| 612.0 | ||
| Liechtensteinisches Landesgesetzblatt | ||
| Jahrgang 2025 | Nr. 556 | ausgegeben am 11. Dezember 2025 |
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Erfolgsrechnung
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Konto
|
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Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
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|
|
|
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
|
|
|
|
|
|
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|
011
|
Landtag
|
|
|
|
011.300.00
|
Taggelder
|
2'387'000
|
|
|
011.301.00
|
Gehälter
|
1'124'000
|
|
|
011.303.01
|
Sozialbeiträge Taggelder
|
158'000
|
|
|
011.303.02
|
Sozialbeiträge Parlamentsdienst
|
236'000
|
|
|
011.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
10'000
|
|
|
011.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
15'000
|
|
|
011.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
76'000
|
|
|
011.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
10'000
|
|
|
011.315.00
|
Betriebskosten Informatik Landtag
|
150'000
|
|
|
011.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
416'000
|
|
|
011.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
241'000
|
|
|
011.318.01
|
Sonderaufgaben, Experten und Gutachten
|
140'000
|
|
|
011.365.01
|
Beiträge an Wählergruppen
|
205'000
|
|
|
011.365.02
|
Beiträge an politische Parteien
|
1'030'000
|
|
|
011.367.01
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
35'000
|
|
|
|
Total Landtag
|
6'233'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
012
|
Regierung
|
|
|
|
012.300.01
|
Gehälter Regierungsmitglieder
|
1'607'000
|
|
|
012.300.02
|
Kommissionen
|
515'000
|
|
|
012.300.03
|
Beschwerdekommission
|
370'000
|
|
|
012.301.00
|
Gehälter Regierungsmitarbeitende
|
5'822'000
|
|
|
012.303.00
|
Sozialbeiträge Regierungsmitarbeitende
|
1'194'000
|
|
|
012.303.02
|
Sozialbeiträge Regierungsmitglieder
|
330'000
|
|
|
012.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
163'000
|
|
|
012.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
1'070'000
|
|
|
012.317.01
|
Jubiläen Fürstenhaus
|
5'000
|
|
|
012.318.03
|
Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit
|
3'615'000
|
|
|
012.318.04
|
Finanzplatzentwicklung, Regulierung
|
630'000
|
|
|
012.365.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Finance
|
384'000
|
|
|
|
Total Regierung
|
15'705'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
015
|
Stabsstelle EWR
|
|
|
|
015.301.00
|
Gehälter
|
952'000
|
|
|
015.303.01
|
Sozialbeiträge
|
195'000
|
|
|
015.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
18'000
|
|
|
015.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
100'000
|
|
|
|
Total Stabsstelle EWR
|
1'265'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konto
|
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
|
|
|
|
|
019
|
Stabsstelle Regierungssekretär
|
|
|
|
019.301.00
|
Gehälter
|
2'829'000
|
|
|
019.303.01
|
Sozialbeiträge
|
580'000
|
|
|
019.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
92'000
|
|
|
019.310.01
|
Wahlen und Abstimmungen
|
80'000
|
|
|
019.313.00
|
Betrieb und Unterhalt Regierungswagen
|
25'000
|
|
|
019.317.01
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
35'000
|
|
|
019.317.03
|
Ankauf von Geschenken, Fahnen
|
38'000
|
|
|
019.318.00
|
Information und Kommunikation
|
831'000
|
|
|
019.365.00
|
Bodenseekonferenz und Interreg
|
390'000
|
|
|
019.431.01
|
Stempel- und Verwaltungsgebühren
|
|
643'000
|
|
|
Total Stabsstelle Regierungssekretär
|
4'900'000
|
643'000
|
|
|
|
|
|
|
020
|
Allgemeine Verwaltung
|
|
|
|
020.301.01
|
Gehälter
|
4'052'000
|
|
|
020.301.02
|
Fixer Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
1'360'000
|
|
|
020.301.05
|
Pauschalreduktion Gehälter
|
-3'000'000
|
|
|
020.303.01
|
Sozialbeiträge
|
672'000
|
|
|
020.303.02
|
Sozialbeiträge Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme
|
279'000
|
|
|
020.303.05
|
Pauschalreduktion Sozialbeiträge
|
-615'000
|
|
|
020.309.00
|
Betrieb Kindertagesstätte Landesverwaltung
|
100'000
|
|
|
020.310.02
|
Veröffentlichung Gerichtsentscheide (LES)
|
55'000
|
|
|
020.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
230'000
|
|
|
020.317.02
|
Veranstaltungen und Repräsentationen
|
2'125'000
|
|
|
020.318.06
|
Staatenbeschwerde EGMR
|
1'390'000
|
|
|
020.319.01
|
Amtshaftungen
|
40'000
|
|
|
020.319.02
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
40'000
|
|
|
020.366.00
|
Verfahrenshilfe in Verwaltungssachen
|
100'000
|
|
|
020.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
50'000
|
|
|
020.436.00
|
Rückerstattungen Schengen-Fonds
|
|
1'800'000
|
|
020.436.01
|
Provisionen Flug- und Bahnreisen
|
|
5'000
|
|
020.436.02
|
Rückerstattung Verfahrenshilfe Verwaltungssachen
|
|
3'000
|
|
|
Total Allgemeine Verwaltung
|
6'878'000
|
1'808'000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023
|
Steuerverwaltung
|
|
|
|
023.301.00
|
Gehälter
|
8'056'000
|
|
|
023.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'651'000
|
|
|
023.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
130'000
|
|
|
023.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
90'000
|
|
|
023.318.00
|
Eidg. Steuerverwaltung/Mitwirkung Stempelabgaben
|
610'000
|
|
|
023.430.00
|
Gründungsabgabe
|
|
100'000
|
|
023.431.01
|
Verwaltungsgebühren und Ordnungsbussen
|
|
1'500'000
|
|
023.436.01
|
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen
|
|
100'000
|
|
|
Total Steuerverwaltung
|
10'537'000
|
1'700'000
|
|
|
|
|
|
|
024
|
Amt für Personal und Organisation
|
|
|
|
024.301.00
|
Gehälter
|
3'022'000
|
|
|
024.301.01
|
Gehälter Lehrlinge
|
326'000
|
|
|
024.303.01
|
Sozialbeiträge
|
620'000
|
|
|
024.303.02
|
Sozialbeiträge Lehrlinge
|
42'000
|
|
|
024.309.01
|
Weiterbildung
|
1'545'000
|
|
|
024.309.02
|
Rekrutierungskosten
|
400'000
|
|
|
024.309.03
|
Sonstiger Personalaufwand
|
311'000
|
|
|
024.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
17'000
|
|
|
024.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
15'000
|
|
|
024.317.02
|
Veranstaltungen Gesamtverwaltung
|
355'000
|
|
|
024.318.00
|
Organisation
|
580'000
|
|
|
|
Total Amt für Personal und Organisation
|
7'233'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
025
|
Amt für Informatik
|
|
|
|
025.301.00
|
Gehälter
|
8'969'000
|
|
|
025.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'839'000
|
|
|
025.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
30'000
|
|
|
025.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
70'000
|
|
|
|
Total Amt für Informatik
|
10'908'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
030
|
Leistungen an Pensionierte
|
|
|
|
030.307.02
|
Pensionen Magistraten
|
235'000
|
|
|
030.307.04
|
Frühzeitige Pensionierung
|
2'697'000
|
|
|
|
Total Leistungen an Pensionierte
|
2'932'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
031
|
Informatik Verwaltungsbereich
|
|
|
|
031.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
6'100'000
|
|
|
031.315.00
|
Betriebskosten Informatik
|
14'000'000
|
|
|
031.318.00
|
Drittleistungen Informatik
|
5'900'000
|
|
|
031.434.00
|
Erträge Informatik
|
|
1'660'000
|
|
|
Total Informatik Verwaltungsbereich
|
26'000'000
|
1'660'000
|
|
|
|
|
|
|
041
|
Rechtsdienst der Regierung
|
|
|
|
041.301.00
|
Gehälter
|
1'629'000
|
|
|
041.303.01
|
Sozialbeiträge
|
334'000
|
|
|
041.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
30'000
|
|
|
041.310.01
|
Gesetzblätter, Nachdrucke, Textausgaben
|
27'000
|
|
|
041.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
8'000
|
|
|
041.318.00
|
Systematisches Register (LR), Rechtsdaten
|
45'000
|
|
|
|
Total Rechtsdienst der Regierung
|
2'073'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
043
|
Finanzkontrolle
|
|
|
|
043.301.01
|
Gehälter
|
1'224'000
|
|
|
043.303.01
|
Sozialbeiträge
|
255'000
|
|
|
043.309.00
|
Aus- und Weiterbildung
|
9'000
|
|
|
043.309.01
|
Sonstiger Personalaufwand
|
28'000
|
|
|
043.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
7'000
|
|
|
043.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
25'000
|
|
|
043.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
13'000
|
|
|
043.318.00
|
Beizug von Sachverständigen und Revisionsges.
