstein Institut
|
1'428'000
| |
260.367.00
|
Beiträge gem. interkant. Universitätsvereinbarung
|
5'514'000
| |
260.367.01
|
Beiträge Fachhochschulen/Pädagog. Hochschulen
|
6'166'000
| |
260.367.05
|
Projektbeiträge im Hochschulwesen
|
105'000
| |
Total Hochschulwesen
|
28'513'000
|
0
|
|
272
|
Forschung
| ||
272.365.00
|
Forschungsförderung Liechtenstein
|
1'000'000
| |
272.365.01
|
Beiträge an Forschungsinstitutionen
|
584'000
| |
272.367.01
|
Beitrag an Schweiz. Nationalfonds
|
250'000
| |
272.367.02
|
Beitrag an österr. Fonds für wissensch. Forschung
|
250'000
| |
272.367.05
|
Beitrag an RhySearch
|
600'000
| |
Total Forschung
|
2'684'000
|
0
|
|
273
|
Internationale Programme
| ||
273.363.00
|
Staatsbeitrag AIBA
|
918'000
| |
273.366.03
|
EU-Programm "Jugend"
|
257'000
| |
Total Internationale Programme
|
1'175'000
|
0
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
| ||
280.366.01
|
Stipendien
|
3'400'000
| |
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
3'400'000
|
0
|
|
281
|
Liechtensteinische Musikschule
| ||
281.364.00
|
Staatsbeitrag Musikschule
|
6'684'000
| |
281.365.00
|
Staatsbeitrag Internationale Meisterkurse
|
40'000
| |
Total Liechtensteinische Musikschule
|
6'724'000
|
0
|
|
282
|
Erwachsenenbildung
| ||
282.366.02
|
Staatsbeitrag Stiftung Erwachsenenbildung
|
1'451'000
| |
Total Erwachsenenbildung
|
1'451'000
|
0
|
|
290
|
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
| ||
290.300.01
|
Kommissionen
|
4'000
| |
290.301.00
|
Gehälter
|
1'264'000
| |
290.303.01
|
Sozialbeiträge
|
273'000
| |
290.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
65'000
| |
290.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
22'000
| |
290.367.00
|
Berufsbildung
|
13'268'000
| |
290.436.01
|
Kostenrückerstattungen Internationale Mobilität
|
75'000
|
|
Total Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
14'896'000
|
75'000
|
|
292
|
Kunstschule
| ||
292.364.00
|
Staatsbeitrag Kunstschule
|
606'000
| |
Total Kunstschule
|
606'000
|
0
|
|
293
|
Amtlicher Lehrmittelverlag/
Didaktische Medienstelle | ||
293.310.05
|
Ankäufe Lehrmittel
|
650'000
| |
293.310.09
|
Ankäufe Didaktische Medienstelle
|
35'000
| |
293.435.05
|
Verkäufe Lehrmittel
|
550'000
|
|
Total Amtlicher Lehrmittelverlag/
Didaktische Medienstelle |
685'000
|
550'000
|
|
294
|
Jugendhaus Malbun
| ||
294.301.00
|
Gehälter
|
201'000
| |
294.303.01
|
Sozialbeiträge
|
43'000
| |
294.310.00
|
Verwaltungskosten
|
5'000
| |
294.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
12'000
| |
294.313.00
|
Verpflegungskosten
|
70'000
| |
294.315.00
|
Betrieb und Unterhalt
|
10'000
| |
294.432.00
|
Verpflegungstaxen
|
170'000
|
|
Total Jugendhaus Malbun
|
341'000
|
170'000
|
|
295
|
Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
| ||
295.301.00
|
Gehälter Hauswarte
|
1'647'000
| |
295.303.01
|
Sozialbeiträge
|
356'000
| |
295.312.00
|
Betriebskosten Schulgebäude
|
2'400'000
| |
295.314.00
|
Instandsetzung Schulgebäude
|
4'550'000
| |
295.316.00
|
Mieten Bildungsbereich
|
1'010'000
| |
Total Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
|
9'963'000
|
0
|
|
Total 2
|
Bildung
| ||
Total Aufwand
|
179'951'000
| ||
Total Ertrag
|
23'732'000
|
||
Saldo
|
156'219'000
|
||
3
|
Kultur, Freizeit
| ||
300
|
Landesbibliothek
| ||
300.363.00
|
Staatsbeitrag Landesbibliothek
|
1'806'000
| |
Total Landesbibliothek
|
1'806'000
|
0
|
|
301
|
Landesmuseum
| ||
301.363.00
|
Staatsbeitrag Landesmuseum
|
3'054'000
| |
Total Landesmuseum
|
3'054'000
|
0
|
|
302
|
Theater, Konzerte
| ||
302.365.00
|
Staatsbeitrag Theater am Kirchplatz
|
2'100'000
| |
Total Theater, Konzerte
|
2'100'000
|
0
|
|
303
|
Kunstmuseum
| ||
303.363.01
|
Staatsbeitrag Kunstmuseum
|
3'898'000
| |
Total Kunstmuseum
|
3'898'000
|
0
|
|
304
|
Amt für Kultur
| ||
304.301.00
|
Gehälter
|
2'127'000
| |
304.303.01
|
Sozialbeiträge
|
459'000
| |
304.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
67'000
| |
304.313.00
|
Verbrauchsmaterialien
|
54'000
| |
304.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
35'000
| |
304.318.01
|
Archivierung, Archäologie, Kulturgüter
|
679'000
| |
304.365.00
|
Programmbeteiligung Jugend und Musik
|
20'000
| |
304.366.00
|
Kulturprojekte
|
164'000
| |
304.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
19'000
| |
304.434.00
|
Ertrag aus Dienstleistungen
|
2'000
|
|
304.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
2'000
|
|
Total Amt für Kultur
|
3'624'000
|
4'000
|
|
305
|
Historische Projekte
| ||
305.365.01
|
Liechtensteinisches Urkundenbuch
|
100'000
| |
Total Historische Projekte
|
100'000
|
0
|
|
309
|
Kulturstiftung
| ||
309.363.00
|
Staatsbeitrag Kulturstiftung
|
1'586'000
| |
309.363.01
|
Gewinnanteil Landeslotterie für Kulturstiftung
|
1'200'000
| |
Total Kulturstiftung
|
2'786'000
|
0
|
|
321
|
Medien
| ||
321.363.00
|
Landesbeitrag Liecht. Rundfunkanstalt
|
2'330'000
| |
321.365.05
|
Weitere Veranstaltungen und Massnahmen
|
5'000
| |
321.365.06
|
Direkte Medienförderung
|
1'300'000
| |
321.365.07
|
Indirekte Medienförderung/Verbreitung
|
480'000
| |
321.365.08
|
Indirekte Medienförderung/Aus- und Weiterbildung
|
60'000
| |
Total Medien
|
4'175'000
|
0
|
|
330
|
Parkanlagen, Wanderwege
| ||
330.314.00
|
Unterhalt von Berg- und Wanderwegen
|
120'000
| |
330.365.00
|
Alpenverein
|
100'000
| |
Total Parkanlagen, Wanderwege
|
220'000
|
0
|
|
340
|
Sport
| ||
340.301.00
|
Gehälter
|
211'000
| |
340.303.01
|
Sozialbeiträge
|
46'000
| |
340.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
4'000
| |
340.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
2'000
| |
340.365.02
|
Sport- und Bewegungsförderung SSP
|
1'500'000
| |
340.365.04
|
Verbandsorganisierte Sportförderung LOC
|
1'790'000
| |
340.365.09
|
Basisbeitrag Liechtenstein Olympic Committee
|
972'000
| |
340.434.00
|
Teilnehmer- und Benutzungsgebühren
|
20'000
|
|
Total Sport
|
4'525'000
|
20'000
|
|
390
|
Kirche
| ||
390.365.01
|
Beitrag an römisch-katholische Landeskirche
|
300'000
| |
390.365.02
|
Konfessionsbeiträge
|
53'000
| |
Total Kirche
|
353'000
|
0
|
|
391
|
Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
| ||
391.312.00
|
Betriebskosten Kulturgebäude
|
1'755'000
| |
391.314.00
|
Instandsetzung Kulturgebäude
|
1'960'000
| |
391.316.00
|
Mieten Kulturgebäude
|
944'000
| |
Total Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
|
4'659'000
|
0
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
| ||
Total Aufwand
|
31'300'000
| ||
Total Ertrag
|
24'000
|
||
Saldo
|
31'276'000
|
||
4
|
Gesundheit
| ||
400
|
Spitäler
| ||
400.363.01
|
Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital
|
11'803'000
| |
400.367.01
|
Beitrag an ausländische Spitäler
|
21'598'000
| |
Total Spitäler
|
33'401'000
|
0
|
|
450
|
Amt für Gesundheit
| ||
450.301.00
|
Gehälter
|
1'830'000
| |
450.303.01
|
Sozialbeiträge
|
395'000
| |
450.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
42'000
| |
450.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
35'000
| |
450.318.00
|
Drittleistungen im Gesundheitsbereich
|
823'000
| |
450.318.02
|
Gesundheitsvorsorge und -förderung
|
890'000
| |
450.365.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
301'000
| |
450.431.01
|
Gebühren im Gesundheitswesen
|
168'000
|
|
Total Amt für Gesundheit
|
4'316'000
|
168'000
|
|
460
|
Schulgesundheitsdienst
| ||
460.366.00
|
Kinder- und Jugendzahnpflege
|
1'225'000
| |
Total Schulgesundheitsdienst
|
1'225'000
|
0
|
|
465
|
Suchtprävention
| ||
465.318.01
|
Informationsmaterial der Landespolizei
|
4'000
| |
465.318.02
|
Suchtprävention in Schulen
|
30'000
| |
465.318.05
|
Organisation und allgemeine Projekte
|
100'000
| |
Total Suchtprävention
|
134'000
|
0
|
|
470
|
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
| ||
470.301.00
|
Gehälter
|
942'000
| |
470.303.01
|
Sozialbeiträge
|
203'000
| |
470.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
23'000
| |
470.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
23'000
| |
470.318.03
|
Lebensmitteluntersuchungen, Qualitätsverbesserung
|
62'000
| |
470.318.04
|
Seuchenbekämpfung
|
242'000
| |
470.318.05
|
Drittleist., Kontrollen Lebensmittelk./Veterinärw.