|
282'000
|
|
|
043.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
2'000
|
|
|
043.434.00
|
Verrechnete Revisionsdienstleistungen
|
|
4'000
|
|
|
Total Finanzkontrolle
|
1'845'000
|
4'000
|
|
|
|
|
|
|
046
|
Amt für Statistik
|
|
|
|
046.301.00
|
Gehälter
|
1'580'000
|
|
|
046.303.01
|
Sozialbeiträge
|
324'000
|
|
|
046.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
|
|
|
046.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
|
|
|
046.318.00
|
Statistische Arbeiten
|
196'000
|
|
|
046.435.00
|
Verkauf Publikationen
|
|
5'000
|
|
|
Total Amt für Statistik
|
2'137'000
|
5'000
|
|
|
|
|
|
|
047
|
Stabsstelle für digitale Innovation
|
|
|
|
047.301.00
|
Gehälter
|
966'000
|
|
|
047.303.01
|
Sozialbeiträge
|
198'000
|
|
|
047.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
|
|
|
047.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
80'000
|
|
|
047.318.00
|
Projekte Digitalisierung/Drittleistungen
|
200'000
|
|
|
|
Total Stabsstelle für digitale Innovation
|
1'456'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
048
|
Amt für Finanzen
|
|
|
|
048.301.00
|
Gehälter
|
1'498'000
|
|
|
048.303.01
|
Sozialbeiträge
|
307'000
|
|
|
048.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
|
|
|
048.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
2'000
|
|
|
|
Total Amt für Finanzen
|
1'819'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
050
|
Amt für Auswärtige Angelegenheiten
|
|
|
|
050.301.00
|
Gehälter
|
2'277'000
|
|
|
050.303.01
|
Sozialbeiträge
|
467'000
|
|
|
050.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
30'000
|
|
|
050.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
249'000
|
|
|
050.317.01
|
Honorarkonsulate
|
150'000
|
|
|
050.317.02
|
Umsetzung von Abkommen
|
246'000
|
|
|
050.317.03
|
Umzugskosten dipl. Personal
|
90'000
|
|
|
050.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen/intern. Organisationen
|
850'000
|
|
|
|
Total Amt für Auswärtige Angelegenheiten
|
4'359'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
051
|
Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg
|
|
|
|
051.301.00
|
Gehälter
|
445'000
|
|
|
051.303.01
|
Sozialbeiträge
|
89'000
|
|
|
051.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
26'000
|
|
|
051.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
110'000
|
|
|
051.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung
|
59'000
|
|
|
051.316.02
|
Diplomatenwohnungen
|
30'000
|
|
|
051.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
97'000
|
|
|
051.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
560'000
|
|
|
|
Total Ständige Vertretung beim Europarat in
Strassburg |
1'416'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
052
|
Mission bei den Vereinten Nationen in New York
|
|
|
|
052.301.00
|
Gehälter
|
1'319'000
|
|
|
052.303.01
|
Sozialbeiträge
|
191'000
|
|
|
052.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
40'000
|
|
|
052.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
185'000
|
|
|
052.316.00
|
Raumkosten Ständige Mission
|
145'000
|
|
|
052.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
230'000
|
|
|
052.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
174'000
|
|
|
052.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
970'000
|
|
|
052.439.00
|
Projektbeteiligungen Dritter
|
|
100'000
|
|
|
Total Mission bei den Vereinten Nationen in
New York |
3'254'000
|
100'000
|
|
|
|
|
|
|
053
|
Botschaft in Washington
|
|
|
|
053.301.00
|
Gehälter
|
675'000
|
|
|
053.303.01
|
Sozialbeiträge
|
117'000
|
|
|
053.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
21'000
|
|
|
053.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
43'000
|
|
|
053.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
325'000
|
|
|
053.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
181'000
|
|
|
053.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen/Mitgliedsbeiträge
|
60'000
|
|
|
|
Total Botschaft in Washington
|
1'422'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
054
|
Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
|
|
|
|
054.301.00
|
Gehälter
|
983'000
|
|
|
054.303.01
|
Sozialbeiträge
|
169'000
|
|
|
054.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
32'000
|
|
|
054.315.00
|
Raumkosten Residenz
|
124'000
|
|
|
054.316.00
|
Raumkosten Mission
|
126'000
|
|
|
054.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
120'000
|
|
|
054.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
92'000
|
|
|
054.367.00
|
Mitgliedsbeiträge EWR/Schengen
|
8'156'000
|
|
|
|
Total Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
|
9'802'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
055
|
Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
|
|
|
|
055.301.00
|
Gehälter
|
868'000
|
|
|
055.303.01
|
Sozialbeiträge
|
144'000
|
|
|
055.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
18'000
|
|
|
055.316.01
|
Raumkosten Ständige Mission
|
93'000
|
|
|
055.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
216'000
|
|
|
055.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
124'000
|
|
|
055.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
185'000
|
|
|
055.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
385'000
|
|
|
|
Total Mission bei EFTA/Intern. Organisationen, Genf
|
2'033'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
056
|
Ständige Vertretung bei OSZE/UNO, Botschaft in Wien
|
|
|
|
056.301.00
|
Gehälter
|
681'000
|
|
|
056.303.01
|
Sozialbeiträge
|
130'000
|
|
|
056.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
59'000
|
|
|
056.316.01
|
Raumkosten Ständige Vertretung/Botschaft
|
93'000
|
|
|
056.316.02
|
Raumkosten Residenz
|
196'000
|
|
|
056.316.03
|
Diplomatenwohnungen
|
45'000
|
|
|
056.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
130'000
|
|
|
056.367.00
|
Mitgliedsbeiträge
|
248'000
|
|
|
|
Total Ständige Vertretung bei OSZE/UNO,
Botschaft in Wien |
1'582'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
057
|
Botschaft in Bern
|
|
|
|
057.301.00
|
Gehälter
|
508'000
|
|
|
057.303.01
|
Sozialbeiträge
|
98'000
|
|
|
057.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
28'000
|
|
|
057.315.00
|
Raumkosten Botschaft und Residenz
|
249'000
|
|
|
057.316.01
|
Diplomatenwohnungen
|
45'000
|
|
|
057.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
65'000
|
|
|
|
Total Botschaft in Bern
|
993'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
058
|
Botschaft in Berlin
|
|
|
|
058.301.00
|
Gehälter
|
584'000
|
|
|
058.303.01
|
Sozialbeiträge
|
103'000
|
|
|
058.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
12'000
|
|
|
058.316.00
|
Raumkosten Botschaft
|
130'000
|
|
|
058.316.01
|
Raumkosten Residenz
|
170'000
|
|
|
058.316.02
|
Diplomatenwohnungen
|
35'000
|
|
|
058.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
64'000
|
|
|
|
Total Botschaft in Berlin
|
1'098'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
070
|
Amt für Hochbau und Raumplanung
|
|
|
|
070.301.00
|
Gehälter
|
2'846'000
|
|
|
070.303.01
|
Sozialbeiträge
|
583'000
|
|
|
070.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
30'000
|
|
|
070.314.00
|
Unterhalt Verkehrszählanlagen
|
80'000
|
|
|
070.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
|
|
|
070.318.00
|
Baurecht, Baupolizei, Brandschutz
|
95'000
|
|
|
070.318.01
|
Raum- und Verkehrsplanung
|
700'000
|
|
|
070.318.02
|
Kosten für Ersatzvornahmen
|
70'000
|
|
|
070.318.03
|
Verwaltungsvereinbarungen Luftfahrt
|
236'000
|
|
|
070.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
124'000
|
|
|
070.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
|
600'000
|
|
070.436.00
|
Energiekontrollen und -gebühren
|
|
20'000
|
|
070.436.02
|
Weiterverrechnung Kosten Ersatzvornahmen
|
|
70'000
|
|
|
Total Amt für Hochbau und Raumplanung
|
4'804'000
|
690'000
|
|
|
|
|
|
|
071
|
Stabsstelle für staatliche Liegenschaften
|
|
|
|
071.301.00
|
Gehälter
|
3'036'000
|
|
|
071.303.01
|
Sozialbeiträge
|
622'000
|
|
|
071.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
15'000
|
|
|
071.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
23'000
|
|
|
071.318.00
|
Genereller Hochbauplanungskredit
|
1'520'000
|
|
|
071.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
11'000
|
|
|
|
Total Stabsstelle für staatliche Liegenschaften
|
5'227'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
|
|
|
|
090.318.03
|
Versicherungen
|
900'000
|
|
|
090.318.04
|
Postalische Leistungen
|
1'650'000
|
|
|
090.435.00
|
Verkauf von Mobilien, Maschinen und Geräten
|
|
50'000
|
|
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
2'550'000
|
50'000
|
|
|
|
|
|
|
091
|
Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
|
|
|
|
091.301.00
|
Gehälter Hausdienste
|
1'196'000
|
|
|
091.303.01
|
Sozialbeiträge Hausdienste
|
245'000
|
|
|
091.311.00
|
Erstausstattung Verwaltungsgebäude
|
150'000
|
|
|
091.312.00
|
Betriebskosten Verwaltungsgebäude
|
6'381'000
|
|
|
091.314.00
|
Instandsetzung Verwaltungsgebäude
|
4'002'000
|
|
|
091.316.00
|
Mieten Verwaltungsgebäude
|
6'115'000
|
|
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich
|
18'089'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
092
|
Betriebliches Mobilitätsmanagement
|
|
|
|
092.309.00
|
Mobilitätsbeiträge und Förderaktionen
|
550'000
|
|
|
092.314.00
|
Betrieb und Unterhalt BMM
|
23'000
|
|
|
092.434.01
|
Erträge betriebliches Mobilitätsmanagement
|
|
550'000
|
|
|
Total Betriebliches Mobilitätsmanagement
|
573'000
|
550'000
|
|
|
|
|
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
159'123'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
7'210'000
|
|
|
Saldo
|
|
151'913'000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Amt für Justiz
|
|
|
|
100.300.00
|
Schätzungskommission
|
130'000
|
|
|
100.301.00
|
Gehälter
|
5'614'000
|
|
|
100.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'151'000
|
|
|
100.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
65'000
|
|
|
100.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
30'000
|
|
|
100.318.04
|
Verfahrenskosten
|
50'000
|
|
|
100.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
4'000
|
|
|
100.431.01
|
Grundbuchgebühren
|
|
5'200'000
|
|
100.431.02
|
Schätzungsgebühren
|
|
130'000
|
|
100.431.03
|
Handelsregistergebühren
|
|
4'600'000
|
|
100.431.04
|
Gebühren VwbP
|
|
45'000
|
|
|
Total Amt für Justiz
|
7'044'000
|
9'975'000
|
|
|
|
|
|
|
101
|
Zivilstandsamt
|
|
|
|
101.301.00
|
Gehälter
|
569'000
|
|
|
101.303.01
|
Sozialbeiträge
|
117'000
|
|
|
101.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
28'000
|
|
|
101.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
2'000
|
|
|
101.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
|
240'000
|
|
|
Total Zivilstandsamt
|
716'000
|
240'000
|
|
|
|
|
|
|
103
|
Ausländer- und Passamt
|
|
|
|
103.301.00
|
Gehälter
|
3'548'000
|
|
|
103.303.01
|
Sozialbeiträge
|
727'000
|
|
|
103.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
17'000
|
|
|
103.313.01
|
Heimatschriften/Aufenthaltsausweise
|
420'000
|
|
|
103.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
129'000
|
|
|
103.365.00
|
Integrationsmassnahmen
|
60'000
|
|
|
103.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
11'000
|
|
|
103.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
|
2'577'000
|
|
|
Total Ausländer- und Passamt
|
4'912'000
|
2'577'000
|
|
|
|
|
|
|
104
|
Landesvermessung
|
|
|
|
104.301.00
|
Gehälter
|
431'000
|
|
|
104.303.01
|
Sozialbeiträge
|
88'000
|
|
|
104.318.01
|
Landes- und Amtliche Vermessung
|
225'000
|
|
|
104.318.03
|
Geodateninfrastruktur und ÖREB-Kataster
|
55'000
|
|
|
104.434.01
|
Ertrag Landesinformationssystem
|
|
15'000
|
|
|
Total Landesvermessung
|
799'000
|
15'000
|
|
|
|
|
|
|
110
|
Landespolizei
|
|
|
|
110.301.01
|
Gehälter
|
19'982'000
|
|
|
110.303.01
|
Sozialbeiträge
|
3'971'000
|
|
|
110.309.01
|
Ausbildung Polizeiaspirantinnen und -aspiranten
|
465'000
|
|
|
110.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
230'000
|
|
|
110.311.00
|
Nicht aktivierbare Güter
|
325'000
|
|
|
110.313.01
|
Ausrüstung
|
630'000
|
|
|
110.313.02
|
Treibstoff
|
80'000
|
|
|
110.315.00
|
Fahrzeugunterhalt
|
130'000
|
|
|
110.315.02
|
Betriebskosten Informatik Landespolizei
|
1'940'000
|
|
|
110.315.03
|
Unterhalt Polycom
|
370'000
|
|
|
110.315.09
|
Unterhalt Polizeiequipment
|
100'000
|
|
|
110.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
210'000
|
|
|
110.318.00
|
Haftpflichtversicherung Fahrzeuge
|
50'000
|
|
|
110.318.02
|
Analysen, Gutachten
|
260'000
|
|
|
110.318.03
|
Externe polizeiliche Dienstleistungen
|
70'000
|
|
|
110.318.09
|
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen, Honorare
|
240'000
|
|
|
110.319.00
|
Verschiedenes
|
160'000
|
|
|
110.319.10
|
Aktivitäten Gewaltschutzkommission
|
10'000
|
|
|
110.365.00
|
Unfallverhütung
|
200'000
|
|
|
110.367.00
|
Jahresbeiträge
|
720'000
|
|
|
110.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
|
100'000
|
|
110.434.00
|
Ertrag für polizeiliche Leistungen
|
|
100'000
|
|
110.436.00
|
Unfallverhütungsbeiträge
|
|
200'000
|
|
110.437.01
|
Bussen
|
|
1'300'000
|
|
|
Total Landespolizei
|
30'143'000
|
1'700'000
|
|
|
|
|
|
|
111
|
Amt für Strassenverkehr
|
|
|
|
111.301.00
|
Gehälter
|
2'251'000
|
|
|
111.303.01
|
Sozialbeiträge
|
461'000
|
|
|
111.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
37'000
|
|
|
111.313.00
|
Schilder, Ausweise
|
186'000
|
|
|
111.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
25'000
|
|
|
111.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
31'000
|
|
|
111.431.00
|
Motorfahrzeuggebühren
|
|
2'770'000
|
|
111.431.01
|
Altfahrzeug Entsorgungsgebühren
|
|
35'000
|
|
111.435.00
|
Verkauf/Versteigerung von Fahrzeugschildern
|
|
120'000
|
|
|
Total Amt für Strassenverkehr
|
2'991'000
|
2'925'000
|
|
|
|
|
|
|
112
|
Finanzmarktaufsicht
|
|
|
|
112.363.00
|
Staatsbeitrag Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
|
6'000'000
|
|
|
|
Total Finanzmarktaufsicht
|
6'000'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
113
|
Financial Intelligence Unit
|
|
|
|
113.301.00
|
Gehälter
|
3'179'000
|
|
|
113.303.01
|
Sozialbeiträge
|
652'000
|
|
|
113.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
82'000
|
|
|
113.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
190'000
|
|
|
113.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
26'000
|
|
|
|
Total Financial Intelligence Unit
|
4'129'000
|
0
|
|
118
|
Datenschutzstelle
|
|
|
|
118.301.00
|
Gehälter
|
1'035'000
|
|
|
118.303.01
|
Sozialbeiträge
|
212'000
|
|
|
118.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
|
|
|
118.317.01
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
70'000
|
|
|
118.318.00
|
Experten, Gutachten
|
10'000
|
|
|
118.367.00
|
Beiträge an internationale Organisationen
|
4'000
|
|
|
118.434.00
|
Ertrag aus Dienstleistungen
|
|
2'000
|
|
|
Total Datenschutzstelle
|
1'351'000
|
2'000
|
|
|
|
|
|
|
120
|
Landgericht
|
|
|
|
120.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter/innen
|
80'000
|
|
|
120.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
4'435'000
|
|
|
120.301.02
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
3'967'000
|
|
|
120.303.01
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
909'000
|
|
|
120.303.02
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
813'000
|
|
|
120.309.00
|
Weiterbildung
|
44'000
|
|
|
120.310.01
|
Kanzleibedarf
|
200'000
|
|
|
120.310.02
|
Inseratekosten
|
30'000
|
|
|
120.310.03
|
Gerichtsbibliothek
|
300'000
|
|
|
120.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
30'000
|
|
|
120.318.01
|
Zeugengebühren
|
16'000
|
|
|
120.318.02
|
Sachverständigen- und Dolmetscherkosten
|
1'700'000
|
|
|
120.319.01
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
800'000
|
|
|
120.366.00
|
Verfahrenshilfe in Zivil- und Strafsachen
|
1'500'000
|
|
|
120.431.00
|
Gerichtsgebühren
|
|
2'900'000
|
|
120.436.00
|
Rückerstattungen Auslagen
|
|
100'000
|
|
120.436.02
|
Rückersatz/Nachzahlung Verfahrenshilfe
|
|
524'000
|
|
120.437.00
|
Geldstrafen
|
|
850'000
|
|
|
Total Landgericht
|
14'824'000
|
4'374'000
|
|
|
|
|
|
|
121
|
Staatsanwaltschaft
|
|
|
|
121.301.00
|
Gehälter
|
2'747'000
|
|
|
121.303.01
|
Sozialbeiträge
|
563'000
|
|
|
121.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
37'000
|
|
|
121.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
38'000
|
|
|
121.318.01
|
Kosten für Übersetzungen und Gutachten
|
20'000
|
|
|
121.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
|
3'000
|
|
121.437.00
|
Erträge aus Diversionsverfahren
|
|
100'000
|
|
|
Total Staatsanwaltschaft
|
3'405'000
|
103'000
|
|
|
|
|
|
|
125
|
Opferhilfe
|
|
|
|
125.366.00
|
Leistungen und Schadenersatz gem. Opferhilfegesetz
|
30'000
|
|
|
|
Total Opferhilfe
|
30'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
130
|
Landesgefängnis
|
|
|
|
130.301.01
|
Gehälter
|
815'000
|
|
|
130.303.01
|
Sozialbeiträge
|
163'000
|
|
|
130.313.00
|
Haft- und Betriebskosten
|
300'000
|
|
|
130.318.00
|
Unterbringung im Ausland
|
1'930'000
|
|
|
130.436.00
|
Kostenrückerstattungen Landesgefängnis
|
|
5'000
|
|
|
Total Landesgefängnis
|
3'208'000
|
5'000
|
|
|
|
|
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
|
|
|
|
160.301.00
|
Gehälter
|
938'000
|
|
|
160.303.01
|
Sozialbeiträge
|
192'000
|
|
|
160.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
15'000
|
|
|
160.313.00
|
Betrieb Fahrzeuge, Geräte und Anlagen
|
109'000
|
|
|
160.315.02
|
Schutzraumbauten
|
25'000
|
|
|
160.315.03
|
Alarmierung, Funkbetrieb
|
208'000
|
|
|
160.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
|
|
|
160.318.01
|
Landesversorgung
|
17'000
|
|
|
160.318.06
|
Projekte Bevölkerungsschutz/Drittleistungen
|
380'000
|
|
|
160.319.01
|
Zuweisung Stiftung für Brandschutz und Löschwesen
|
75'000
|
|
|
160.365.01
|
Rettungs- und Hilfsdienste
|
700'000
|
|
|
160.365.02
|
Aus- und Weiterbildung Rettungs- und Hilfsdienste
|
1'349'000
|
|
|
160.434.00
|
Benützungsgebühren, Weiterverrechnung
|
|
204'000
|
|
160.439.00
|
Beitrag Schweiz. Sachversicherungsverband
|
|
75'000
|
|
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
4'048'000
|
279'000
|
|
|
|
|
|
|
161
|
Stabsstelle Cyber-Sicherheit
|
|
|
|
161.301.00
|
Gehälter
|
726'000
|
|
|
161.303.01
|
Sozialbeiträge
|
149'000
|
|
|
161.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
5'000
|
|
|
161.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
40'000
|
|
|
161.318.00
|
Drittleistungen Cyber-Sicherheit
|
200'000
|
|
|
161.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen/Intern. Organisationen
|
5'000
|
|
|
|
Total Stabsstelle Cyber-Sicherheit
|
1'125'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
171
|
Obergericht
|
|
|
|
171.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter/innen
|
180'000
|
|
|
171.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
1'358'000
|
|
|
171.301.01
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
241'000
|
|
|
171.303.00
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
278'000
|
|
|
171.303.01
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
49'000
|
|
|
171.309.00
|
Weiterbildung
|
10'000
|
|
|
171.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
90'000
|
|
|
171.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
10'000
|
|
|
171.318.00
|
Experten, Gutachten, Zeugengebühren
|
20'000
|
|
|
171.431.00
|
Entscheidungsgebühren
|
|
70'000
|
|
171.431.01
|
Gerichtsgebühren
|
|
1'050'000
|
|
|
Total Obergericht
|
2'236'000
|
1'120'000
|
|
|
|
|
|
|
172
|
Oberster Gerichtshof
|
|
|
|
172.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter/innen
|
349'000
|
|
|
172.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
582'000
|
|
|
172.301.01
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
467'000
|
|
|
172.303.00
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
119'000
|
|
|
172.303.01
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
96'000
|
|
|
172.309.00
|
Weiterbildung
|
5'000
|
|
|
172.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
86'000
|
|
|
172.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
10'000
|
|
|
172.318.00
|
Experten, Gutachten, Zeugengebühren
|
7'000
|
|
|
172.431.01
|
Gerichtsgebühren
|
|
355'000
|
|
|
Total Oberster Gerichtshof
|
1'721'000
|
355'000
|
|
|
|
|
|
|
173
|
Staatsgerichtshof
|
|
|
|
173.300.00
|
Entschädigung nebenamtliche Richter/innen
|
172'000
|
|
|
173.301.00
|
Gehälter richterliches Personal
|
604'000
|
|
|
173.301.01
|
Gehälter nicht richterliches Personal
|
287'000
|
|
|
173.303.00
|
Sozialbeiträge richterliches Personal
|
124'000
|
|
|
173.303.01
|
Sozialbeiträge nicht richterliches Personal
|
59'000
|
|
|
173.309.00
|
Weiterbildung
|
5'000
|
|
|
173.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
|
|
|
173.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
91'000
|
|
|
173.319.01
|
Vertretungskosten zu Lasten des Landes
|
11'000
|
|
|
173.366.00
|
Verfahrenshilfe
|
21'000
|
|
|
173.431.01
|
Gerichtsgebühren
|
|
185'000
|
|
173.436.00
|
Rückersatz Verfahrenshilfe
|
|
2'000
|
|
|
Total Staatsgerichtshof
|
1'394'000
|
187'000
|
|
|
|
|
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
90'076'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
23'857'000
|
|
|
Saldo
|
|
66'219'000
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Bildung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
Gemeindeschulen
|
|
|
|
205.302.00
|
Gehälter Gemeindeschulen
|
40'070'000
|
|
|
205.303.01
|
Sozialbeiträge
|
8'179'000
|
|
|
205.462.00
|
50 % Gemeindeanteil an Personalaufwand GS
|
|
23'611'000
|
|
|
Total Gemeindeschulen
|
48'249'000
|
23'611'000
|
|
|
|
|
|
|
208
|
Sekundarschulen
|
|
|
|
208.302.00
|
Gehälter Sekundarschulen
|
41'964'000
|
|
|
208.303.01
|
Sozialbeiträge
|
8'503'000
|
|
|
208.310.00
|
Schulmaterial und Beiträge
|
1'974'000
|
|
|
208.310.01
|
Beiträge Sprachaufenthalte/wiederk. Schulveranst.