|
86'000
| |
470.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
18'000
| |
470.431.00
|
Gebühren und Kostenrückerstattungen
|
119'000
|
|
470.431.01
|
Beiträge und Gebühren (Viehhandel, Sömmerung)
|
60'000
|
|
Total Amt für Lebensmittelkontrolle und
Veterinärwesen |
1'599'000
|
179'000
|
|
490
|
Übriges Gesundheitswesen
| ||
490.365.02
|
Rettungsdienst (Subv. Rotes Kreuz)
|
220'000
| |
Total Übriges Gesundheitswesen
|
220'000
|
0
|
|
Total 4
|
Gesundheit
| ||
Total Aufwand
|
40'895'000
| ||
Total Ertrag
|
347'000
|
||
Saldo
|
40'548'000
|
||
5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
500
|
Altersversicherung
| ||
500.363.00
|
Staatsbeitrag AHV
|
30'389'000
| |
Total Altersversicherung
|
30'389'000
|
0
|
|
520
|
Krankenversicherung
| ||
520.365.00
|
Staatsbeitrag Krankenkassen
|
41'000'000
| |
520.366.00
|
Prämienverbilligung für Einkommensschwache
|
14'500'000
| |
520.436.01
|
Rückerstattungen Prämienverbilligungen
|
35'000
|
|
Total Krankenversicherung
|
55'500'000
|
35'000
|
|
530
|
Sonstige Sozialversicherungen
| ||
530.366.00
|
Ergänzungsleistungen zur AHV-IV
|
33'918'000
| |
530.450.00
|
50 %-Anteil der Gemeinden an Ergänzungsleistungen
|
13'180'000
|
|
Total Sonstige Sozialversicherungen
|
33'918'000
|
13'180'000
|
|
540
|
Beihilfen gemäss Jugendgesetz
| ||
540.318.00
|
Kinder- und Jugendschutz
|
46'000
| |
540.365.00
|
Kinder- und Jugendförderung
|
1'483'000
| |
540.366.02
|
Kinder- und Jugendhilfe Einzelfallhilfe
|
4'238'000
| |
540.366.03
|
Kinder- und Jugendhilfe Einrichtungen
|
4'000'000
| |
Total Beihilfen gemäss Jugendgesetz
|
9'767'000
|
0
|
|
550
|
Invalidität
| ||
550.365.00
|
Stift. für Heilpäd. Hilfe (Werkstätten, Wohnheime)
|
9'068'000
| |
550.366.00
|
Blindenbeihilfe
|
252'000
| |
Total Invalidität
|
9'320'000
|
0
|
|
560
|
Wohnungswesen
| ||
560.366.00
|
Bausubventionen
|
2'000
| |
560.366.01
|
Mietbeiträge für Familien
|
2'000'000
| |
Total Wohnungswesen
|
2'002'000
|
0
|
|
580
|
Amt für Soziale Dienste
| ||
580.301.00
|
Gehälter
|
3'755'000
| |
580.303.01
|
Sozialbeiträge
|
811'000
| |
580.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
70'000
| |
580.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
15'000
| |
580.318.00
|
Projekte Integration und Chancengleichheit
|
212'000
| |
Total Amt für Soziale Dienste
|
4'863'000
|
0
|
|
581
|
Allgemeine Fürsorge
| ||
581.362.00
|
Landesbeiträge Alters- und Pflegeheime
|
6'837'000
| |
581.365.00
|
Bewährungshilfe
|
424'000
| |
581.365.01
|
Förderung nach Artikel 24 SHG
|
1'874'000
| |
581.366.01
|
Landesbeitrag Wirtschaftliche Hilfe
|
6'896'000
| |
581.366.02
|
Persönliche Hilfe
|
1'390'000
| |
Total Allgemeine Fürsorge
|
17'421'000
|
0
|
|
583
|
Familienhilfe
| ||
583.365.01
|
Landessubventionen an Familienhilfen
|
3'361'000
| |
Total Familienhilfe
|
3'361'000
|
0
|
|
589
|
Sonstige Beiträge
| ||
589.318.00
|
Verwaltungskosten für übertragene Aufgaben
|
1'611'000
| |
589.365.02
|
Liechtensteinisches Rotes Kreuz
|
110'000
| |
589.365.05
|
Sachwalterschaft
|
430'000
| |
589.365.06
|
Verein für Menschenrechte
|
350'000
| |
589.366.02
|
Mutterschaftszulagen
|
180'000
| |
589.366.04
|
Unterhaltsvorschüsse
|
620'000
| |
589.367.02
|
Mitgliedschaftsbeiträge
|
15'000
| |
Total Sonstige Beiträge
|
3'316'000
|
0
|
|
590
|
Flüchtlingswesen
| ||
590.318.01
|
Betreuung Aufnahmezentrum
|
954'000
| |
590.318.03
|
Verfahrenskosten
|
60'000
| |
590.318.04
|
Rechtsberatungen, Verwaltungskosten der Hilfswerke
|
50'000
| |
590.366.00
|
Sozialhilfe für Asylsuchende/Rückkehrhilfe
|
1'224'000
| |
590.436.00
|
Rückerstattungen Lohnverwaltung Asylsuchende
|
15'000
|
|
Total Flüchtlingswesen
|
2'288'000
|
15'000
|
|
591
|
Hilfsaktionen im Ausland
| ||
591.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
50'000
| |
591.367.01
|
Not- und Wiederaufbauhilfe
|
2'600'000
| |
591.367.02
|
Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (LED)
|
14'690'000
| |
591.367.05
|
Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
|
2'600'000
| |
591.367.09
|
Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
|
3'000'000
| |
Total Hilfsaktionen im Ausland
|
22'940'000
|
0
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