|
694'000
|
|
|
208.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
945'000
|
|
|
208.433.00
|
Schulgelder
|
|
317'000
|
|
|
Total Sekundarschulen
|
54'080'000
|
317'000
|
|
|
|
|
|
|
213
|
Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
|
|
|
213.301.00
|
Gehälter
|
483'000
|
|
|
213.303.01
|
Sozialbeiträge
|
99'000
|
|
|
213.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
42'000
|
|
|
213.312.00
|
Wasser, Energie, Heizung
|
300'000
|
|
|
213.315.01
|
Betriebskosten
|
138'000
|
|
|
213.315.02
|
Unterhaltskosten
|
135'000
|
|
|
213.434.01
|
Einnahmen Hallenbad
|
|
279'000
|
|
213.434.02
|
Gemeindebeiträge für Mitbenützung
|
|
581'000
|
|
213.434.03
|
Stromverkäufe BHKW
|
|
1'000
|
|
|
Total Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
1'197'000
|
861'000
|
|
|
|
|
|
|
218
|
Schulamt
|
|
|
|
218.301.00
|
Gehälter
|
4'600'000
|
|
|
218.303.01
|
Sozialbeiträge
|
943'000
|
|
|
218.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
87'000
|
|
|
218.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
115'000
|
|
|
|
Total Schulamt
|
5'745'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
219
|
Allgemeine Ausgaben
|
|
|
|
219.300.01
|
Kommissionen
|
137'000
|
|
|
219.307.00
|
Ruhegehälter Ordenslehrpersonen
|
93'000
|
|
|
219.309.01
|
Weiterbildung Schulpersonal
|
967'000
|
|
|
219.310.00
|
Kanzleiauslagen Schulen
|
73'000
|
|
|
219.315.00
|
Unterhalt Schulmobiliar
|
25'000
|
|
|
219.317.02
|
Reisespesen, Repräsentationen Schulen
|
69'000
|
|
|
219.318.01
|
Diverse Schulprojekte
|
1'213'000
|
|
|
219.318.06
|
Qualitätssicherung und Evaluation
|
233'000
|
|
|
219.365.01
|
Beitrag an MINT-Lab
|
175'000
|
|
|
219.366.01
|
Zubringerdienst
|
1'590'000
|
|
|
219.366.02
|
Subvention Mittagsverpflegung
|
283'000
|
|
|
219.366.05
|
Skikurse
|
40'000
|
|
|
219.366.06
|
Unfallversicherung
|
12'000
|
|
|
219.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
164'000
|
|
|
|
Total Allgemeine Ausgaben
|
5'074'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
220
|
Sonderschulung
|
|
|
|
220.365.01
|
Sonderpädagogische Tagesschule (SiS)
|
4'794'000
|
|
|
220.366.00
|
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM)
|
3'500'000
|
|
|
220.367.00
|
Sonderschulung (SiS)
|
1'600'000
|
|
|
220.462.00
|
Gemeindeanteile an Sonderschulung (SiR/SiS, PTM)
|
|
1'883'000
|
|
|
Total Sonderschulung
|
9'894'000
|
1'883'000
|
|
|
|
|
|
|
225
|
Diverse Schulen
|
|
|
|
225.365.00
|
Subventionen an Privatschulen
|
706'000
|
|
|
225.367.01
|
Schulabkommen, Beiträge
|
657'000
|
|
|
225.367.02
|
Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene
|
50'000
|
|
|
|
Total Diverse Schulen
|
1'413'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
231
|
Informatik Bildungsbereich
|
|
|
|
231.311.00
|
Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen
|
2'220'000
|
|
|
231.315.00
|
Betriebskosten Informatik
|
340'000
|
|
|
231.434.00
|
Erträge Informatik
|
|
1'065'000
|
|
|
Total Informatik Bildungsbereich
|
2'560'000
|
1'065'000
|
|
|
|
|
|
|
260
|
Hochschulwesen
|
|
|
|
260.364.01
|
Universität Liechtenstein
|
17'462'000
|
|
|
260.365.00
|
Liechtenstein Institut
|
1'613'000
|
|
|
260.367.00
|
Beiträge an Universitäten
|
6'264'000
|
|
|
260.367.01
|
Beiträge an Fachhochschulen
|
7'100'000
|
|
|
260.367.05
|
Projektbeiträge im Hochschulwesen
|
115'000
|
|
|
|
Total Hochschulwesen
|
32'554'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
272
|
Forschung
|
|
|
|
272.365.00
|
Forschungsförderung Liechtenstein
|
1'000'000
|
|
|
272.365.01
|
Beiträge an Forschungsinstitutionen
|
720'000
|
|
|
272.367.01
|
Beitrag an Schweiz. Nationalfonds
|
250'000
|
|
|
272.367.02
|
Beitrag an österr. Fonds für wissensch. Forschung
|
250'000
|
|
|
272.367.05
|
Beitrag an RhySearch
|
833'000
|
|
|
272.367.06
|
Staatsbeitrag Reinraum Campus Buchs
|
250'000
|
|
|
|
Total Forschung
|
3'303'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
273
|
Internationale Programme
|
|
|
|
273.363.00
|
Staatsbeitrag AIBA
|
1'543'000
|
|
|
|
Total Internationale Programme
|
1'543'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
|
|
|
280.366.01
|
Stipendien
|
3'000'000
|
|
|
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
3'000'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
281
|
Liechtensteinische Musikschule
|
|
|
|
281.364.00
|
Staatsbeitrag Musikschule
|
6'879'000
|
|
|
281.365.00
|
Staatsbeitrag Internationale Meisterkurse
|
70'000
|
|
|
|
Total Liechtensteinische Musikschule
|
6'949'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
282
|
Erwachsenenbildung
|
|
|
|
282.366.02
|
Staatsbeitrag Stiftung Erwachsenenbildung
|
1'693'000
|
|
|
|
Total Erwachsenenbildung
|
1'693'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
290
|
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
|
|
|
290.300.01
|
Kommissionen
|
6'000
|
|
|
290.301.00
|
Gehälter
|
1'368'000
|
|
|
290.303.01
|
Sozialbeiträge
|
280'000
|
|
|
290.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
50'000
|
|
|
290.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
20'000
|
|
|
290.367.00
|
Berufsbildung
|
14'390'000
|
|
|
290.367.01
|
Beiträge an Vereinigungen
|
182'000
|
|
|
290.436.01
|
Kostenrückerstattungen Internationale Mobilität
|
|
78'000
|
|
|
Total Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
|
16'296'000
|
78'000
|
|
|
|
|
|
|
292
|
Kunstschule
|
|
|
|
292.364.00
|
Staatsbeitrag Kunstschule
|
711'000
|
|
|
|
Total Kunstschule
|
711'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
293
|
Amtlicher Lehrmittelverlag/Didaktische
Medienstelle |
|
|
|
293.310.05
|
Ankäufe Lehrmittel
|
770'000
|
|
|
293.310.09
|
Ankäufe Didaktische Medienstelle
|
35'000
|
|
|
293.366.00
|
Subvention Notebooks Sekundarstufe II
|
30'000
|
|
|
293.435.05
|
Verkäufe Lehrmittel
|
|
540'000
|
|
|
Total Amtlicher Lehrmittelverlag/Didaktische
Medienstelle |
835'000
|
540'000
|
|
|
|
|
|
|
294
|
Jugendhaus Malbun
|
|
|
|
294.301.00
|
Gehälter
|
215'000
|
|
|
294.303.01
|
Sozialbeiträge
|
44'000
|
|
|
294.310.00
|
Verwaltungskosten
|
5'000
|
|
|
294.311.00
|
Nicht aktivierbare Sachgüter
|
51'000
|
|
|
294.313.00
|
Verpflegungskosten
|
75'000
|
|
|
294.315.00
|
Betrieb und Unterhalt
|
15'000
|
|
|
294.432.00
|
Verpflegungstaxen
|
|
170'000
|
|
|
Total Jugendhaus Malbun
|
405'000
|
170'000
|
|
|
|
|
|
|
295
|
Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
|
|
|
|
295.301.00
|
Gehälter Hausdienste
|
1'552'000
|
|
|
295.303.01
|
Sozialbeiträge Hausdienste
|
318'000
|
|
|
295.311.00
|
Erstausstattung Schulgebäude
|
800'000
|
|
|
295.312.00
|
Betriebskosten Schulgebäude
|
3'527'000
|
|
|
295.314.00
|
Instandsetzung Schulgebäude
|
4'116'000
|
|
|
295.316.00
|
Mieten Schulgebäude
|
830'000
|
|
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich
|
11'143'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 2
|
Bildung
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
206'644'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
28'525'000
|
|
|
Saldo
|
|
178'119'000
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
Landesbibliothek
|
|
|
|
300.363.00
|
Staatsbeitrag Landesbibliothek
|
1'971'000
|
|
|
|
Total Landesbibliothek
|
1'971'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Landesmuseum
|
|
|
|
301.363.00
|
Staatsbeitrag Landesmuseum
|
3'680'000
|
|
|
|
Total Landesmuseum
|
3'680'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
302
|
Theater, Konzerte
|
|
|
|
302.365.00
|
Staatsbeitrag Theater am Kirchplatz
|
2'250'000
|
|
|
|
Total Theater, Konzerte
|
2'250'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
303
|
Kunstmuseum
|
|
|
|
303.363.01
|
Staatsbeitrag Kunstmuseum
|
4'413'000
|
|
|
|
Total Kunstmuseum
|
4'413'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
304
|
Amt für Kultur
|
|
|
|
304.301.00
|
Gehälter
|
2'378'000
|
|
|
304.303.01
|
Sozialbeiträge
|
487'000
|
|
|
304.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
50'000
|
|
|
304.313.00
|
Verbrauchsmaterialien
|
56'000
|
|
|
304.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
33'000
|
|
|
304.318.01
|
Archivierung, Archäologie, Kulturgüter
|
701'000
|
|
|
304.365.00
|
Programmbeteiligung Jugend und Musik
|
20'000
|
|
|
304.366.00
|
Kulturprojekte
|
339'000
|
|
|
304.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
22'000
|
|
|
304.435.00
|
Ertrag aus Publikationen und Dienstleistungen
|
|
1'000
|
|
|
Total Amt für Kultur
|
4'086'000
|
1'000
|
|
|
|
|
|
|
305
|
Historische Projekte
|
|
|
|
305.365.01
|
Liechtensteinisches Urkundenbuch
|
130'000
|
|
|
|
Total Historische Projekte
|
130'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
309
|
Kulturstiftung
|
|
|
|
309.363.00
|
Staatsbeitrag Kulturstiftung
|
1'369'000
|
|
|
|
Total Kulturstiftung
|
1'369'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
321
|
Medien