Total Aufwand
|
195'085'000
| ||
Total Ertrag
|
13'230'000
|
||
Saldo
|
181'855'000
|
||
6
|
Verkehr
| ||
600
|
Landstrassen, Brücken
| ||
600.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
2'518'000
| |
600.303.01
|
Sozialbeiträge
|
544'000
| |
600.314.02
|
Technischer Dienst
|
908'000
| |
600.314.03
|
Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge
|
625'000
| |
600.314.04
|
Unterhalt von Strassen
|
2'850'000
| |
600.314.05
|
Unterhalt von Brücken und Stützbauten
|
1'600'000
| |
600.314.06
|
Winterdienst
|
850'000
| |
600.314.09
|
Unterhalt Werkleitungsstollen
|
20'000
| |
600.318.01
|
Diverse Strassenprojektierungen
|
990'000
| |
600.431.00
|
Gebühren für Strassensignalisationen und -reklamen
|
60'000
|
|
600.434.00
|
Externe Weiterverrechnung Arbeiten Regiepersonal
|
30'000
|
|
600.435.02
|
Materialverkauf, Vermietung, Signalisationen
|
15'000
|
|
600.436.02
|
Kostenverrechnung Unfallschäden
|
40'000
|
|
Total Landstrassen, Brücken
|
10'905'000
|
145'000
|
|
650
|
Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
| ||
650.314.00
|
Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung
|
250'000
| |
650.314.01
|
Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
|
900'000
| |
650.318.02
|
Werbung öffentlicher Verkehr
|
25'000
| |
650.318.04
|
Experten, Gutachten Verkehrsbereich
|
1'140'000
| |
650.363.00
|
Staatsbeitrag LIECHTENSTEINmobil
|
14'500'000
| |
650.407.00
|
Ertragsanteil LSVA
|
11'862'000
|
|
Total Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
|
16'815'000
|
11'862'000
|
|
684
|
Amt für Kommunikation
| ||
684.301.00
|
Gehälter
|
1'113'000
| |
684.303.01
|
Sozialbeiträge
|
240'000
| |
684.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
| |
684.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
100'000
| |
684.318.03
|
Gutachten, Experten, Drittleistungen
|
530'000
| |
684.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen und intern. Organisationen
|
22'000
| |
684.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
1'302'000
|
|
Total Amt für Kommunikation
|
2'017'000
|
1'302'000
|
|
Total 6
|
Verkehr
| ||
Total Aufwand
|
29'737'000
| ||
Total Ertrag
|
13'309'000
|
||
Saldo
|
16'428'000
|
||
7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
700
|
Wasserwirtschaft
| ||
700.318.01
|
Untersuchungen, Kontrollen Wasser
|
368'000
| |
700.434.00
|
Wasserzinsen
|
30'000
|
|
700.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
10'000
|
|
Total Wasserwirtschaft
|
368'000
|
40'000
|
|
701
|
Luftreinhaltung/Klima
| ||
701.313.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Luft
|
346'000
| |
701.318.00
|
Vollzug CO2-Gesetz
|
25'000
| |
701.318.02
|
Vollzug Emissionshandelsgesetz
|
27'000
| |
701.365.00
|
Rückverteilung CO2-Abgabe
|
2'145'000
| |
701.365.01
|
Beitrag an Holzheizwerk Balzers
|
180'000
| |
701.365.02
|
Ausgleich für zusätzliche Emissionsverminderungen
|
350'000
| |
701.367.00
|
Projekte gem. Kyoto-Protokoll
|
50'000
| |
701.407.00
|
CO2-Ertrag auf Treibstoffabsatz
|
380'000
|
|
701.407.01
|
CO2-Abgabe
|
6'010'000
|
|
701.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
45'000
|
|
701.436.01
|
Kostenrückerstattung VOC
|
6'000
|
|
701.436.02
|
Rückerstattung CO2-Anteil Land
|
145'000
|
|
Total Luftreinhaltung/Klima
|
3'123'000
|
6'586'000
|
|
702
|
Lärmschutz
| ||
702.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Lärm
|
60'000
| |
Total Lärmschutz
|
60'000
|
0
|
|
703
|
Bodenschutz
| ||
703.318.00
|
Untersuchungen Boden
|
36'000
| |
Total Bodenschutz
|
36'000
|
0
|
|
704
|
Abfall und Verdachtsflächen
| ||
704.318.00
|
Untersuchungen Abfall, Verdachtsflächen
|
115'000
| |
704.318.01
|
Entsorgungsbeiträge Altfahrzeuge
|
40'000
| |
704.362.00
|
Kostenbeiträge Altlastensanierung
|
277'000
| |
Total Abfall und Verdachtsflächen
|
432'000
|
0
|
|
705
|
Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
| ||
705.318.00
|
Risikoanalysen, Untersuchungen Störfälle
|
120'000
| |
Total Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
|
120'000
|
0
|
|
706
|
Nichtionisierende Strahlung
| ||
706.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen NIS
|
60'000