|
|
|
|
321.365.05
|
Weitere Veranstaltungen und Massnahmen
|
70'000
|
|
|
321.365.06
|
Direkte Medienförderung
|
1'335'000
|
|
|
321.365.07
|
Indirekte Medienförderung/Verbreitung
|
370'000
|
|
|
321.365.08
|
Indirekte Medienförderung/Aus- und Weiterbildung
|
30'000
|
|
|
321.365.09
|
Anschubfinanzierung Medienunternehmen
|
200'000
|
|
|
321.365.10
|
Indirekte Medienförderung/Entw. elektron. Medien
|
150'000
|
|
|
|
Total Medien
|
2'155'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
330
|
Parkanlagen, Wanderwege
|
|
|
|
330.314.00
|
Unterhalt von Berg- und Wanderwegen
|
120'000
|
|
|
330.365.00
|
Alpenverein
|
100'000
|
|
|
|
Total Parkanlagen, Wanderwege
|
220'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
340
|
Sport
|
|
|
|
340.301.00
|
Gehälter
|
251'000
|
|
|
340.303.01
|
Sozialbeiträge
|
51'000
|
|
|
340.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
4'000
|
|
|
340.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
3'000
|
|
|
340.365.02
|
Sport- und Bewegungsförderung SSP
|
1'741'000
|
|
|
340.365.04
|
Verbandsorganisierte Sportförderung LOC
|
3'030'000
|
|
|
340.365.09
|
Basisbeitrag Liechtenstein Olympic Committee
|
1'080'000
|
|
|
340.434.00
|
Teilnehmer- und Benutzungsgebühren
|
|
35'000
|
|
|
Total Sport
|
6'160'000
|
35'000
|
|
|
|
|
|
|
390
|
Kirche
|
|
|
|
390.365.01
|
Beitrag an römisch-katholische Landeskirche
|
300'000
|
|
|
390.365.02
|
Konfessionsbeiträge
|
73'000
|
|
|
|
Total Kirche
|
373'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
391
|
Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
|
|
|
|
391.312.00
|
Betriebskosten Kulturgebäude
|
1'989'000
|
|
|
391.314.00
|
Instandsetzung Kulturgebäude
|
1'470'000
|
|
|
391.316.00
|
Mieten Kulturgebäude
|
750'000
|
|
|
|
Total Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich
|
4'209'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
31'016'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
36'000
|
|
|
Saldo
|
|
30'980'000
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Gesundheit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
Spitäler
|
|
|
|
400.363.01
|
Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital
|
17'162'000
|
|
|
400.367.01
|
Beitrag an ausländische Spitäler
|
23'321'000
|
|
|
|
Total Spitäler
|
40'483'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
450
|
Amt für Gesundheit
|
|
|
|
450.301.00
|
Gehälter
|
2'184'000
|
|
|
450.303.01
|
Sozialbeiträge
|
448'000
|
|
|
450.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
46'000
|
|
|
450.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
43'000
|
|
|
450.318.00
|
Drittleistungen im Gesundheitsbereich
|
500'000
|
|
|
450.318.02
|
Gesundheitsvorsorge und -förderung
|
410'000
|
|
|
450.365.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
332'000
|
|
|
450.431.01
|
Gebühren im Gesundheitswesen
|
|
163'000
|
|
|
Total Amt für Gesundheit
|
3'963'000
|
163'000
|
|
|
|
|
|
|
460
|
Schulgesundheitsdienst
|
|
|
|
460.366.00
|
Kinder- und Jugendzahnpflege
|
1'280'000
|
|
|
|
Total Schulgesundheitsdienst
|
1'280'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
465
|
Suchtprävention
|
|
|
|
465.318.05
|
Suchtpräventionsprojekte und -programme
|
164'000
|
|
|
465.439.00
|
Suchtabgaben
|
|
75'000
|
|
|
Total Suchtprävention
|
164'000
|
75'000
|
|
|
|
|
|
|
470
|
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
|
|
|
|
470.301.00
|
Gehälter
|
1'253'000
|
|
|
470.303.01
|
Sozialbeiträge
|
257'000
|
|
|
470.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
14'000
|
|
|
470.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
23'000
|
|
|
470.318.03
|
Lebensmitteluntersuchungen, Qualitätsverbesserung
|
92'000
|
|
|
470.318.04
|
Tierseuchenprophylaxe und -bekämpfung
|
266'000
|
|
|
470.318.05
|
Drittleist., Kontrollen Lebensmittelk./Veterinärw.
|
110'000
|
|
|
470.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
16'000
|
|
|
470.431.00
|
Gebühren und Kostenrückerstattungen
|
|
113'000
|
|
470.431.01
|
Beiträge und Gebühren (Viehhandel, Sömmerung)
|
|
63'000
|
|
|
Total Amt für Lebensmittelkontrolle und
Veterinärwesen |
2'031'000
|
176'000
|
|
|
|
|
|
|
490
|
Übriges Gesundheitswesen
|
|
|
|
490.365.03
|
Beiträge an Liechtensteinisches Rotes Kreuz
|
1'061'000
|
|
|
|
Total Übriges Gesundheitswesen
|
1'061'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 4
|
Gesundheit
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
48'982'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
414'000
|
|
|
Saldo
|
|
48'568'000
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500
|
Altersversicherung
|
|
|
|
500.363.00
|
Staatsbeitrag AHV
|
32'300'000
|
|
|
|
Total Altersversicherung
|
32'300'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
520
|
Krankenversicherung
|
|
|
|
520.365.04
|
Staatsbeitrag Krankenkassen
|
50'000'000
|
|
|
520.366.00
|
Prämienverbilligung für Einkommensschwache
|
15'000'000
|
|
|
|
Total Krankenversicherung
|
65'000'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
530
|
Sonstige Sozialversicherungen
|
|
|
|
530.366.00
|
Ergänzungsleistungen zur AHV-IV
|
41'512'000
|
|
|
530.450.00
|
50 %-Anteil der Gemeinden an Ergänzungsleistungen
|
|
15'591'000
|
|
|
Total Sonstige Sozialversicherungen
|
41'512'000
|
15'591'000
|
|
|
|
|
|
|
540
|
Beihilfen gemäss Jugendgesetz
|
|
|
|
540.318.00
|
Kinder- und Jugendschutz
|
109'000
|
|
|
540.365.00
|
Kinder- und Jugendförderung
|
1'978'000
|
|
|
540.366.02
|
Kinder- und Jugendhilfe Einzelfallhilfe
|
5'510'000
|
|
|
540.366.03
|
Kinder- und Jugendhilfe Einrichtungen
|
6'200'000
|
|
|
|
Total Beihilfen gemäss Jugendgesetz
|
13'797'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
550
|
Invalidität
|
|
|
|
550.365.00
|
Stift. für Heilpäd. Hilfe (Werkstätten, Wohnheime)
|
11'162'000
|
|
|
550.366.00
|
Blindenbeihilfe
|
299'000
|
|
|
|
Total Invalidität
|
11'461'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
560
|
Wohnungswesen
|
|
|
|
560.366.00
|
Bausubventionen
|
-25'000
|
|
|
560.366.01
|
Mietbeiträge für Familien
|
2'000'000
|
|
|
|
Total Wohnungswesen
|
1'975'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
570
|
Altersheime
|
|
|
|
570.364.00
|
Landesbeiträge Alters- und Pflegeheime
|
8'929'000
|
|
|
|
Total Altersheime
|
8'929'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
580
|
Amt für Soziale Dienste
|
|
|
|
580.301.00
|
Gehälter
|
4'784'000
|
|
|
580.303.01
|
Sozialbeiträge
|
981'000
|
|
|
580.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
60'000
|
|
|
580.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
15'000
|
|
|
580.318.00
|
Projekte und Drittleistungen Soziales
|
236'000
|
|
|
|
Total Amt für Soziale Dienste
|
6'076'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
581
|
Allgemeine Fürsorge
|
|
|
|
581.365.00
|
Bewährungshilfe
|
540'000
|
|
|
581.365.01
|
Förderung nach Artikel 24 SHG
|
3'063'000
|
|
|
581.366.01
|
Landesbeitrag Wirtschaftliche Hilfe
|
7'129'000
|
|
|
581.366.02
|
Persönliche Hilfe
|
1'823'000
|
|
|
|
Total Allgemeine Fürsorge
|
12'555'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
583
|
Familienhilfe
|
|
|
|
583.365.01
|
Landessubventionen an Familienhilfen
|
5'882'000
|
|
|
|
Total Familienhilfe
|
5'882'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
589
|
Sonstige Beiträge
|
|
|
|
589.318.00
|
Verwaltungskosten für übertragene Aufgaben
|
1'980'000
|
|
|
589.365.05
|
Sachwalterschaft
|
785'000
|
|
|
589.365.06
|
Verein für Menschenrechte
|
447'000
|
|
|
589.366.02
|
Mutterschaftszulagen
|
160'000
|
|
|
589.366.04
|
Unterhaltsvorschüsse
|
600'000
|
|
|
589.367.02
|
Mitgliedschaftsbeiträge
|
17'000
|
|
|
|
Total Sonstige Beiträge
|
3'989'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
590
|
Flüchtlingswesen
|
|
|
|
590.318.01
|
Betreuung Aufnahmezentrum
|
3'130'000
|
|
|
590.318.03
|
Verfahrenskosten
|
81'000
|
|
|
590.318.04
|
Rechtsberatungen, Verwaltungskosten der Hilfswerke
|
60'000
|
|
|
590.366.00
|
Sozialhilfe für Asylsuchende/Rückkehrhilfe
|
12'000'000
|
|
|
590.436.00
|
Rückerstattungen Lohnverwaltung Asylsuchende
|
|
250'000
|
|
|
Total Flüchtlingswesen
|
15'271'000
|
250'000
|
|
|
|
|
|
|
591
|
Hilfsaktionen im Ausland
|
|
|
|
591.318.00
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
150'000
|
|
|
591.367.01
|
Not- und Wiederaufbauhilfe
|
3'700'000
|
|
|
591.367.02
|
Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (LED)
|
16'290'000
|
|
|
591.367.05
|
Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
|
3'700'000
|
|
|
591.367.09
|
Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
|
3'700'000
|
|
|
591.367.10
|
Wiederaufbau Ukraine
|
1'600'000
|
|
|
|
Total Hilfsaktionen im Ausland
|
29'140'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
247'887'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
15'841'000