| |
Total Nichtionisierende Strahlung
|
60'000
|
0
|
|
710
|
Amt für Umwelt
| ||
710.300.01
|
Kommissionen, Arbeitsgruppen
|
33'000
| |
710.301.00
|
Gehälter
|
3'677'000
| |
710.303.01
|
Sozialbeiträge
|
794'000
| |
710.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
40'000
| |
710.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
176'000
| |
710.318.01
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
171'000
| |
710.318.02
|
Umweltverträglichkeits-Prüfungen
|
10'000
| |
710.318.03
|
Aktionsprogramm Alpenrhein 2000plus
|
45'000
| |
710.318.04
|
Umweltdaten, Berichterstattung
|
365'000
| |
710.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
85'000
| |
710.431.02
|
Verwaltungsgebühren
|
40'000
|
|
Total Amt für Umwelt
|
5'396'000
|
40'000
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
| ||
750.301.00
|
Gehälter
|
869'000
| |
750.303.01
|
Sozialbeiträge
|
188'000
| |
750.312.00
|
Maschinen, Fahrzeuge und Magazine
|
80'000
| |
750.314.01
|
Unterhalt Rheinwuhr
|
305'000
| |
750.318.00
|
Geologie
|
126'000
| |
750.362.00
|
Gewässerunterhalt
|
790'000
| |
Total Schutz vor Naturgefahren
|
2'358'000
|
0
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
| ||
770.310.01
|
Beratung, Naturerziehung
|
60'000
| |
770.314.01
|
Geschützte Gebiete und Objekte
|
115'000
| |
770.315.03
|
Betrieb der naturkundlichen Sammlung
|
58'000
| |
770.318.01
|
Biodiversitätsmonitoring
|
40'000
| |
770.318.03
|
Konzepte und Planungen
|
55'000
| |
770.362.01
|
Landschaftsschutzgebiete
|
55'000
| |
770.365.00
|
Zusammenarbeit mit priv. Naturschutzorganisationen
|
187'000
| |
770.365.01
|
Beitrag CIPRA-Geschäftsstelle
|
500'000
| |
770.366.00
|
Bewirtschaftungsprämien/Pacht für Magerstandorte
|
740'000
| |
770.366.01
|
Schadensverhütung/-vergütung geschützte Tierarten
|
15'000
| |
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
1'825'000
|
0
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
Total Aufwand
|
13'778'000
| ||
Total Ertrag
|
6'666'000
|
||
Saldo
|
7'112'000
|
||
8
|
Volkswirtschaft
| ||
800
|
Landwirtschaft
| ||
800.318.00
|
Drittleistungen im Landwirtschaftsbereich
|
252'000
| |
800.318.02
|
Untersuchungen, Kontrollen
|
38'000
| |
800.365.02
|
Beiträge an Organisationen
|
72'000
| |
Total Landwirtschaft
|
362'000
|
0
|
|
801
|
Förderung der Rahmenbedingungen
| ||
801.366.00
|
Förderung der Tierzucht
|
64'000
| |
801.366.01
|
Pflanzenschutz
|
20'000
| |
Total Förderung der Rahmenbedingungen
|
84'000
|
0
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
| ||
803.366.00
|
Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens
|
6'146'000
| |
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
6'146'000
|
0
|
|
804
|
Ökologische Förderungen
| ||
804.365.03
|
Pflege der Alpen
|
750'000
| |
804.366.01
|
Abgeltung ökologischer Leistungen
|
5'732'000
| |
804.366.02
|
Pflege von Berggebiet und Hanglagen
|
530'000
| |
Total Ökologische Förderungen
|
7'012'000
|
0
|
|
805
|
Marktfördermassnahmen
| ||
805.365.02
|
Beitrag Stiftung Agrarmarketing
|
220'000
| |
805.366.00
|
Produktgebundene Zulagen
|
700'000
| |
805.367.00
|
Entschädigung gemeinsamer Agrarmarkt mit Schweiz
|
250'000
| |
Total Marktfördermassnahmen
|
1'170'000
|
0
|
|
806
|
Dienstleistungen von Dritten
| ||
806.318.00
|
Landwirt. Beratung, Forschung und Selbsthilfe
|
225'000
| |
Total Dienstleistungen von Dritten
|
225'000
|
0
|
|
811
|
Waldwirtschaft
| ||
811.318.03
|
Grundlagenerhebungen
|
110'000
| |
811.362.04
|
Waldbewirtschaftung und -erhaltung
|
1'300'000
| |
Total Waldwirtschaft
|
1'410'000
|
0
|
|
812
|
Landesforstbetrieb Unterau
| ||
812.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
500'000
| |
812.303.01
|
Sozialbeiträge
|
108'000
| |
812.313.02
|
Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien
|
45'000
| |
812.315.01
|
Betriebs- und Unterhaltskosten
|
13'000
| |
812.318.01
|
Drittleistungen Landesforstbetrieb
|
93'000
| |
812.435.00
|
Verkauf Holz, Materialien
|
162'000
|
|
Total Landesforstbetrieb Unterau
|
759'000
|
162'000
|
|
820
|
Jagd
| ||
820.319.01
|
Jagdwesen
|
92'000
| |
820.362.00
|
Beiträge für Massnahmen der Wildschadenverhütung
|
165'000
| |