|
|
|
Saldo
|
|
232'046'000
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Verkehr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
Tiefbau, Verkehrsinfrastruktur
|
|
|
|
600.301.00
|
Gehälter
|
3'840'000
|
|
|
600.303.01
|
Sozialbeiträge
|
787'000
|
|
|
600.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
29'000
|
|
|
600.314.02
|
Technischer Dienst
|
1'185'000
|
|
|
600.314.03
|
Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge
|
590'000
|
|
|
600.314.04
|
Unterhalt von Strassen
|
4'350'000
|
|
|
600.314.05
|
Unterhalt von Brücken und Stützbauten
|
1'900'000
|
|
|
600.314.06
|
Winterdienst
|
900'000
|
|
|
600.314.09
|
Unterhalt Werkleitungsstollen
|
15'000
|
|
|
600.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
39'000
|
|
|
600.318.01
|
Diverse Strassenprojektierungen
|
1'390'000
|
|
|
600.318.02
|
Liegenschaftsschätzungen
|
10'000
|
|
|
600.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
27'000
|
|
|
600.431.00
|
Gebühren für Strassensignalisationen und -reklamen
|
|
70'000
|
|
600.434.00
|
Externe Weiterverrechnung Arbeiten Regiepersonal
|
|
7'000
|
|
600.435.02
|
Materialverkauf, Vermietung, Signalisationen
|
|
7'000
|
|
600.436.02
|
Kostenverrechnung Unfallschäden
|
|
40'000
|
|
|
Total Tiefbau, Verkehrsinfrastruktur
|
15'062'000
|
124'000
|
|
|
|
|
|
|
650
|
Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
|
|
|
|
650.314.00
|
Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung
|
250'000
|
|
|
650.314.01
|
Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
|
300'000
|
|
|
650.318.04
|
Experten, Gutachten Verkehrsbereich
|
870'000
|
|
|
650.363.00
|
Staatsbeitrag LIECHTENSTEINmobil
|
18'450'000
|
|
|
650.407.00
|
Ertragsanteil LSVA
|
|
10'928'000
|
|
|
Total Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen
|
19'870'000
|
10'928'000
|
|
|
|
|
|
|
684
|
Amt für Kommunikation
|
|
|
|
684.301.00
|
Gehälter
|
1'281'000
|
|
|
684.303.01
|
Sozialbeiträge
|
263'000
|
|
|
684.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
20'000
|
|
|
684.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
170'000
|
|
|
684.318.03
|
Gutachten, Experten, Drittleistungen
|
488'000
|
|
|
684.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen und intern. Organisationen
|
21'000
|
|
|
684.431.00
|
Verwaltungsgebühren
|
|
1'209'000
|
|
|
Total Amt für Kommunikation
|
2'243'000
|
1'209'000
|
|
|
|
|
|
|
Total 6
|
Verkehr
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
37'175'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
12'261'000
|
|
|
Saldo
|
|
24'914'000
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700
|
Wasserwirtschaft
|
|
|
|
700.318.01
|
Untersuchungen, Kontrollen Wasser
|
482'000
|
|
|
700.434.00
|
Wasserzinsen
|
|
45'000
|
|
700.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
|
13'000
|
|
|
Total Wasserwirtschaft
|
482'000
|
58'000
|
|
|
|
|
|
|
701
|
Luftreinhaltung/Klima
|
|
|
|
701.313.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Luft
|
309'000
|
|
|
701.318.04
|
Vollzug und Projekte Klima-Gesetzgebung
|
82'000
|
|
|
701.365.00
|
Rückverteilung CO2-Abgabe
|
3'100'000
|
|
|
701.365.01
|
Beitrag an Holzheizwerk Balzers
|
180'000
|
|
|
701.365.03
|
Beiträge an Projekte zur Nachhaltigen Entwicklung
|
125'000
|
|
|
701.367.00
|
Internationale Klimaschutzprojekte
|
400'000
|
|
|
701.407.00
|
CO2-Ertrag auf Treibstoffabsatz
|
|
1'100'000
|
|
701.407.01
|
CO2-Abgabe
|
|
6'500'000
|
|
701.434.00
|
Gebühren Emissionshandel
|
|
2'000
|
|
701.435.00
|
Erlös aus Versteigerung von Emissionsrechten
|
|
60'000
|
|
701.436.00
|
Kostenweiterverrechnung
|
|
45'000
|
|
701.436.01
|
Kostenrückerstattung VOC
|
|
6'000
|
|
701.436.02
|
Rückerstattung CO2-Anteil Land
|
|
280'000
|
|
|
Total Luftreinhaltung/Klima
|
4'196'000
|
7'993'000
|
|
|
|
|
|
|
702
|
Lärmschutz
|
|
|
|
702.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen Lärm
|
64'000
|
|
|
|
Total Lärmschutz
|
64'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
703
|
Bodenschutz
|
|
|
|
703.318.00
|
Untersuchungen Boden
|
30'000
|
|
|
|
Total Bodenschutz
|
30'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
704
|
Abfall und Verdachtsflächen
|
|
|
|
704.318.00
|
Untersuchungen Abfall, Verdachtsflächen
|
190'000
|
|
|
704.318.01
|
Entsorgungsbeiträge Altfahrzeuge
|
10'000
|
|
|
704.362.00
|
Kostenbeiträge Altlastensanierung
|
148'000
|
|
|
|
Total Abfall und Verdachtsflächen
|
348'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
705
|
Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
|
|
|
|
705.318.00
|
Risikoanalysen, Untersuchungen Störfälle
|
130'000
|
|
|
|
Total Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe
|
130'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
706
|
Nichtionisierende Strahlung
|
|
|
|
706.318.00
|
Untersuchungen, Kontrollen NIS
|
47'000
|
|
|
|
Total Nichtionisierende Strahlung
|
47'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
710
|
Amt für Umwelt
|
|
|
|
710.300.01
|
Kommissionen, Arbeitsgruppen
|
48'000
|
|
|
710.301.00
|
Gehälter
|
4'877'000
|
|
|
710.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'000'000
|
|
|
710.310.00
|
Kanzleiauslagen
|
49'000
|
|
|
710.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
126'000
|
|
|
710.318.01
|
Öffentlichkeitsarbeit
|
225'000
|
|
|
710.318.02
|
Umweltverträglichkeits-Prüfungen
|
10'000
|
|
|
710.318.03
|
Aktionsprogramm Alpenrhein 2000plus
|
85'000
|
|
|
710.318.04
|
Umweltdaten, Berichterstattung
|
345'000
|
|
|
710.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
293'000
|
|
|
710.431.02
|
Verwaltungsgebühren
|
|
57'000
|
|
|
Total Amt für Umwelt
|
7'058'000
|
57'000
|
|
|
|
|
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
|
|
|
|
750.301.00
|
Gehälter
|
1'165'000
|
|
|
750.303.01
|
Sozialbeiträge
|
239'000
|
|
|
750.312.00
|
Maschinen, Fahrzeuge und Magazine
|
80'000
|
|
|
750.314.01
|
Unterhalt Rheinwuhr
|
530'000
|
|
|
750.318.00
|
Geologie
|
50'000
|
|
|
750.362.00
|
Gewässerunterhalt
|
1'060'000
|
|
|
750.439.00
|
Konzessionsgebühren Rüfematerial
|
|
30'000
|
|
|
Total Schutz vor Naturgefahren
|
3'124'000
|
30'000
|
|
|
|
|
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
|
|
|
|
770.310.01
|
Beratung, Naturerziehung
|
100'000
|
|
|
770.314.01
|
Geschützte Gebiete und Objekte
|
165'000
|
|
|
770.315.03
|
Betrieb der naturkundlichen Sammlung
|
68'000
|
|
|
770.318.05
|
Grundlagen und Massnahmen Naturschutz
|
125'000
|
|
|
770.362.02
|
Natur- und Landschaftsschutzgebiete
|
101'000
|
|
|
770.365.00
|
Zusammenarbeit mit priv. Naturschutzorganisationen
|
187'000
|
|
|
770.365.01
|
Beitrag CIPRA-Geschäftsstelle
|
700'000
|
|
|
770.366.00
|
Bewirtschaftungsprämien/Pacht für Magerstandorte
|
750'000
|
|
|
770.366.01
|
Schadensverhütung/-vergütung geschützte Tierarten
|
75'000
|
|
|
|
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
2'271'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
17'750'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
8'138'000
|
|
|
Saldo
|
|
9'612'000
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Volkswirtschaft
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800
|
Landwirtschaft
|
|
|
|
800.318.00
|
Drittleistungen im Landwirtschaftsbereich
|
624'000
|
|
|
800.318.02
|
Untersuchungen, Kontrollen
|
68'000
|
|
|
800.365.02
|
Beiträge an Organisationen
|
232'000
|
|
|
|
Total Landwirtschaft
|
924'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
801
|
Förderung der Rahmenbedingungen
|
|
|
|
801.366.00
|
Förderung der Tierzucht
|
70'000
|
|
|
801.366.01
|
Pflanzenschutz
|
100'000
|
|
|
|
Total Förderung der Rahmenbedingungen
|
170'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
|
|
|
803.366.00
|
Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens
|
6'287'000
|
|
|
803.366.03
|
Beiträge an Mehrgefahrenversicherungen
|
80'000
|
|
|
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
6'367'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
804
|
Ökologische Förderungen
|
|
|
|
804.365.03
|
Pflege der Alpen
|
741'000
|
|
|
804.366.01
|
Abgeltung ökologischer Leistungen
|
6'000'000
|
|
|
804.366.02
|
Pflege von Berggebiet und Hanglagen
|
530'000
|
|
|
|
Total Ökologische Förderungen
|
7'271'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
805
|
Marktfördermassnahmen
|
|
|
|
805.365.02
|
Beiträge Agrarmarketing
|
200'000
|
|
|
805.366.00
|
Produktgebundene Zulagen
|
740'000
|
|
|
805.367.01
|
Beteiligung an Agrarmassnahmen der Schweiz
|
900'000
|
|
|
805.439.00
|
Beteiligung an Versteigerung von Zollkontingenten
|
|
800'000
|
|
|
Total Marktfördermassnahmen
|
1'840'000
|
800'000
|
|
|
|
|
|
|
806
|
Dienstleistungen von Dritten
|
|
|
|
806.318.00
|
Landwirt. Beratung, Forschung und Selbsthilfe
|
366'000
|
|
|
|
Total Dienstleistungen von Dritten
|
366'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
811
|
Waldwirtschaft
|
|
|
|
811.318.03
|
Grundlagenerhebungen
|
195'000
|
|
|
811.362.04
|
Waldbewirtschaftung und -erhaltung
|
1'300'000
|
|
|
|
Total Waldwirtschaft
|
1'495'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
812
|
Landesforstbetrieb Unterau
|
|
|
|
812.301.00
|
Löhne Betriebspersonal
|
508'000
|
|
|
812.303.01
|
Sozialbeiträge
|
104'000
|
|
|
812.313.02
|
Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien
|
75'000
|
|
|
812.315.01
|
Betriebs- und Unterhaltskosten
|
15'000
|
|
|
812.318.01
|
Drittleistungen Landesforstbetrieb
|
116'000
|
|
|
812.435.00
|
Verkauf Holz, Materialien
|
|
165'000
|
|
|
Total Landesforstbetrieb Unterau
|
818'000
|
165'000
|
|
|
|
|
|
|
820
|
Jagd
|
|
|
|
820.319.01
|
Jagdwesen
|
155'000
|
|
|
820.362.00
|
Beiträge für Massnahmen der Wildschadenverhütung
|
200'000
|
|
|
820.439.01
|
Jagdabgabe
|
|
47'000
|
|
820.439.02
|
Jagdkarten
|
|
7'000
|
|
820.439.03
|
Rückbehalt Jagdpachtschilling
|
|
48'000
|
|
820.439.04
|
Jagdprüfungen
|
|
8'000
|
|
|
Total Jagd
|
355'000
|
110'000
|
|
|
|
|
|
|
825
|
Fischerei
|
|
|
|
825.319.00
|
Fischereiwesen
|
74'000
|
|
|
825.439.00
|
Entgelte Fischereiwesen
|
|
18'000
|
|
|
Total Fischerei
|
74'000
|
18'000
|
|
|
|
|
|
|
830
|
Standortförderung
|
|
|
|
830.364.00
|
Staatsbeitrag Liechtenstein Marketing
|
2'714'000
|
|
|
|
Total Standortförderung
|
2'714'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
840
|
Amt für Volkswirtschaft
|
|
|
|
840.301.00
|
Gehälter
|
7'489'000
|
|
|
840.303.01
|
Sozialbeiträge
|
1'535'000
|
|
|
840.310.01
|
Kanzleiauslagen
|
83'000
|
|
|
840.317.00
|
Reisespesen, Repräsentationen
|
180'000
|
|
|
840.318.05
|
Drittleistungen Wirtschaft
|
178'000
|
|
|
840.365.00
|
Beiträge für Wirtschaftsförderung
|
1'590'000
|
|
|
840.366.00
|
Arbeitsmarktliche Massnahmen
|
1'200'000
|
|
|
840.367.00
|
Beiträge an Vereinigungen
|
329'000
|
|
|
840.431.01
|
Verwaltungsgebühren
|
|
1'574'000
|
|
840.431.02
|
Gebühren Geistiges Eigentum
|
|
820'000
|
|
840.431.03
|
Urheberrechte Verwertungsgesellschaften
|
|
5'000
|
|
840.436.00
|
Verwaltungskostenbeitrag ALV
|
|
2'900'000
|
|
840.437.00
|
Bussen
|
|
300'000
|
|
|
Total Amt für Volkswirtschaft
|
12'584'000
|
5'599'000
|
|
|
|
|
|
|
842
|
Gewerbe
|
|
|
|
842.365.00
|
Leistungsvereinbarungen mit Wirtschaftsverbänden
|
710'000
|
|
|
|
Total Gewerbe
|
710'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
860
|
Energie
|
|
|
|
860.318.00
|
Energiefachstelle
|
330'000
|
|
|
860.366.00
|
Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG)
|
17'000'000
|
|
|
860.469.00
|
Rückerstattung aus Fonds für Einspeisevergütung
|
|
3'000'000
|
|
|
Total Energie
|
17'330'000
|
3'000'000
|
|
|
|
|
|
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
53'018'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
9'692'000
|
|
|
Saldo
|
|
43'326'000
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900
|
Landessteuern
|
|
|
|
900.400.01
|
Vermögens- und Erwerbssteuer (Landesanteil)
|
|
124'000'000
|
|
900.400.02
|
Aufwandbesteuerung
|
|
14'000'000
|
|
900.400.03
|
Quellensteuer
|
|
38'900'000
|
|
900.401.01
|
Ertragssteuer
|
|
291'000'000
|
|
900.403.00
|
Grundstückgewinnsteuer
|
|
28'000'000
|
|
900.406.00
|
Motorfahrzeugsteuer
|
|
13'750'000
|
|
900.407.00
|
Mehrwertsteuer
|
|
265'000'000
|
|
900.407.01
|
Geldspielabgabe
|
|
22'000'000
|
|
|
Total Landessteuern
|
0
|
796'650'000
|
|
|
|
|
|
|
905
|
Eidgenössische Abgaben
|
|
|
|
905.404.00
|
Stempelabgaben
|
|
58'000'000
|
|
|
Total Eidgenössische Abgaben
|
0
|
58'000'000
|
|
|
|
|
|
|
920
|
Zuweisungen an Gemeinden
|
|
|
|
920.352.02
|
Anteil an Ertragssteuer
|
78'300'000
|
|
|
920.352.09
|
Finanzausgleich
|
37'100'000
|
|
|
|
Total Zuweisungen an Gemeinden
|
115'400'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
940
|
Vermögens- und Schuldenverwaltung
|
|
|
|
940.318.00
|
Bankspesen
|
200'000
|
|
|
940.318.01
|
Abgeltung Kreditabwicklung Ausfallgarantiegesetz
|
35'000
|
|
|
940.321.00
|
Zinsaufwand
|
3'000
|
|
|
940.329.00
|
Aufwand Fremdwährungsdifferenzen
|
150'000
|
|
|
940.365.00
|
Leistungen gemäss Ausfallgarantiegesetz
|
1'000'000
|
|
|
940.420.00
|
Kontokorrentzinsen
|
|
2'200'000
|
|
940.426.00
|
Dividende Telecom Liechtenstein AG
|
|
150'000
|
|
940.426.02
|
Dividende LLB AG
|
|
48'542'000
|
|
940.426.04
|
Dividende Post AG
|
|
285'000
|
|
940.426.08
|
Sonstige Beteiligungserträge
|
|
50'000
|
|
940.429.03
|
Vermögensverfall aus Straftatbeständen
|
|
1'000'000
|
|
940.429.05
|
Ertrag Fremdwährungsdifferenzen
|
|
150'000
|
|
940.429.06
|
Zinserträge gemäss Ausfallgarantiegesetz
|
|
20'000
|
|
940.429.08
|
Sonstige betriebliche Erträge
|
|
1'000'000
|
|
|
Total Vermögens- und Schuldenverwaltung
|
1'388'000
|
53'397'000
|
|
|
|
|
|
|
941
|
Extern verwaltete Finanzanlagen
|
|
|
|
941.422.00
|
Erträge aus Finanzanlagen
|
|
29'000'000
|
|
941.422.01
|
Realisierte Kursgewinne
|
|
45'000'000
|
|
941.422.10
|
Verwaltungskosten Finanzanlagen
|
|
-4'100'000
|
|
|
Total Extern verwaltete Finanzanlagen
|
0
|
69'900'000
|
|
|
|
|
|
|
942
|
Liegenschaftserträge
|
|
|
|
942.423.00
|
Miet- und Pachtzinsen
|
|
1'016'000
|
|
|
Total Liegenschaftserträge
|
0
|
1'016'000
|
|
|
|
|
|
|
950
|
Zölle
|
|
|
|
950.407.00
|
Zollerträge, Mineralölsteuer
|
|
28'740'000
|
|
|
Total Zölle
|
0
|
28'740'000
|
|
|
|
|
|
|
990
|
Wertveränderungen Finanzvermögen
|
|
|
|
990.330.01
|
Debitorenverluste
|
1'400'000
|
|
|
|
Total Wertveränderungen Finanzvermögen
|
1'400'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
991
|
Abschreibungen Finanzvermögen
|
|
|
|
991.330.00
|
Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen
|
52'000
|
|
|
|
Total Abschreibungen Finanzvermögen
|
52'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
992
|
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
|
|
|
|
992.331.02
|
Tiefbauten
|
6'858'000
|
|
|
992.331.03
|
Hochbauten
|
13'236'000
|
|
|
992.331.05
|
Mobilien/Immaterielle Anlagegüter
|
14'673'000
|
|
|
992.331.21
|
Investitionsbeiträge
|
27'566'000
|
|
|
|
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen
|
62'333'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
997
|
Einlagen Spezialfinanzierungen
|
|
|
|
997.380.03
|
Einlagen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
205'000
|
|
|
997.380.07
|
Einlagen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
207'000
|
|
|
|
Total Einlagen Spezialfinanzierungen
|
412'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
998
|
Entnahmen Spezialfinanzierungen
|
|
|
|
998.480.03
|
Entnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen
|
|
135'000
|
|
998.480.07
|
Entnahmen für Unfallverhütung im Strassenverkehr
|
|
200'000
|
|
|
Total Entnahmen Spezialfinanzierungen
|
0
|
335'000
|
|
|
|
|
|
|
Total 9
|
Finanzen, Steuern
|
|
|
|
|
Total Aufwand
|
180'985'000
|
|
|
|
Total Ertrag
|
|
1'008'038'000
|
|
|
Saldo
|
827'053'000
|
|
|
|
Zusammenfassung Erfolgsrechnung für 2026
|
||
|
Konto
|
|
Aufwand
CHF |
Ertrag
CHF |
|
|
|
|
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
159'123'000
|
7'210'000
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
90'076'000
|
23'857'000
|
|
2
|
Bildung
|
206'644'000
|
28'525'000
|
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
31'016'000
|
36'000
|
|
4
|
Gesundheit
|
48'982'000
|
414'000
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
247'887'000
|
15'841'000
|
|
6
|
Verkehr
|
37'175'000
|
12'261'000
|
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
17'750'000
|
8'138'000
|
|
8
|
Volkswirtschaft
|
53'018'000
|
9'692'000
|
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
180'985'000
|
1'008'038'000
|
|
|
Zwischentotal
|
1'072'656'000
|
1'114'012'000
|
|
|
Ertragsüberschuss
|
41'356'000
|
|
|
|
Total
|
1'114'012'000
|
1'114'012'000
|
|
|
|
|
|
|
|
Investitionsrechnung
|
|
|
|
Konto
|
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
|
|
|
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020
|
Allgemeine Verwaltung
|
|
|
|
020.520.00
|
Reserveposition IWF
|
14'500'000
|
|
|
|
Total Allgemeine Verwaltung
|
14'500'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
031
|
Informatik Verwaltungsbereich
|
|
|
|
031.506.00
|
Aktivierbare Informatikanschaffungen
|
15'000'000
|
|
|
|
Total Informatik Verwaltungsbereich
|
15'000'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
090
|
Nicht aufteilbare Aufgaben
|
|
|
|
090.506.01
|
Büromobiliar, -maschinen, Fahrzeuge
|
1'379'000
|
|
|
|
Total Nicht aufteilbare Aufgaben
|
1'379'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 0
|
Allgemeine Verwaltung
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
30'879'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
0
|
|
|
Saldo
|
|
30'879'000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konto
|