820.439.01
|
Jagdabgabe
|
97'000
|
|
820.439.02
|
Jagdkarten
|
17'000
|
|
820.439.03
|
Rückbehalt Jagdpachtschilling
|
110'000
|
|
Total Jagd
|
257'000
|
224'000
|
|
825
|
Fischerei
| ||
825.319.00
|
Fischereiwesen
|
70'000
| |
825.439.00
|
Entgelte Fischereiwesen
|
18'000
|
|
Total Fischerei
|
70'000
|
18'000
|
|
830
|
Standortförderung
| ||
830.364.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Marketing
|
2'600'000
| |
Total Standortförderung
|
2'600'000
|
0
|
|
840
|
Amt für Volkswirtschaft
| ||
840.301.00
|
Gehälter
|
6'095'000
| |
840.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'317'000
| |
840.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
97'000
| |
840.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
185'000
| |
840.318.02
|
Gebühren für intern. Markeneintragungen
|
50'000
| |
840.318.05
|
Drittleistungen Wirtschaft
|
95'000
| |
840.365.00
|
Beiträge für Wirtschaftsförderung
|
1'500'000
| |
840.366.00
|
Arbeitsmarktliche Massnahmen
|
1'350'000
| |
840.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
236'000
| |
840.431.01
|
Verwaltungsgebühren
|
1'974'000
|
|
840.431.02
|
Gebühren Geistiges Eigentum
|
800'000
|
|
840.431.03
|
Urheberrechte Verwertungsgesellschaften
|
8'000
|
|
840.436.00
|
Verwaltungskostenbeitrag ALV
|
3'200'000
|
|
840.437.00
|
Bussen
|
68'000
|
|
Total Amt für Volkswirtschaft
|
10'925'000
|
6'050'000
|
|
842
|
Gewerbe
| ||
842.365.00
|
Leistungsvereinbarungen mit Wirtschaftsverbänden
|
710'000
| |
Total Gewerbe
|
710'000
|
0
|
|
860
|
Energie
| ||
860.318.00
|
Energiefachstelle
|
100'000
| |
860.366.00
|
Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG)
|
5'000'000
| |
Total Energie
|
5'100'000
|
0
|
|
30'376'000
|
|||
9
|
Finanzen, Steuern
| ||
Aufwandbesteuerung
|
10'600'000
|
||
900.400.03
|
Quellensteuer
|
32'000'000
|
|
900.401.01
|
Ertragssteuer
|
167'000'000
|
|
900.403.00
|
Grundstückgewinnsteuer
|
26'000'000
|
|
900.406.00
|
Motorfahrzeugsteuer
|
15'400'000
|
|
900.407.00
|
Mehrwertsteuer
|
196'000'000
|
|
900.407.01
|
Geldspielabgabe
|
25'000'000
|
|
Total Landessteuern
|
0
|
571'000'000
|
|
905
|
Eidgenössische Abgaben
| ||
905.404.00
|
Stempelabgaben
|
45'000'000
|
|
Total Eidgenössische Abgaben
|
0
|
45'000'000
|
|
920
|
Zuweisungen an Gemeinden
| ||
920.352.02
|
Anteil an Ertragssteuer
|
39'200'000
| |
920.352.09
|
Finanzausgleich
|
63'700'000
| |
Total Zuweisungen an Gemeinden
|
102'900'000
|
0
|
|
940
|
Vermögens- und Schuldenverwaltung
| ||
940.318.00
|
Bankspesen
| ||
1'150'000
|
|||
940.426.01
|
Gewinnanteil LKW
|
2'000'000
|
|
940.426.02
|
Dividende LLB AG
|
38'940'000
|
|
940.426.03
|
Gewinnanteil LGV
|
669'000
|
|
940.426.04
|
Dividende Post AG
|
453'000
|
|
940.426.08
|
Sonstige Beteiligungserträge
|
60'000
|
|
940.429.01
|
Gewinnanteil Landeslotterie
|
1'813'000
|
|
940.429.05
|
Ertrag Fremdwährungsdifferenzen
|
150'000
|
|
940.429.08
|
Sonstige betriebliche Erträge
|
300'000
|
|
Total Vermögens- und Schuldenverwaltung
|
465'000
|
45'535'000
|
|
941
|
Extern verwaltete Finanzanlagen
| ||
941.422.00
|
Erträge aus Finanzanlagen
|
18'000'000
|
|
941.422.01
|
Realisierte Kursgewinne
|
40'000'000
|
|
941.422.10
|
Verwaltungskosten Finanzanlagen
|
- 3'200'000
|
|
Total Extern verwaltete Finanzanlagen
|
0
|
54'800'000
|
|
942
|
Liegenschaftserträge
| ||
942.423.00
|
Miet- und Pachtzinsen
|
1'095'000
|
|
Total Liegenschaftserträge
|
0
|
1'095'000
|
|
950
|
Zölle
| ||
950.407.00
|
Zollerträge, Mineralölsteuer
|
32'850'000
|
|
Total Zölle
|
0
|
32'850'000
|
|
990
|
Wertveränderungen Finanzvermögen
| ||
990.330.01
|
Debitorenverluste
|
720'000
| |
Total Wertveränderungen Finanzvermögen
|
720'000
|
0
|
|
991
|
Abschreibungen Finanzvermögen
| ||
991.330.00
|
Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen
|
93'000
| |
Total Abschreibungen Finanzvermögen
|
93'000
|
0
|
|
992
|
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
| ||
992.331.02
|
Tiefbauten
|
6'594'000
| |
992.331.03
|
Hochbauten
|
10'857'000
| |
992.331.05
|
Mobilien/Immaterielle Anlagegüter
|
6'304'000
| |
992.331.21
|
Investitionsbeiträge
|
11'500'000
| |
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen
|
35'255'000