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
|
|
|
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
Landespolizei
|
|
|
|
110.506.01
|
Informatik Landespolizei
|
920'000
|
|
|
110.506.02
|
Fahrzeuge und übrige Anschaffungen Landespolizei
|
350'000
|
|
|
110.567.00
|
Investitionsbeiträge Informatik Landespolizei
|
500'000
|
|
|
|
Total Landespolizei
|
1'770'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
160
|
Amt für Bevölkerungsschutz
|
|
|
|
160.506.02
|
Landesweite Alarmierungsanlage
|
67'000
|
|
|
160.506.03
|
Feuerwehr-Übungsanlage
|
30'000
|
|
|
160.506.05
|
Zivil-/Katastrophenschutzmaterial Organisationen
|
11'000
|
|
|
160.565.01
|
Subvention Anschaffungen Rettungsorganisationen
|
20'000
|
|
|
|
Total Amt für Bevölkerungsschutz
|
128'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 1
|
Öffentliche Sicherheit
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
1'898'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
0
|
|
|
Saldo
|
|
1'898'000
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Bildung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
Sekundarschulen
|
|
|
|
208.503.00
|
Schulzentrum Unterland II
|
19'000'000
|
|
|
208.503.02
|
Schulzentrum Mühleholz I + II
|
13'200'000
|
|
|
208.506.00
|
Anschaffungen Sekundarschulen
|
265'000
|
|
|
|
Total Sekundarschulen
|
32'465'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
213
|
Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
|
|
|
213.506.02
|
Anschaffungen Hallenbad
|
71'000
|
|
|
|
Total Hallenbad Schulzentrum Unterland
|
71'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
231
|
Informatik Bildungsbereich
|
|
|
|
231.506.00
|
Aktivierbare Informatikanschaffungen
|
50'000
|
|
|
|
Total Informatik Bildungsbereich
|
50'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
272
|
Forschung
|
|
|
|
272.567.05
|
Investitionskostenbeitrag an RhySearch
|
133'000
|
|
|
|
Total Forschung
|
133'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
280
|
Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
|
|
|
280.520.00
|
Studiendarlehen
|
1'400'000
|
|
|
280.620.00
|
Rückzahlung von Studiendarlehen
|
|
1'400'000
|
|
|
Total Stipendien, Ausbildungsbeihilfen
|
1'400'000
|
1'400'000
|
|
|
|
|
|
|
Total 2
|
Bildung
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
34'119'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
1'400'000
|
|
|
Saldo
|
|
32'719'000
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
Landesbibliothek
|
|
|
|
300.503.00
|
Umnutzung Post-/Verwaltungsg. für Landesbibliothek
|
11'000'000
|
|
|
|
Total Landesbibliothek
|
11'000'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
304
|
Amt für Kultur
|
|
|
|
304.565.00
|
Denkmalschutzsubventionen
|
2'600'000
|
|
|
|
Total Amt für Kultur
|
2'600'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
340
|
Sport
|
|
|
|
340.565.00
|
Subvention Kletterhalle
|
4'536'000
|
|
|
340.565.02
|
Subvention Infrastrukturprojekt Steg
|
1'589'000
|
|
|
|
Total Sport
|
6'125'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 3
|
Kultur, Freizeit
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
19'725'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
0
|
|
|
Saldo
|
|
19'725'000
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Gesundheit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
Spitäler
|
|
|
|
400.520.00
|
Darlehen Ostschweiz. Kinderspital St. Gallen
|
783'000
|
|
|
400.563.00
|
Neubau Liechtensteinisches Landesspital
|
7'971'000
|
|
|
400.563.02
|
Investitionsbeiträge Landesspital
|
767'000
|
|
|
400.620.01
|
Rückzahlung Darlehen Ostschweiz. Kinderspital SG
|
|
101'000
|
|
|
Total Spitäler
|
9'521'000
|
101'000
|
|
|
|
|
|
|
490
|
Übriges Gesundheitswesen
|
|
|
|
490.565.00
|
Subvention Fahrzeuge Rettungsdienst
|
260'000
|
|
|
|
Total Übriges Gesundheitswesen
|
260'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 4
|
Gesundheit
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
9'781'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
101'000
|
|
|
Saldo
|
|
9'680'000
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560
|
Wohnungswesen
|
|
|
|
560.520.01
|
Darlehen Wohnbau-Förderung
|
4'000'000
|
|
|
560.620.00
|
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen
|
|
9'000'000
|
|
|
Total Wohnungswesen
|
4'000'000
|
9'000'000
|
|
|
|
|
|
|
570
|
Altersheime
|
|
|
|
570.564.00
|
Investitionsbeiträge Land Alters- und Pflegeheime
|
525'000
|
|
|
570.564.01
|
Hochbausubventionen Land Alters- und Pflegeheime
|
1'475'000
|
|
|
|
Total Altersheime
|
2'000'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
590
|
Flüchtlingswesen
|
|
|
|
590.503.00
|
Wohnraum für Schutzbedürftige
|
500'000
|
|
|
|
Total Flüchtlingswesen
|
500'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 5
|
Soziale Wohlfahrt
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
6'500'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
9'000'000
|
|
|
Saldo
|
2'500'000
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Verkehr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
Tiefbau, Verkehrsinfrastruktur
|
|
|
|
600.500.00
|
Bodenerwerb für Tiefbauten
|
750'000
|
|
|
600.500.04
|
Umwidmung Grundstück Nordausfahrt Bushof Schaan
|
964'000
|
|
|
600.501.01
|
Strassenverbesserungen und -neubauten
|
13'500'000
|
|
|
600.501.05
|
Verbindungsstrasse Vaduz-Triesen
|
1'500'000
|
|
|
600.501.06
|
Nordausfahrt Bushof Schaan
|
1'250'000
|
|
|
|
Total Tiefbau, Verkehrsinfrastruktur
|
17'964'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 6
|
Verkehr
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
17'964'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
0
|
|
|
Saldo
|
|
17'964'000
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710
|
Amt für Umwelt
|
|
|
|
710.564.01
|
Landessubvention Berggebietsentwicklung
|
1'300'000
|
|
|
|
Total Amt für Umwelt
|
1'300'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
750
|
Schutz vor Naturgefahren
|
|
|
|
750.501.02
|
Gewässerbau
|
180'000
|
|
|
750.501.03
|
Investitionen Rheinwuhr
|
3'100'000
|
|
|
750.562.02
|
Rüfeschutzbauten
|
2'000'000
|
|
|
750.562.03
|
Massnahmen Naturgefahren
|
1'100'000
|
|
|
750.562.04
|
Rutschsanierungen
|
200'000
|
|
|
|
Total Schutz vor Naturgefahren
|
6'580'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
770
|
Natur- und Landschaftsschutz
|
|
|
|
770.500.01
|
Bodenerwerb Naturschutzflächen
|
100'000
|
|
|
|
Total Natur- und Landschaftsschutz
|
100'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 7
|
Umwelt, Raumordnung
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
7'980'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
0
|
|
|
Saldo
|
|
7'980'000
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Volkswirtschaft
|
|
|
|
|
|
|
|
|
802
|
Strukturfördermassnahmen
|
|
|
|
802.565.02
|
Förderung von landwirtschaftlichen Infrastrukturen
|
1'690'000
|
|
|
|
Total Strukturfördermassnahmen
|
1'690'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
803
|
Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
|
|
|
803.520.00
|
Darlehen an Ein- und Ausstieg Landwirtschaft
|
450'000
|
|
|
803.620.00
|
Darlehensrückzahlungen an Ein- und Ausstieg
|
|
177'000
|
|
|
Total Wirtschaftlichkeitsförderungen
|
450'000
|
177'000
|
|
|
|
|
|
|
830
|
Standortförderung
|
|
|
|
830.565.00
|
Beitrag Investitionskosten Bergbahnen Malbun
|
900'000
|
|
|
|
Total Standortförderung
|
900'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
860
|
Energie
|
|
|
|
860.520.00
|
EEG-Darlehen an Finanzintermediäre
|
2'500'000
|
|
|
|
Total Energie
|
2'500'000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total 8
|
Volkswirtschaft
|
|
|
|
|
Total Ausgaben
|
5'540'000
|
|
|
|
Total Einnahmen
|
|
177'000
|
|
|
Saldo
|
|
5'363'000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusammenfassung Investitionsrechnung für 2026
|
||
|
Konto
|
|
Ausgaben
CHF |
Einnahmen
CHF |
|
|
|
|
|
|
0
|
Allgemeine Verwaltung
|
30'879'000
|
|
|
1
|
Öffentliche Sicherheit
|
1'898'000
|
|
|
2
|
Bildung
|
34'119'000
|
1'400'000
|
|
3
|
Kultur, Freizeit
|
19'725'000
|
|
|
4
|
Gesundheit
|
9'781'000
|
101'000
|
|
5
|
Soziale Wohlfahrt
|
6'500'000
|
9'000'000
|
|
6
|
Verkehr
|
17'964'000
|
|
|
7
|
Umwelt, Raumordnung
|
7'980'000
|
|
|
8
|
Volkswirtschaft
|
5'540'000
|
177'000
|
|
9
|
Finanzen, Steuern
|
|
|
|
|
Zwischentotal
|
134'386'000
|
10'678'000
|
|
|
Nettoinvestitionen
|
|
123'708'000
|
|
|
Total
|
134'386'000
|
134'386'000
|
|
Nettoinvestitionen
|
123'708'000
|
|
|
|
Mittel der Selbstfinanzierung:
|
|
|
|
|
Jahresergebnis der Erfolgsrechnung
|
|
41'356'000
|
|
|
Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen
|
|
62'333'000
|
|
|
Zwischentotal
|
123'708'000
|
103'689'000
|
|
|
Saldo Finanzierungsfehlbetrag
|
|
20'019'000
|
|
|
Total
|
123'708'000
|
123'708'000
|
|