|
0
|
|
997
|
Einlagen in Spezialfinanzierungen
| ||
997.380.03
|
Einlagen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
191'000
| |
997.380.07
|
Einlagen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
161'000
| |
Total Einlagen in Spezialfinanzierungen
|
352'000
|
0
|
|
998
|
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
| ||
998.480.03
|
Entnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
103'000
|
|
998.480.07
|
Entnahmen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
150'000
|
|
Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
|
0
|
253'000
|
|
Total 9
|
Finanzen, Steuern
| ||
Total Aufwand
|
139'785'000
| ||
Total Ertrag
|
750'533'000
|
||
Saldo
|
610'748'000
| ||
Zusammenfassung Erfolgsrechnung für 2021
|
|||
Konto
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
123'312'000
|
5'920'000
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
72'656'000
|
20'032'000
|
2
|
Bildung
|
179'951'000
|
23'732'000
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
31'300'000
|
24'000
|
4
|
Gesundheit
|
40'895'000
|
347'000
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
195'085'000
|
13'230'000
|
6
|
Verkehr
|
29'737'000
|
13'309'000
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
13'778'000
|
6'666'000
|
8
|
Volkswirtschaft
|
36'830'000
|
6'454'000
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
139'785'000
|
750'533'000
|
Zwischentotal
|
863'329'000
|
840'247'000
|
|
Aufwandüberschuss
|
23'082'000
|
||
Total
|
863'329'000
|
863'329'000
|
|
Investitionsrechnung
| |||
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
| ||
090.503.00
|
Dienstleistungszentrum Giessen Vaduz
|
6'200'000
| |
090.506.01
|
Büromobiliar, -maschinen, Fahrzeuge
|
450'000
| |
090.506.02
|
Informationstechnologie (IT)
|
11'600'000
| |
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
18'250'000
|
0
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
| ||
Total Ausgaben
|
18'250'000
| ||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
18'250'000
|
||
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
110
|
Landespolizei
| ||
110.506.01
|
Informatik Landespolizei
|
1'768'000
| |
110.506.02
|
Fahrzeuge und übrige Anschaffungen Landespolizei
|
440'000
| |
110.506.04
|
Digitales Funknetzwerk Polycom
|
800'000
| |
Total Landespolizei
|
3'008'000
|
0
|
|
120
|
Landgericht
| ||
120.506.00
|
Informatik Gerichtswesen/Staatsanwaltschaft
|
110'000
| |
Total Landgericht
|
110'000
|
0
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
| ||
160.506.02
|
Landesweite Alarmierungsanlage
|
150'000
| |
160.506.03
|
Feuerwehr-Übungsanlage
|
100'000
| |
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
250'000
|
0
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
| ||
Total Ausgaben
|
3'368'000
| ||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
3'368'000
|
||
2
|
Bildung
| ||
208
|
Sekundarschulen
| ||
208.503.00
|
Schulzentrum Unterland II
|
850'000
| |
208.503.02
|
Schulzentrum Mühleholz I
|
1'500'000
| |
Total Sekundarschulen
|
2'350'000
|
0
|
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
| ||
219.506.01
|
Sekundarschulen
|
40'000
| |
Total Allgemeine Ausgaben
|
40'000
|
0
|
|
272
|
Forschung
| ||
272.520.00
|
Beteiligung an Innovationspark Ost
|
100'000
| |
Total Forschung
|
100'000
|
0
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
| ||
280.520.00
|
Studiendarlehen
|
1'810'000
| |
280.620.00
|
Rückzahlung von Studiendarlehen
|
1'890'000
|
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
1'810'000
|
1'890'000
|
|
Total 2
|
Bildung
| ||
Total Ausgaben
|
4'300'000
| ||
Total Einnahmen
|
1'890'000
|
||
Saldo
|
2'410'000
|
||
3
|
Kultur, Freizeit
| ||
300
|
Landesbibliothek
| ||
300.503.00
|
Umnutzung Post-/Verwaltungsg. für Landesbibliothek
|
350'000
| |
Total Landesbibliothek
|
350'000
|
0
|
|
304
|
Amt für Kultur
| ||
304.565.00
|
Denkmalschutzsubventionen
|
1'000'000
| |
Total Amt für Kultur
|
1'000'000
|
0
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
| ||
Total Ausgaben
|
1'350'000
| ||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
1'350'000
|
||
4
|
Gesundheit
| ||
400
|
Spitäler
| ||
400.520.00
|
Darlehen Ostschweiz. Kinderspital St. Gallen
|
80'000
| |
400.563.00
|
Neubau Liechtensteinisches Landesspital
|
3'930'000
| |
Total Spitäler
|
4'010'000
| ||
Total 4
|
Gesundheit
| ||
Total Ausgaben
|
4'010'000
| ||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
4'010'000
|
||
5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
560
|
Wohnungswesen
| ||
560.520.01
|
Darlehen Wohnbau-Förderung
|
5'000'000
| |
560.620.00
|
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen
|
12'500'000
|
|
Total Wohnungswesen
|
5'000'000
|
12'500'000
|
|
570
|
Altersheime
| ||
570.564.00
|
Investitionsbeiträge Land Alters- und Pflegeheime
|
450'000
| |
570.564.01
|
Hochbausubventionen Land Alters- und Pflegeheime
|
120'000
| |
Total Altersheime
|
570'000
|
0
|
|
589
|
Sonstige Beiträge
| ||
589.565.00
|
Liechtensteinisches Rotes Kreuz
|
700'000
| |
Total Sonstige Beiträge
|
700'000
|
0
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
| ||
Total Ausgaben
|
6'270'000
| ||
Total Einnahmen
|
12'500'000
|
||
Saldo
|
6'230'000
| ||
6
|
Verkehr
| ||
600
|
Landstrassen, Brücken
| ||
600.500.00
|
Bodenerwerb für Tiefbauten
|
1'700'000
| |
600.501.01
|
Strassenverbesserungen und -neubauten
|
10'160'000
| |
600.501.02
|
Brücken und Stützbauten
|
1'500'000
| |
600.562.00
|
Investitionskostenbeiträge Verkehrsinfrastruktur
|
200'000
| |
Total Landstrassen, Brücken
|
13'560'000
|
0
|
|
Total 6
|
Verkehr
| ||
Total Ausgaben
|
13'560'000
| ||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
13'560'000
|
||
7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
710
|
Amt für Umwelt
| ||
710.564.01
|
Landessubvention Berggebietsentwicklung
|
980'000
| |
Total Amt für Umwelt
|
980'000
|
0
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
| ||
750.501.02
|
Gewässerbau
|
120'000
| |
750.501.03
|
Investitionen Rheinwuhr
|
1'330'000
| |
750.562.02
|
Rüfeschutzbauten
|
1'720'000
| |
750.562.03
|
Massnahmen Naturgefahren
|
400'000
| |
750.562.04
|
Rutschsanierungen
|
300'000
| |
Total Schutz vor Naturgefahren
|
3'870'000
|
0
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
| ||
770.500.01
|
Bodenerwerb Naturschutzflächen
|
150'000
| |
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
150'000
|
0
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
| ||
Total Ausgaben
|
5'000'000
| ||
Total Einnahmen
|
0
|
||
Saldo
|
5'000'000
|
||
8
|
Volkswirtschaft
| ||
800
|
Landwirtschaft
| ||
800.520.01
|
Kapitalerhöhung Genossenschaft Olma Messen
|
44'000
| |
Total Landwirtschaft
|
44'000
|
0
|
|
802
|
Strukturfördermassnahmen
| ||
802.565.02
|
Förderung von landwirtschaftlichen Infrastrukturen
|
1'700'000
| |
Total Strukturfördermassnahmen
|
1'700'000
|
0
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
| ||
803.520.00
|
Darlehen an Ein- und Ausstieg Landwirtschaft
|
300'000
| |
803.620.00
|
Darlehensrückzahlungen an Ein- und Ausstieg
|
167'000
|
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
300'000
|
167'000
|
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
| ||
Total Ausgaben
|
2'044'000
| ||
Total Einnahmen
|
167'000
|
||
Saldo
|
1'877'000
|
||
Zusammenfassung Investitionsrechnung für 2021
|
|||
Konto
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
18'250'000
| |
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
3'368'000
| |
2
|
Bildung
|
4'300'000
|
1'890'000
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
1'350'000
| |
4
|
Gesundheit
|
4'010'000
| |
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
6'270'000
|
12'500'000
|
6
|
Verkehr
|
13'560'000
| |
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
5'000'000
| |
8
|
Volkswirtschaft
|
2'044'000
|
167'000
|
9
|
Finanzen, Steuern
| ||
Zwischentotal
|
58'152'000
|
14'557'000
|
|
Nettoinvestitionen
|
43'595'000
|
||
Total
|
58'152'000
|
58'152'000
|
|
Nettoinvestitionen
|
43'595'000
| ||
Mittel der Selbstfinanzierung:
| |||
Jahresergebnis der Erfolgsrechnung
|
23'082'000
| ||
Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen
|
35'255'000
|
||
Zwischentotal
|
66'677'000
|
35'255'000
|
|
Saldo Finanzierungsfehlbetrag
|
31'422'000
|
||
Total
|
66'677'000
|
66'677'000
|